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✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

Configuraciones generales de la verificación de facturas

Configurar verificación de facturas dobles: permite definir el criterio si una factura ya ha sido registrada en el sistema. Verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya está registrada, y evita que se paguen facturas por partida doble.

SPRO --> Gestión de materiales --> Verificación facturas logística --> Factura recibida --> Configurar verif. facturas dobles

Variables disponibles para configurar: proveedor, moneda, sociedad, importe bruto, nº de documento, fecha de factura.

Presenta tres recuadros para tildar:

  • Verifica sociedad
  • Verifica referencia (el dato de referencia)
  • Verifica fecha de factura

Configuración de costes indirectos no planeados: podrá establecerse la manera en que la factura incorpora estos costes, de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y no pueden ser incluidos en el mismo, ya que podrían ser adicionados al valor del bien adquirido y formar parte de la revalorización del inventario y luego no ocurrir.

SPRO --> Gestión de materiales --> Verificación facturas logística --> Factura recibida -->Parametrizar contabilización de costes indirectos no planeados

Dos opciones disponibles:

( ) Distribuir sobre posiciones factura

(2) Línea diferente cuenta mayor (incluir una nueva línea imputada a una cuenta pre-configurada)

Tratar textos de pedidos de compra en registro de factura: establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura. Se determina, al momento de verificar la factura, si el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido.

SPRO --> Gestión de materiales --> Verificación facturas logística --> Factura recibida -->tratar textos de pedidos de compra en verif. de factura

Botón --> Texto de pedido general

Sociedad 3000, Nombre ESAP, Txt pedido opción tildar

Botón --> Clases anexo pedido sujeto a notificación

Sociedad 3000, Nombre ESAP, ID F01, Significado Texto de cabecera

Sociedad 3000, Nombre ESAP, ID F05, Significado Condiciones de entrega

La configuración de textos aplica a todos los mandantes.

Envío e-mail a compras por desvío de precios:

SPRO --> Gestión de materiales --> Verificación facturas logística --> Factura recibida -->Especificar mail a compras x desviación precios

Sociedad 3000, nombre ESAP, email automático opción tildar

La configuración del mail a compras no se migra manualmente a otros ambientes.

Actualizar variantes para campos de posición: permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de facturas.

  • Los campos de las posiciones son mostrados con una variante.
  • Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales.
  • La transacción MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades.
  • Seleccionada una variante, el sistema la adopta para las siguientes facturas hasta que sea cambiada por otra.
  • La utilidad de esta opción es que permite modificar la visión que el usuario tiene de la información de las posiciones y adaptarlas para dejar a la vista aquellas que son mas relevantes y ocultar las que no requiere.

SPRO --> Gestión de materiales --> Verificación facturas logística --> Factura recibida -->Actualizar variantes p. lista posiciones

La idea es definir columnas a visualizar en el orden y ancho deseado, de ser posible evitar que el usuario tenga que desplazarse hacia la derecha para visualizar campos restantes.

Proceso:

  1. Crear con modelo nueva variante.
  2. Transacción MIRO
  3. Nombre de la nueva variantes.
  4. En la siguiente ventana, SAP pide ingresar un objeto donde será guardada la configuración (empieza por Z)
  5. Crear una OT y guardar (la creación de la variante involucra información que es guardada en órdenes diferentes a las de Customizing, que son similares a las empleadas para la programación ABAP)
  6. Configuramos los campos de acuerdo a las necesidades.
  7. Guardar cambios y verificar en la transacción MIRO.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Sophia Alvarez Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Sophia Alvarez Garcia

Profesión: Ingeniero de Materiales - España - Legajo: KF76J

✒️Autor de: 46 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Sophia Alvarez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Configuraciones generales de la Verificación de Facturas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Configuraciones generales de la verificación de facturas Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración verificación facturas dobles Determina el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por partida doble. 1.2 Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados. Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra. 1.3 Confirguración de textos de pedidos en registro de facturas. Mediante este recurso se podrá determinar si al momento...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Unidad 07 - L06 VerifFact - Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Herramientas Generales: * Verificación Facturas dobles: SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida --> Configuración Verific.facturas dobles Es posible utilizar los siguientes creterios para evaluar si la factura es o no duplicada ** Moneda ** Sociedad ** Proveedor ** Importe bruto de la factura ** Número de documento de la factura ** Fecha de la factura * Parametrización de costos indirectos no planificados (aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectura el pedido y pueden formar parte del...

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Creado y Compartido por: Ricardo Chiappe

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SAP Master

PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. La ruta de SPRO a seguir es: Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos...

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Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

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UNIDAD 6: CONFIGURACIÓN GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS 1. CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACTURAS DOBLES Definir los criterios para establecer si la factura ya ha sido registrada anteriormente basados en la verificación de: · Proveedor · Moneda · Sociedad · Importe bruto de la factura · Número de doc. De la factura · Fecha de la factura RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACT. RECIBIDA. 2. CONFIGURACIÓN DE CONTABILIZACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS Determina...

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Creado y Compartido por: Karrye Sierra

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SAP Master

parametrizaciones generales, verificacion de facturas. verificacion facturas dobles. Permite establecer si una factura ya ha sido registrada. a nivel de sociedad. Variables: - proveedor - moneda - sociedad - importe bruto de la factura - numero de documento de la factura - fecha de la factura Contabilizacion costes indirectos no planificados. Establece como la factura incorpora contabilizaciones de los costos ind no planif. Textos de pedido en verif de factura. Establece aparicion de textos durante elr egistro de la factura. Variantes para campo posicion. Permite gestionar la distribución de los campos durante el registro de factura.

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Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

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SAP Expert

Herramientas Generales: A-Verificación Facturas dobles SPRO è Gestión de Materiales è Verificación de facturas logísticas è Factura recibida è Configuración Verific. Facturas dobles Es posible utilizar los siguientes criterios para evaluar si la factura es o no duplicada Moneda, Sociedad, Proveedor, Importe bruto de la factura, Número de documento de la factura, Fecha de la factura B-Parametrización de costos indirectos no planificados: aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectuar el pedido y pueden formar parte del bien adquirido y generar la re-valorización del inventario y luego no producirse. SPRO è Gestión de Materiales...

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Creado y Compartido por: Francisco Javier Gomez Jimenez

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SAP Expert


UNIDAD 6 DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES Cada una de estas parametrizaciones se encuentra en la ruta: SPRO / GESTION DE MATERIALES / VERIFICACIONES DE FACTURAS LOGISTICA / FACTURA RECIBIDA Se puede validar: Proveedor - Moneda - sociedad - importe bruto de la factura - Número de documento de la factura y fecha de factura. · Configurar verificación facturas dobles: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. cada sociedad puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes. De acuerdo a los requerimientos de cada sociedad se procederá a aceptar o no las opciones y está determinado por las...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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SAP Senior

Verificacion de Factura doble: Se determina el criterio bajo el cual. A nivel de sociedad. El sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada Evita que se paguen facturas por factura doble. Actualizar Variantes para Campos de Posicion Objetivo: Definir columnas a visualizar en el orden y ancho deseados, de forma tal, que en la lista de posiciones se visualice solo la informacion que es importante para el usuario.

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Creado y Compartido por: Lourdes Gamarra

 


 

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