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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS

1. PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS

  • PRIMERO se CANCELA (paga) una factura.
  • SEGUNDO se ASIGNA un cheque manual al doc de pago.
  • Transacc F-58-> Fina-> gestión-> acreed-> contabilización-> salida pagos-> contabilizar e imprimir formulario-> completar sociedad, VÍA DE PAGO (C), banco propio, remesa-> TILDAR "Calcular importe pago"-> Impresora LOCL-> ENTRAR PAGOS (NO COLOCAR CTA DE MAYOR DE BANCOS NI IMPORTES)-> Selecc ACREEDOR-> TRATAR PAs (para seleccionar las partidas abiertas)-> Seleccionamos las partidas a cancelar-> Simular-> Grabar-> el sist muestra una ventana con el núm de doc y la lista de impresiones creadas con la orden de Spool generada-> selecc el núm de orden de spool y ANTEOJOS (p ver) / o IMPRESORA
  • En SEMIAUTOMÁTICO se ASIGNA CHEQUE Y SE IMPRIME en UN SOLO paso.
  • Banco Propio: identifica el banco con el q pagaremos. NO es necesario colocar la cta de mayor como en los cheques manuales. El sist la determinará por el banco propio.
  • Formulario Alternativo: podemos tener configurados distintos formularios. Solo UNO se asigna al IMPRESOR de cheques. Un formulario por cada banco. Si tenemos varios formularios, este campo se completa con el formulario q corresponda.
  • Calcular Importe del Pago: realiza el cálculo de a partida del banco. El importe q se le asignará al ch. Si no se tilda, en la sig pantalla se le tiene q asignar un importe, aunq sea el valor 1 q luego deberemos modificar con el importe corresp a las fac del pago.
  • No es necesario hacer correcc de importes porq el sist lo determina con base en las facturas seleccionadas para pagar.
  • Al marcar el tilde "Calcular Importe Pago" en el Status de Tratamiento no vemos el campo "Importe Entrado ya q el sist lo determinará automáticamente.
  • SAP tiene varios formularios modelos para la impresión de cheques.
  • Depende de los datos q desee imprimir y del formato de ch que utiliza, cada empresa realiza sus propios formularios.

2. REIMPRESIÓN DE CHEQUES

  • Si por algún motivo no pudimos imprimir los formularios generados en el pago semiautomático.
  • Transacc FBZ5-> Ingresar núm de doc, sociedad, ejercicio, vía de pago, remesa-> ÍCONO IMPRESORA para genera la nueva orden de Spool.
  • Sist pregunta si queremos el ch original o generar un nuevo cheque.
  • La opción de Cheque Nuevo provoca q se anule el ch antiguo y se le asigne un nuevo núm de ch.
  • Transacc FBZ5-> permite la reimpresión de los FORMULARIOS corresp a un doc de pago-> Ingresar núm de doc, sociedad, ejercicio, vía de pago, remesa.
  • Transacc FCH7-> anula y reimprime cheques. SIEMPRE ANULARÁ EL CHEQUE Q QUEREMOS REIMPRIMIR Y GENERARÁ UNO NUEVO. Solo especificar BANCO PROPIO y núm de CH. Y RAZÓN DE ANULACIÓN.-> Ej "Cheque 5309 anulado. Ha sido reimpreso en el ch 5311"
  • FCHT: permite cambiar la asignación del ch al doc del pago. Solo cambia el núm de ch pero todo el doc permanece igual. Si los ch se imprimen en un orden diferente.

3. CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO

  • Si estamos en la visualización de un doc de pago (TRANSACC FB03) podemos saber si tiene un ch asignado accediendo al Menú-> Entorno-> Info Cheques-> vemos los datos del ch asignado a ese doc de pago

4. PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES

PAGOS PARCIALES

  • NO generan documentos de compensación.
  • La partida pendiente NO se considera cancelada a pesar de que haya sido PARCIALMENTE abonada o cobrada.
  • Se mantiene el doc original y en el doc de pago se genera una partida en la cta del tercero q refleja el pago.
  • Para generar un pago parcial: al seleccionar las partidas pendientes acceder a la SOLAPA " PAGO PARCIAL" y en el CAMPO "IMPORTE PAGO" ingresar el importe q realmente vamos a cancelar.-> este importe se verá reflejado en el CAMPO "ASIGNADOS" EN EL STATUS DE TRATAMIENTO.
  • El DOCUMENTO de un PAGO PARCIAL es el MISMO ASIENTO q si fuera un pago completo. La DIFERENCIA es q el doc parcial NO es un doc de compensación ya q no compensa ninguna partida, SOLO VINCULA el pago parcial con la factura original.
  • En un REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES del Acreedor, vemos 2 partidas: la fac original y el doc de pago q genera el pago parcial.
  • Ambos están vinculados por medio del CAMPO "REFERENCIA FACTURA, el cual hace de nexo entre ambas partidas manteniéndolas vinculadas.
  • En el doc corresp a la fac vemos en el campo "Importe Bruto el importe total de la factura.
  • En el campo "Importe Pagado en Parte el importe del pago parcial.
  • En la grilla de partidas abiertas hay un campo denominado "Status" qu se puede desplegar para ver qué documentos componen el importe Pagado en Parte.
  • Lo mismo aplica cuando una Nota de Crédito está vinculada a una factura.

PAGOS POR EL RESTO

  • Es también un PAGO PARCIAL de una fac, solo q CREA UN NUEVO DOCUMENTO por la diferencia q RESTA por cancelar.
  • Aquí SÍ hay un DOC DE COMPENSACIÓN, ya q la fac original es compensada completamente.
  • Se paga una parte y por el resto q no se abono se genera una nueva partida q quedará pendiente de cancelación.
  • SOLAPA "PARTIDA RESTANTE"-> completar el campo IMPORTE DE LA PARTIDA RESTANTE, el cual es el por el cual debe generarse la nueva partida y se obtiene POR DIFERENCIA.
  • Ej: Importe Neto $3,000.-
  • Importe Partida Rest $1,000.-
  • Importe Parcial a Pagar $2,000.- (IMPORTE ENTRE EL TOTAL DE LA FAC Y LA PARTIDA POR EL RESTO. UBICADO EN EL STATUS DE TRATAMIENTO)

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Karenina Acosta León

Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D

✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.

Certificación Académica de Karenina Acosta

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

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Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Pagos Semi - Automáticos F-58 : Nos permite pagar una transacción manual y asignar el numero de cheque FBZ5 : Reimprimir cheques: Esta opción permite reimprimir un cheque "antiguo" o cambiar el numero y reimprimir el nuevo. FCH7: Nos permite anular cheque anterior y reimprimir cheques. (Esta opción siempre anulara el cheque anterior) FB03 : Nos permite consultar un numero de cheque asignado a un documento de pago

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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Pagos semi-automáticos: transacción F-58 finanzas->gestión financiera->acreedores->contabilización->salida de pagos->contabilizar e imprimir formulario reimpresión de cheques: transacción FBZ5, en este se da la opción si queremos anulara el cheque anterior o no se ingresa los datos de pago (número de documento, sociedad y ejercicio) vía de pago y remesa transacción FCH7, en esta se cancela el cheque transacción FCHT Consulta de cheque y documentos de pago: si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheuqe asignado accediendo a través de la barra de menú...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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Pago Semi automático pagar con transacción manual al documento de pago y asignar cheques Transacción F-58 No es necesario realizar correcciones de importes por que el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar Reimpresión de cheques: permite reimprimir formularios corrrespondientes a un documento de pago Transacción FBZ5 Transacción FCH7: se anulara y genera uno nuevo no se debe ingresar datos Consulta de cheques y documentos de pago Pagos parciales y partidas restantes existen 2 formas de realizar esta operación Pagos parciales , no generan documentos de compensación, se mantiene documento original acceder a pago parcial Pagos por el resto Tambien es un pago...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS: · Pagos semi automáticos: Transacción F-58: nos permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Cada impresión que se genera en SAP, genera una “orden de spool”, si en la pantalla de “entrada de pagos” marcamos el tilde en “salida inmediata”, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida. Si no lo marcamos, podremos visualizarlos por pantalla y la nos aparece la lista de impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. · Reimpresión de cheques: si por algún motivo no hemos podido imprimir...

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

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PAGO SEMI AUTOMATICO F-58, Se completa info: via de Pago (solo cheques ), Bco Propio, Remesa, formulacion alternativo (formato de impresion), impresora, calcular el importe. Icono Entrar Pagos: No se coloca cta de mayor ni importe, se selecciona el partida a cancelar, simulamos y grabamos. el importe se determina por la cuenta por pagar. IMPRESION DE CHEQUES, Se hace generando una orden de SPOOL, cuando no se ha tildado Salida Automatica REIMPRESION DE CHEQUE - FBZ5, Se debe ingresar los datos del pago (Numero de documento, sociedad y ejercicio), via de pago y remesa, aplicamos impresion. FCH7: Permite anular el cheque que se desea reimprimir y genera un nuevo cheque FCHT: Cambia el numero de los cheque, cuando se imprimen erroneamente. CONSULTA...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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IV. Pagos Semi - Automáticos. 1. Pagos Semi automáticos. En esta veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. **Transacción F-58** Acreedor- Contabilización - Salida de pagos - Contabilizar e imprimir formulario. Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de pago: siempre debemos utilizar vías de pago de cheques. Banco Propio: El banco en el que haremos el pago, no es necesario el banco propio, el sistema lo determinará. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizará. Formulario...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Pagos Semi-automaticos: para este medio de asignar cheques y pagar con una transaccion manual se accede por la transaccion F-58 Reimpresion de cheques: para reimpresion la transaccion FBZ5 Para anular y reimprimir cheques: la transaccion FCH7 Cuando se mandan las oredenes de spool para imprimir cheques pueden cruzarse las ordenes y quedar el cheque 1 con el formulario 2 para esto usamos la transaccion FCHT Puede llegar el caso donde se deben abonar pagos parciales donde estos no generan partidas de compensacion Con el pago por el resto si se genera una partida a compensar por la diferencia que resta cancelar

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS Transacción F-58 Se llena los campos de datos de cabecera: Vía de pago, banco propio, formulario alternativo (solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques), impresora, calcular el importe del pago (si no se marca, en la pantalla siguiente se debe ingresar un importe, aunque sea valor 1 para luego ser modificado). No se ingresa cuenta de mayor de bancos ni importes. Cada impresión que se genere en SAP genera un Orden de Spool. · Reimpresión de cheques. Transacción: FBZ5 Los datos a ingresar son: Número de documento, sociedad y ejercicio, via de pago y remesa cheques. Transacción: FCH7: permite anular y reimprimir cheques Se...

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Creado y Compartido por: Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

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FI-AP F-58 Pagos semi-automáticos (salida de pagos, asignación e impresión de cheques) FI-AP FBZ5 Reimpresión de cheques (permite reimprimir mismo cheque original o anular e imprimir uno nuevo) FI-AP FCH7 Reimpresión de cheques (anula cheque e imprime uno nuevo) FI-AP FCHT Permite cambiar el numero del cheque Pago parcial: no genera compensación, no genera documento. Partida resto: genera compensación, genera documento. TIP: Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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