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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

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LECCIÓN 4

LOS PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS

1. Pago con Transacción manual y asignará e imprimirá los cheques en un solo paso.

TRANSACCIÓN F-58

  • Finanzas
  • Gestión Financiera
  • Acreedores
  • Contabilización
  • Salida de Pagos
  • Contabilización
  • Salida de pagos
  • Contabilizar e imprimir formularios

Similar a la de pagos manuales, solo se debe completar con:

Vía de pago: Con la cual se realiza el pago. Siempre se utilizará cheques

Banco Propio: Banco con el que se hará el pago, en este caso el sistema determina la cuenta de mayor con el banco propio.

Remesa: remesa que se utilizará, de esta depende la numeración que el sistema determine.

Formulario Alternativo: solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques. Si los formularios no están estandarizados, se configura un formulario por cada banco.

Con el botón Entrar Pagos Se continúa el proceso del pago.

La pantalla es similar a las ya vistas. El procesamiento es similar a la Tr. F53 (vista en la lección 2), se seleccionan las partidas a cancelar, simulamos y grabamos.

No es necesario hacer correcciones, el sistema los determina conforme a las facturas seleccionadas para pago.

Una vez gravado, emite una ventana para la impresión del Cheque:

Cada impresión en SAP genera una Orden de Spool, en la pantalla de Entrada de Pagos se marca tilde de Salida Inmediata, para la impresora definida. Si no se marca, se visualiza en pantalla, con una lista de las impresiones generadas y su correspondiente Orden de Spool.

Con el ícono de la Lupa se ven las órdenes de spool y con los Anteojitos, se visualiza el cheque.

La imagen muestra el Formulario asignado por la Vía de Pago. SAP contiene varios formularios modelo, pero cada empresa define su propio modelo en base al cheque.

Algunos formularios de SAP vienen con una carta con el detalle del pago y las facturas canceladas. Adaptados por las empresas conforme a sus necesidades.

1. LA IMPRESIÓN DE CHEQUES

Hay varias opciones para realizar una reimpresión:

Transacción FBZ5

Reimprime formularios de un documento de pago, con los datos siguientes:

  • Datos del documento de pago (núm. De docto. Sociedad y Ejercicio)
  • Vía de Pago y Remesa

Antes de la impresión se puede ver el cheque para ver datos correctos.

Presionando el ícono de la impresora, genera la Orden de Spool.

El sistema emite un mensaje para saber si se imprime el cheque original o se genera uno nuevo. Con la opción de cheque nuevo se anula el cheque antiguo y se asigna un nuevo número.

Transacción FCH7

Permite anular y reimprimir cheques, la diferencia con la anterior es que esta Tr. siempre anulará el cheque a reimprimir y genera otro nuevo. No se ingresan datos del pago, solo se aportan datos del banco propio y el cheque.

Presionando el ícono de la impresora se genera la orden de spool, SAP emite mensaje indicando el cheque anulado y el nuevo número de cheque.

Puede suceder que los cheques al imprimirse, no se impriman en el orden en que están los formularios, esto es, que la impresión cruzada. Existe una Tr. FCHT que permite cambiar la asignación del cheque al documento del pago, cambiando el número del cheque, el resto de los datos continúan igual. Ejem. Si el cheque 1 cambia al 2 con los mismos datos.

3 LA CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO

Visualizamos documentos de pago con la Tr. FB03, así se ve si tiene cheque asignado con barra de Menú, Entorno, Info Cheques.

Seleccionada la opción Info Cheques, se observan los datos del cheque asignado a ese documento de pago.

4 LOS PAGOS PARCIALES Y LAS PARTIDAS RESTANTES

Pagos parciales:

No generan documentos de compensación, es decir, la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada. Se mantiene el documento original y en el docto. de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.

Para generar un pago parcial, al momento de seleccionar las partidas pendientes acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe de Pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar. Este importe se verá reflejado en el campo “Asignados” en el Status de Tratamiento.

Al visualizar el docto de pago se ve igual al de un pago completo, con la diferencia que este no compensa alguna partida, solo vincula el pago parcial con la factura original.

AL observar un reporte de partidas individuales de la misma cuenta, se ven la factura original y el documento de pago parcial, sin embargo, ambos comprobantes están vinculados por la Referencia Factura.

Al ingresar un pago de la factura con pagos parciales, se observa la grilla de partidas pendientes con ambos documentos, se ve un nuevo campo denominado Status con un ícono que sirve para desplegar las partidas.

En el documento de la factura vemos el Importe Bruto: el total de la factura, en Importe Pagado en Parte: el pago parcial, con el ícono status se ven los doctos que componen el pago parcial. Esta misma lógica se aplica con una Nota de Crédito vinculada a una factura.

Pagos por el resto:

Es igual al pago parcial. Con la diferencia de crear un nuevo docto. Por la diferencia que resta por cancelar y genera la compensación.

Para realizar este pago, se entra a la solapa Partida Restante y completar el campo importe de la partida restante.

Por diferencia se obtiene el importe a pagar.

Al ver las partidas del proveedor se observa que la factura fue totalmente compensada por el docto. de pago, se ve también una nueva partida abierta por la diferencia entre el monto de factura y el pago parcial.

Al visualizar el docto. De pago se ven tres posiciones, la del banco, la del acreedor que genera la baja total de la factura y la posición que crea una partida pendiente de cancelar.

En las partidas de pago por el resto se copian las condiciones de pago de la factura original y en el campo asignación se guarda el número de factura original por el cual se creó el pago por el resto, esto sirve para la emisión de reportes del proveedor.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Maricela Moran Raya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Maricela Moran Raya

Profesión: Licenciada en Administración - Mexico - Legajo: KG29R

✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Contribuir al logro de objetivos a través del esfuerzo, aplicación de estrategias y conocimientos adquiridos durante la experiencia y preparación académica, en la constante búsqueda de mejora continúa

Certificación Académica de Maricela Moran

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

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Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Pagos Semi - Automáticos F-58 : Nos permite pagar una transacción manual y asignar el numero de cheque FBZ5 : Reimprimir cheques: Esta opción permite reimprimir un cheque "antiguo" o cambiar el numero y reimprimir el nuevo. FCH7: Nos permite anular cheque anterior y reimprimir cheques. (Esta opción siempre anulara el cheque anterior) FB03 : Nos permite consultar un numero de cheque asignado a un documento de pago

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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Pagos semi-automáticos: transacción F-58 finanzas->gestión financiera->acreedores->contabilización->salida de pagos->contabilizar e imprimir formulario reimpresión de cheques: transacción FBZ5, en este se da la opción si queremos anulara el cheque anterior o no se ingresa los datos de pago (número de documento, sociedad y ejercicio) vía de pago y remesa transacción FCH7, en esta se cancela el cheque transacción FCHT Consulta de cheque y documentos de pago: si estamos en la visualización de un documento de pago, transacción FB03, podremos saber si tiene un cheuqe asignado accediendo a través de la barra de menú...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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Pago Semi automático pagar con transacción manual al documento de pago y asignar cheques Transacción F-58 No es necesario realizar correcciones de importes por que el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar Reimpresión de cheques: permite reimprimir formularios corrrespondientes a un documento de pago Transacción FBZ5 Transacción FCH7: se anulara y genera uno nuevo no se debe ingresar datos Consulta de cheques y documentos de pago Pagos parciales y partidas restantes existen 2 formas de realizar esta operación Pagos parciales , no generan documentos de compensación, se mantiene documento original acceder a pago parcial Pagos por el resto Tambien es un pago...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS: · Pagos semi automáticos: Transacción F-58: nos permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Cada impresión que se genera en SAP, genera una “orden de spool”, si en la pantalla de “entrada de pagos” marcamos el tilde en “salida inmediata”, saldrá automáticamente por la impresora que tengamos definida. Si no lo marcamos, podremos visualizarlos por pantalla y la nos aparece la lista de impresiones generadas y su correspondiente orden de spool. · Reimpresión de cheques: si por algún motivo no hemos podido imprimir...

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

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PAGO SEMI AUTOMATICO F-58, Se completa info: via de Pago (solo cheques ), Bco Propio, Remesa, formulacion alternativo (formato de impresion), impresora, calcular el importe. Icono Entrar Pagos: No se coloca cta de mayor ni importe, se selecciona el partida a cancelar, simulamos y grabamos. el importe se determina por la cuenta por pagar. IMPRESION DE CHEQUES, Se hace generando una orden de SPOOL, cuando no se ha tildado Salida Automatica REIMPRESION DE CHEQUE - FBZ5, Se debe ingresar los datos del pago (Numero de documento, sociedad y ejercicio), via de pago y remesa, aplicamos impresion. FCH7: Permite anular el cheque que se desea reimprimir y genera un nuevo cheque FCHT: Cambia el numero de los cheque, cuando se imprimen erroneamente. CONSULTA...

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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IV. Pagos Semi - Automáticos. 1. Pagos Semi automáticos. En esta veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. **Transacción F-58** Acreedor- Contabilización - Salida de pagos - Contabilizar e imprimir formulario. Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Vía de pago: siempre debemos utilizar vías de pago de cheques. Banco Propio: El banco en el que haremos el pago, no es necesario el banco propio, el sistema lo determinará. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizará. Formulario...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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Pagos Semi-automaticos: para este medio de asignar cheques y pagar con una transaccion manual se accede por la transaccion F-58 Reimpresion de cheques: para reimpresion la transaccion FBZ5 Para anular y reimprimir cheques: la transaccion FCH7 Cuando se mandan las oredenes de spool para imprimir cheques pueden cruzarse las ordenes y quedar el cheque 1 con el formulario 2 para esto usamos la transaccion FCHT Puede llegar el caso donde se deben abonar pagos parciales donde estos no generan partidas de compensacion Con el pago por el resto si se genera una partida a compensar por la diferencia que resta cancelar

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS Transacción F-58 Se llena los campos de datos de cabecera: Vía de pago, banco propio, formulario alternativo (solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques), impresora, calcular el importe del pago (si no se marca, en la pantalla siguiente se debe ingresar un importe, aunque sea valor 1 para luego ser modificado). No se ingresa cuenta de mayor de bancos ni importes. Cada impresión que se genere en SAP genera un Orden de Spool. · Reimpresión de cheques. Transacción: FBZ5 Los datos a ingresar son: Número de documento, sociedad y ejercicio, via de pago y remesa cheques. Transacción: FCH7: permite anular y reimprimir cheques Se...

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Creado y Compartido por: Carolina Auxiliadora Salazar Carmona

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FI-AP F-58 Pagos semi-automáticos (salida de pagos, asignación e impresión de cheques) FI-AP FBZ5 Reimpresión de cheques (permite reimprimir mismo cheque original o anular e imprimir uno nuevo) FI-AP FCH7 Reimpresión de cheques (anula cheque e imprime uno nuevo) FI-AP FCHT Permite cambiar el numero del cheque Pago parcial: no genera compensación, no genera documento. Partida resto: genera compensación, genera documento. TIP: Puede llegar a ocurrir que los cheques se impriman en un orden diferente...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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