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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

Unidad 4 - Lección 2

Pagos y cobros

Para las transacciones manuales se usara 1 transaccion de pago y 1 de cobro y solo cambiara el medio con el cual se esta pagando

-Pago con efectivo o transferencia

La unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que utilicemos. Luego de haber completado, datos de cabecera, datos bancarios y cuentas terceros, debemos tratar partidas abiertas, con el icono tratar pas.

Nota: Las columnas de partidas abiertas son configurables por el consultor funcional

* Como marcar y desmarcar partidas

Manualmente: Haciendo doble clic sobre la partida

Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego presionando activar o desactivar partida

* Barra de herramientas: Nos permite realizar distintas distintas selecciones y operaciones

* Status de tratamiento: Aquí veremos la info sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas

Partidas: Nos muestra el total de documentos que faltan por compensar, sin mirar que esten marcados o no por compensar

Visualización desde posicion: Nos indica cual es la primera posición que se visualiza

Origen de diferencias: Nos permite clasificar las diferencias entre el importe entrado y las partidas seleccionadas

Importe entrado: Es el importe que colocamos en datos bancarios, puede ser modificado posteriormente

Asignados: es la sumatoria de las partidas seleccionadas

Nota: Si deberiamos ajustar el importe entrado o ingresar una cuenta de mayor adicional, debemos presionar resumen de posiciones. Para modificar el importe basta solo con doble clic sobre la posición

Si colocamos un * el sistema determina el importe asi como tambien mostrara el importe en monedas paralelas, que debemos borrar para que los vuelva a calcular.

Para agregar una nueva posición al documento, debemos ingresar la clave de contabilización sea del debe o haber, la cuenta, el importe y algun dato adicional.

* Simular: veremos como quedará el documento y terminamos con grabar

- Descuentos por pronto pago: Al momento de pagar SAP compara la fecha del pago con la fecha de vencimiento, si corresponde a un pronto pago realizara el descuento.

Los descuentos pueden ser desactivados mediante activar o desactivar DPP

En el campo asignados muestra tambien los dpp, luego ingresamos el importe en la posición banco considerando sus descuentos. Si se ingresó con * se calcula automaticamente. El asiento que SAP realice por descuentos depende de la configuración del sistema una forma es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados y la otra generar 2 asientos:

* un documento por el pago que contendra una posición adicional, similar si se hubiera cancelado una nota credito

* Un documento con el reconocimiento del resultado y el calculo de iva correspondiente, así el sistema utilizará el mismo indicador de iva que poseía el DPP

- Asignaciones de cheques manuales: Estos cheques deben ingresarse a SAP asignandose al documento de pagoque corresponde, esto nos permite llevar un control de su emisión y serán necesarios para la conciliación bancaria


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jose Angelo Pugliese Guzman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Jose Angelo Pugliese Guzman

Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Colombia - Legajo: ZM31M

✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Jose Pugliese

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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SAP Senior

Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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SAP Senior

Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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SAP Master

PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP Master

Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

 


 

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