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✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

TRANSACCION CLASICA.

MASCARAS DE LA TRANSACCION FB01

Tipo transacciones F-02

Utilizada para contabilizar en cuentas de mayor

FACTURAS DE ACREEDORES

TRANSACCION F-43

FINANZAS-GESTION FINANCIERA-ACREEDORES-CONTABILIZACION-FACTURA GENERAL

1. Ingresar datos de cabecera y la primera posición del documento.

Datos que ya trae el sistema:

Clase de documento KR-FACTURA ACREEDOR

Clave de contabilización: 31 Imputación de acreedor en el haber

DATOS DE LA CABECERA

Fecha de documento y contabilización

Clase de documento y sociedad

Moneda y tipo de cotización

Referencia y tipo de cabecera

No importa el orden de las posiciones pero SAP identifica con una clave si es

DEUDOR o ACREEDOR

DATOS DE LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO

Clave de contabilización: 31 corresponde a Acreedores

Cuenta. Se elige código del acreedor que corresponda

Dar enter o palomita verde

Una vez dentro del acreedor se debe ingresar

MONTO TOTAL DE LA FACTURA

CONDICION DE PAGO (DATO ADICIONAL) –que se completa automáticamente dependiendo del dato configurado en datos maestros del acreedor

FECHA DE VENCIMIENTO- Se completa automáticamente sumando los días de la condición de pago a la fecha base (fecha a partir de la cual se comienzan a contar los días de una condición de pago)

Se aplicará DESCUENTO del 3% si la factura se paga antes de los 10 días

Se pasa a la siguiente condición donde se debe ingresar la cuenta que identificará la naturaleza del pago.

Dar enter o palomita verde

En la posición correspondiente al pago (dependiendo de lo que se haya comprado puede utilizarse una cuenta de activo) SE DEBERÁ ANOTAR EL INDICADOR DE IMPUESTOS que corresponda de acuerdo al % de impuesto facturado al acreedor.

EL IMPORTE que se debe capturar es antes de impuestos porque SAP calculará el importe de los impuestos y creará la posición con la cuenta mayor correspondiente.

Si se encuentra implementado el módulo CO, en las cuentas de resultados deberá ingresarse centro de costos.

A una cuenta de mayor se le pueden ingresar n posiciones

Presionar el ícono “Resumen de posiciones” para ver el resumen de todo lo ingresado incluyendo el total de importes acumulados en el Debe y el Haber y el importe de la diferencia en caso de que no de cero.

PRIMERA OPCION DE SIMULACION

Se sugiere SIMULAR el asiento cuando se grabe desde MENU-DOCUMENTO-SIMULAR

Se verá el importe que calcula SAP para los impuestos a partir del IMPORTE BRUTO capturado

Aparece el código del acreedor utilizado que es 11

SEGUNDA OPCION DE SIMULACION

Existe una segunda opción que es la simulación del libro mayor que permite ver cuales son las cuentas en las que se contabilizará en la contabilidad general.

En la posición del acreedor veremos la cuenta contable que se asignó en el dato maestro del acreedor.

Aparece la cuenta de mayor en la que se contabilizan las cuentas a pagar denominada “Proveedores locales”

LUEGO SE DEBE GRABAR la operación

NOTAS DE DEBITO

Transacción F-43 igual que para facturas

Solo cambia la clase de documento para identificar que es una Nota de débito

NOTAS DE CREDITO

Transacción F-41

FINANZAS-GESTION FINANCIERA- ACREEDORES-CONTABILIZACION-ABONO GENERAL

Clase de documento ya la trae por default: KG ABONO ACREEDOR

Clave de contabilización ya la trae por default: 21 IMPUTACION DE ACREEDOR EN EL DEBE

FACTURAS DE DEUDORES

Similar al de acreedores

TRANSACCION F-22

FINANZAS-GESTION FINANCIERA-DEUDORES-CONTABILIZACION-FACTURA GENERAL

1. Ingresar datos de cabecera y la primera posición del documento.

Datos que ya trae el sistema:

Clase de documento DR-FACTURA DEUDOR

Clave de contabilización: 01 Imputación de deudor en el debe

DATOS DE LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO

Clave de contabilización: 50 imputación en cuenta de mayor en el haber

Cuenta. Se elige código del deudor que corresponda

La condición de pago dato que da por default el sistema , se puede cambiar incluso después de grabar un documento

DATOS RELACIONADOS CON LA CONDICION DE PAGO

Fecha base

Se completa automáticamente es la fecha desde la cual se comienzan a contar los días de la condición de pago.

Especificación de la fecha base:

Se especifica en la configuración de condición de pago:

-fecha de documento

-fecha de contabilización

-fecha de entrada o

-ninguna fecha

DIAS Y PORCENTAJES

Porcentajes de descuento en base al momento en el que se produzca el pago

Cuenta de resultado positivo por la venta

Se debe especificar el indicador de impuestos,

Se puede contabilizar partiendo del importe bruto o el importe neto dependiendo de la información que se tenga al momento de registrar un comprobante

INFORMACION ADICIONAL

OPCIOINES TRATAMIENTO

*Copiar texto en registro de cuenta mayor

*Moneda local propuesta en ingreso de documento


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Gloria Andrea González Flores

Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K

✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Gloria González

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las transacciones clásicas de contabilización de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


Unidad 3: AR Y AP Transacciones contables. Lección:Transacciones clásicas de contabilización de impuestos Transacciones clásicas de contabilización de documentos La transacción F-02 para contabilizar documentos con cuenta mayor. Transacción similar solo que incorporaremos otras clases de cuentas. Pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. NOTA: Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores: Ruta de SAP: Finanzas-> Gestión Financiera-> Acreedores->...

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Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. 1.-Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. Se pueden contabilizar documentos con cuentas de mayor con la Transacción F-02. Para el caso de deudores y acreedores la transaccion es muy parecida solo que agregaremos otras clases de cuentas, podremos ver que las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. Nota: Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01 que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso siempre es el mismo. 2.-Las Facturas de Acreedores. En esta parte revisaremos las principales caracteristicas...

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Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Transacciones clásicas de contabilización de documentos. En la Unidad 2 del curos aprendimos que la contabilización de documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. Para el ingreso de facturas acreedores el sistema ya trae como propuesta el documento KR- Factura acreedor y la clave de contabilización 31 - imputación de acreedor en el haber. Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilización, clase de documento y sociedad, moneda y tipo de cotización, referencia y texto de cabecera. Datos a completar en la primera posición del documento: son la clave de contabilización y la cuenta. En relación con la condición de pago...

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Creado y Compartido por: Stephanie Schlager Rocha

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SAP Senior

Lección 7: Transacciones clásicas de contabilización Facturas y NC de acreedores: se realiza mediante la transacción F-43: el sistema trae por defecto la clase de documento KR y en la primera pantalla se habilita la primera posición de la transacción y la clave de contabilización también se trae por defecto es la No. 31 que corresponde a acreedores. Las ND: se realizan mediante la transacción F-41, clase de dto KG, clave de contabilización 21 Facturas, NC y ND de Deudores: se realiza mediante la transacción F-22, el sistema trae por defecto la clase de documento DR y la clave de contabilización es la 01

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Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

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SAP Master

TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Para la contabilización de documentos de deudores y acreedores usamos la F-43 (Acreedores) y F-22 (deudores) en vez de la F-02. donde la FB01 trae propuestos ciertos datos. 2. Facturas Acreedores A través de la tx F-43 se ingresan los datos básicos de cabecera y primera posición (la clase KR-Factura acreedor ya viene por defecto junto con la clave de contabilización 31 - imputación acreedor en el haber) Los datos a ingresar son: Fecha documento Fecha contabilización Clase documento Sociedad Moneda Referencia Texto de cabecera Clave de contabilización Cuenta: código...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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SAP Master


TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN SAP DEUDORES Y ACREEDORES Las transacciones que se utilizan en deudor y acreedor es mascara de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos, pero las que se veran aqui tienen el mismo procedimiento de ingreso. F-43 - FACTURA GENERAL (ACREEDOR) Esta se utiliza para agregar una factura y lo que se debe realizar es llenar la primera pantalla agregando los datos de cabecera y la primera posición del documento, el sistema nos propone siempre la clase de documento KR - Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 - Imputación de Acreedor en el Haber. Adicional la condición de pago tiene almacenada los dias de plazo...

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Creado y Compartido por: Gerber Geovanni Lopez Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


6. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Aquí visualizaremos como se realizan las contabilizaciones de documentos facturas de acreedores y deudores 6.1. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS La contabilización de documentos es similar a una contabilización de cuenta de mayor con la transacción F-02, la transacción a utilizar tiene una mascara similar y esta basada en la transacción básica FB01 6.2. FACTURAS DE ACREEDORES TRANSACCION F-43 Se ingresan los datos de cabecera y se puede observar que en clase de documento ya lleva la KR que hace referencia a factura de acreedor. Y la clave de contabilización “31” imputación...

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Creado y Compartido por: Jesus Teobaldo Chuco Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 3 Lección 7 Transacciones clásicas de contabilización de documentos 1. Transacciones clásicas de contabilización de documentos Similar a la transacción F-02 sólo que con otros datos obligatorios u opcionales 2.- Facturas acreedores F-43, en los datos de cabecera ya trae la clase de documento KR factura acreedor y la clave de contabilización 31 imputación en el acreedor haber Notas de débito, la transacción es la misma F-43 solo que hay que cambiar la clase de documento para que el sistema identifique el documento como una Nota de Débito Notas de crédito, las notas de crédito se hace registran por otra transacción y SAP automáticamente...

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Creado y Compartido por: Mario Perez Wvaldo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Transacciones Clásicas de Contabilización de Docuementos 1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos: En el caso de deudores y acreedores la transacción es muy similar a la contabilización con cuentas de mayor solo que se incorpora otras clases de cuentas. Las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. 2. Facturas de Acreedores: Transacción F-43 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Factura General Ingresar datos de cabecera y la primera posición del documento.El sistema trae como propuesta la clase de documento "KR - Factura Acreedor" y la clave de contabilización...

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Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos.- Se utilizan máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos, el procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores.- La ruta de Acceso es Finanzas, Gestión Financiera, Acreedores, Contabilización, Factura General, Notas de Crédito o Notas de Débito. En la Posición correspondiente al gasto dependiendo de lo que se haya comprado se puede utilizar una cuenta de Activo. Se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda. Si se encuentra implementado el modulo CO, en todas las cuentas de resultado deberá ingresarse un objeto de CO, en este caso se utiliza...

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

 


 

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