✒️SAP FI Las condiciones de pago y descuentos por pronto pago
SAP FI Las condiciones de pago y descuentos por pronto pago
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CONDICIONES DE PAGO Y DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
CONDICIONES DE PAGO
Las condiciones de pago son términos que acuerdan los interlocutores comerciales en relación con el pago de facturas. Las condiciones definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de la factura dentro de un determinado periodo.
Mediante las condiciones de pago el sistema puede calcular el descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento para el pago de la factura. Para lo cual, el sistema necesita los siguientes datos.
Fecha base: Se refiere a la fecha a partir de la cual se cuentan las condiciones.
- Porcentaje de descuento por pronto pago: Es el porcentaje utilizado para calcular el descuento por pronto pago.
Al tratar un documento, se deben ingresar las condiciones de pago de modo que el sistema pueda calcular las condiciones de pago requeridas.
Al registrar una factura de acreedor, se puede especificar un importe de descuento fijo o un porcentaje de descuento por pronto pago. Es decir, el descuento por pronto pago se aplicara independientemente del periodo o de la fecha de pago.
ABONOS REFERIDOS A FACTURAS: Los abonos se pueden relacionar con la factura original mediante la entrada del número de factura en el campo “Referencia a factura “ (puede relacionarse durante el ingreso del documento o en un momento posterior). En este caso, las condiciones de pago se copian de la factura original, de modo que la factura y el abono vencen el mismo día.
OTROS ABONOS: Las condiciones de pago abonos no relacionados a facturas no son válidas. Estos abonos vencen en la fecha base. Para activar las condiciones de pago de un abono que no contiene referencias a una factura, se debe introducir el valor “V” en el campo “Referencia a factura” al registrar el documento.
CONFIGURACION
Crear una condición de pago es bastante simple, solo debemos conocer para que se utiliza cada campo. Transacción OBB8
DATOS GENERALES
Clave de Condición de Pago: Las condiciones de pago se identifican con una clave alfanumérica de hasta 4 dígitos.
Límite de días: Es el día natural hasta el cual las condiciones de pago son válidas. Utilizando el limite de días, se pueden almacenar condiciones de pago simples o múltiples en una misma clave de condiciones de pago (Ver en SAP clave de condiciones de pago 0009).
La descripción de las condiciones de pago incluye una explicación generada automáticamente por el sistema que se puede sustituir por la explicación que desee el usuario para identificar las condiciones de pago y un texto comercial para imprimirse en facturas.
Clase de Cuenta
La clase de cuenta define si las condiciones de pago pueden utilizar en facturas de deudores o acreedores. Si las condiciones de pagos contienen porcentajes de descuento por pronto pago, lo ideal es definir condiciones de pago separadas para deudores o acreedores de manera que una modificación en el porcentaje que se le realice a los deudores no afecte a las condiciones establecidas para los acreedores.
No obstante, si las condiciones de pago no tienen descuentos por pronto pago y solo contiene los días de vencimiento, se podrían utilizar las mismas condiciones para ambas clases de cuentas.
Calculo de Fecha Base
Hemos mencionado que uno de los pilares para calcular la fecha de vencimiento de un docuemnto es la fecha base sobre la cual el sistema aplica los días de la condición de pago. En cada condición de pago se puede determinar que la fecha base sea un día fijo del mes en y tantos meses después (adicionales).
Control de Pago
Se pueden llegar a definir vías de pagos y bloqueos de pagos los cuales se complementarán al momento de contabilizar una factura con la condición de pago que contiene estos datos.
Propuesta de Fecha Base
Desde la condición de pago se puede definir qué fecha se tomará como fecha base propuesta. Las opciones que nos brinda el sistema son las siguientes:
Sin propuesta: Si la condición tiene esta opción, entonces el usuario deberá ingresar la fecha base al momento de registrar el documento.
Fecha de Contabilización: La fecha base se complementará con la fecha de contabilización del documento.
Fecha de Documento: La fecha base se completara con la misma fecha de documento o factura.
Fecha de Entrada: La fecha base se completara con la fecha en la que se esta ingresando el documento al sistema.
La fecha base es un dato modificable luego de haber contabilizado un docuemnto.
Condiciones de Pago
Aquí es donde se define de que manera se calculara el vencimiento de una factura. Tenemos varias opciones:
Pago a Plazos: Una factura puede pagarse por cuotas, donde cada cuota posea un vencimiento diferente. Este tema lo veremos el próximo punto.
Para las Condiciones de pago debemos completar los siguientes campos:
Porcentaje: En este campo se completa el porcentaje de descuento por pronto pago si se paga antes del vencimiento indicado en esta condición.
Días: Cantidad de días que se sumaran a la fecha base para determinar el vencimiento de la factura.
Días Fijos / Meses adicionales: Al igual que lo hemos visto para el cálculo de la fecha base podemos definir un día fijo y meses adicionales para el cálculo del vencimiento.
Hay que tener en cuenta que solo se debe elegir una opción, Días o Días fijos/Meses Adicionales.
CONDICIONES DE PAGOS EN CUOTAS
SAP contempla la posibilidad de realizar pagos a plazos o en cuotas. Para estos casos se utilizan condiciones de pagos especiales que al utilizarlas en una contabilización dividen automáticamente el importe total de las facturas en importes parciales que vencen en fechas diferentes.
Para configurar las condiciones de pago a plazo debe marcarse el tilde de Pago a Plazos que vimos anteriormente en el punto 5 y no asignar días de vencimiento ni descuentos por pronto pago.
Para poder utilizar la condición de pago a plazo debemos configurar un paso mas, que es la determinación de las cuotas.
En esta transacción se crean cuotas y se deben ingresar los siguientes datos:
Condición de pagos a plazos: Se ingresa la condición que se define en el primer paso. Se deben de crear tantas entradas como cuotas vayamos a crear (si son 3 cuotas son tres entradas).
Numero de Cuotas: Se debe definir cuantas cuotas tendrá el pago a plazos. Para cada cuota indicada, el sistema creara una partida individual la contabilizar el docuemnto.
- Condición de pago simple: A cada cuota pagada se le asignara una cuota de pago simple. Por ejemplo, la primera cuota tendrá un vencimiento de 30 días, la segunda cuota vencerá en los 60 días, etc.
La imagen 3.2 es un ejemplo de como queda registrado un docuemnto que posee una condición de pago en cuotas. Al visualizar cada una de las posiciones podremos ver la fecha base y lops días de vencimiento de cada cuota.
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
Existen dos formas de contabilizar los descuentos por pronto pago, se pueden contabilizar en el momento del pago o se pueden contabilizar por adelantado al momento de registrar la factura.
La forma en que se contabiliza el descuento dependerá de la clase de documento. En la configuración de las clases de docuemnto se define mediante el tilde Clase de Documento Neto.
EJEMPLO DE UNA CONTABILIZAICON ESTANDAR DE DESCUENTOS
La factura se contabiliza de manera habitual y se elige la condición de pago con descuento por pronto pago. La factura se contabiliza por el total con imputación a la cuenta de resultado que corresponda y como contrapartida la cuenta de acreedores.
Si la factura se cancela en el periodo en el que aun se encuentra vigente el descuento por pronto pago, entonces el sistema reconocerá el descuento, se cancelará la cuenta del acreedor por el total, se registra un cargo a resultados por el descuento y se paga la diferencia.
Si la factura se cancela en un momento en el que el descuento ya no es valido, simplemente se paga el total de la factura.
EJEMPLO DE UNA CONTABILIZACION CON EL PROCEDIMIENTO NETO
Si se contabiliza una factura de acreedor con una clase de documento para el procedimiento neto, el importe de descuento se deduce del importe que se contabiliza en la cuenta de gastos y se contabiliza en ese mismo momento en una cuenta de compensación de descuento.
Si se utiliza el procedimiento neto para acreedores, el importe de descuento se contabiliza automáticamente al contabilizar la factura.
Al pagar la factura, si el pago se realiza en el periodo valido del descuento, el sistema realiza una contabilización en la cuenta de compensación de descuento, se da de baja el acreedor por el total y se paga la diferencia.
Si la factura de paga después del periodo de validez del descuento, la pérdida del descuento se contabilizara en una cuenta separada.
La cuanta de compensación de descuento se ha de tratar en la Gestión de partidas abiertas para compensar los saldos registrados.
La mayor ventaja de utilizar el procedimiento neto es que el descuento se netea en la cuenta de gastos que corresponde.
En los ejemplos de las imágenes 3.2 y 4.1 si se paga dentro del periodo de validez, la cuenta de Alquileres queda con un saldo de 970 USD. En cambio, si se utiliza el procedimiento estándar, la cuenta Alquileres queda con un saldo de 100º USD y es regularizado con descuento que se registra como un ingreso en la cuenta Descuento por Pronto Pago.
TABLAS IMPORTANTES
T052 Es la tabla que contiene las condiciones de pago.
T052S Es la tabla que contiene las condiciones para pagos a plazos.
BSEG Es la tabla de posición en la cual se pueden encontrar los datos de condiciones de pago para las partidas .
Campos Relevantes BSEG:
KOART: Clase de cuenta (las condiciones de pago se encuentran en las clases de cuenta K o D).
ZTERM: Clave de condición de pago
ZFBDT: Fecha base
ZBD1T: Días de descuento por pronto pago 1
ZBD2T: Días de descuento por pronto pago 2
ZBD3T: Plazo para la condición de pago neto
ZBD1P: Porcentaje de descuento por pronto pago1
NOTA La fecha de vencimiento es un cálculo que realiza el sistema sumando los días de la condición de pago a la fecha base. Dado que es un cálculo, el valor no se guarda en una tabla.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ignacio Rafael Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ignacio Rafael Herrera Garcia
Profesión: Contador Público - Mexico - Legajo: HN75U
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona de facil trato, gusta trabajar en equipo y espero aprovechar este curso para aprender y desarrollar los conocimientos adquiridos en el mismo
Certificación Académica de Ignacio Herrera