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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

7. COMPENSACION DE CUENTAS DE MAYOR 25 MIN

7.1. COMPENSACION DE CUENTAS CONTABLES

En la lección 1 se aprendió que una de las características que puede tener una cuenta contable es la gestión de partidas abiertas, para lo cual en esta lección se conocerá los procedimientos para compensar las partidas abiertas o pendientes.

Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del D y del H cuyo saldo es cero.

En SAP hay dos maneras de compensar las cuentas:

• Compensación de cuentas, solo compensa las partidas abiertas, se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero.

• Contabilización con compensación, es cuando se compensan las partidas y además se genera 1 o 2 posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo, para generar un asiento que haga que la suma del D y el H sumen cero.

7.1.1. Compensación de cuentas,

TX: F-03

La pantalla de selección solicita los siguientes datos:

• Cuenta, la que se procederá a compensar( solo se puede elegir una cuenta)

• Fecha, en que se registrará la contabilización

• Sociedad

• Moneda

El sector de otras delimitaciones permitirá realizar filtros que permita la compensación de cuentas.

Por ejemplo si se coloca la opción “Fe. Contabilización” le permitirá filtrar los rangos de fechas:

Si los importes de las partidas están en color negro significa que todavía no se ha seleccionado cuentas de compensación pero si están en azul es porque ya tienen un par de compensación.

Íconos importantes dentro de esta transacción:

El campo asignados, totalizará las partidas a ocmpensar, por ende este debe ser cero cuando se contabilizará.

Se procede a grabar para efectuar la contabilización.

Tambien se puede ocntabilizar con otras partidas de otras cuentas

El número de documento de ocmpensación se guarda en las partidas que se compensaron. Si visualizamos el documento veremos en la posición correspondiente a la cuenta ocmpensada, se guardó el numero que generó la compensación.

7.1.2. Contabilización con compensación

A diferencia de la anterior, en este proceso se ingresa manualmente la contrapartida.

Tiene las siguientes contabilizaciones:

• La cuenta de contrapartida puede ser la misma o una diferente

• La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas

• TX FB05

Para este ejemplo se simulará un ejemplo en que se realizará:

Una reclasificación de partidas contabilizadas en una cuenta de banco. Como las cuentas de mayor de bancos son de partidas abiertas, seleccionaremos y compensaremos las partidas y luego contabilizaremos la contrapartida en la cuenta de banco que corresponde

En la parte superior “Seleccionar PAS” es donde nos permitirá elegir la cuenta que queremos compensar.

Para la opción de contabilizar con cuentas se seleccionará “TTRASLADOS CON COMPENSACIÓN”

Se elegirá las cuentas a contabilizar

Se elige la cuenta y la clase de cuenta, a la derecha existen filtros que pueden ayudar para encontrar las cuentas o partidas abiertas.

Se seleccionar las partidas abiertas

Se presiona el resumen de documentos,p<ra ingresar los datos de contrapartida.

Se ingresan los datos de la nueva posición, comenzando con la clave de contabilización y por ultimo se coloca los datos junto al importe faltante para la ocmpensación

Se ingresa guardar para contabilizar.

Adicional a guardar, en la parte superior se tendrán dos opciones

• Seleccionar Pas, selecciona nuevas partidas abiertas, lo cual nos permitirá seleccioanr otras cuentaspara continuar compensando

• TRATAR PAS, nos llevará a la pantalla de tratamiento de partidas, la cual nos permitirá observar si se tienen importes sin asignar, recordar que este campo debe estar en cero para la ocmpensación.

• Para finalizar se graba el doucmento

NOTA: estando en la visualización de un documento, se ingresa a menú – entorno – utilización de pago donde mostrará los documentos de compensación

7.2. COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS

Las cuentas qque poseen un proceso definido, se contabilizarán de manera automática, estas ya vendrán con un proceso definido de contabilización con unos parámetros ya establecidos.

En esta lección conoceremos como se ejecuta el proceso de compensación automática.

TX F.13

La pantalla de selección consta de 4 partes:

• Delimitaciones de los documentos a compensar, se ingresarán los parámetros que permitirán al programa seleccionar las partidas a compensar.

• Selección de cuentas, el programa compensa cuentas de mayor, sino también cuentas de acreedores y deudores, aquí se ingresará las cuentas que se desea compensar, tildando primero el tipo de cuenta y luego las cuentas propiamente dichas.

• Parámetros de contabilización, aquí básicamente se ingresa la fecha donde se compensará.

• Log de salida, nos permite visualizar los reportes o programas que se desea visualizar al ejecutar el programa

Luego de ejecutar el programa podremos visualizar la siguiente información:

• Partidas no compensadas, para ser compensables la suma de su saldo debe ser cero.

• Partidas compensadas, el sistema te mostrará la fehca con la cual se contabilizó el doc de contabilización.

Cuando compensamos las partidas, puede haber diferencia de tipo de cambio por diferencias en las fechas de compensación y registro.

Estas diferencias se registran automáticamente, solo es necesario que se impute dentro de la parametrización la cuenta de resultados con la cual se compensarán

7.3. ANULACION DE COMPENSACIONES

TX FBRA

Esta transacción solicitará el doc de compensación que se anulará.

Antes de generar la anulación, se tiene disponible 2 botones que brindan información sobre el documento a anular:

• Cuentas, permite ver las cuentas compensadas

• Partidas, partidas que fueron compensadas con el doc.

Se ejecuta guardar y queda anulada.

La consecuencia de anular un documento de compensación implica que las partidas que habían sido compensadas vuelvan a su estado de partidas abiertas.

Si se trata de un doc que se genero con la opci´no de contabilizar y compensar, el sistema nos solicitará definir bajo que modalidad se quiere anular

o Solo anulación de la ocmpensación, aquí solo anulará la compensación pero no las posciiones, esto quiere decir que el asiento generado se mantendrá igual, solo que estarán desligados.

o Anulación de la compensación, implica que no solo se anula la compensación sino también el asiento, generando un doc de anulación.

Si se ingresa anulación de la compensación, el sistema solicitará ingresar el motivo de anulación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Jesus Teobaldo Chuco Torres

Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F

✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.

Certificación Académica de Jesus Chuco

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Compensacion de cuentas de Mayor 1.Compensacion de cuentas contables -Compensacion de ctas: Debe y Haber suman 0. -Contabilizacion con compensacion: Se compensan y ademas se generan posiciones adicionales. *Compens. de ctas. Trans. F-03 MENU>>DOC>>SIMULAR -Crea doc de compensacion aun sin posiciones. *Contabilizacion con compensacion: Se ingresa la partida abierta y se registran las contrapartidas manualmente. -La contrapartida puede ser la misma cuenta abierta. -La operacion puede ser al mismo tiempo para: varias cuentas, clases de cuentas y monedas diferentes. -Trans. FB05 2.Compensaciones automaticas: Trans. F.13 -Delimitaciones de los docs a compensar. -Seleccion de cuentas -Parametros de contabilizacion: Fecha y Test -Log de...

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Compensación de Cuentas Contables Hace referencia a la gestión de partidas abiertas, las cuales se pueden compensar, es decir, cerrar. Compensación de cuentas: básicamente es cuando las partidas débito y crédito suman cero. TX F-03. En esta transacción se pueden compensar partidas de una misma cuenta o partidas de diferentes cuentas seleccionando al opción Tratar PAs. Contabilización con compensación: es cuando la suma de las partidas no suma cero y es necesario crear una posición que ajuste el saldo. TX FB05. Compensaciones automáticas TX F.13 Forman parte del cierre contable. Se utiliza para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen un proceso definido...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de Cuentas de Mayor En esta lección observamos como compensar cuentas de mayor, existen dos formas: 1. Compensar, que consiste en saldos en donde el debe y el haber dan como resultado cero 2. Contabilizar y compensar, es donde realizamos alguna contabilización para ajustar los saldos y poder compensarlo. De igual forma vimos que estos generan documentos contables, los cuales pueden ser anulados. Esta anulación se realiza por una transacción diferente a las contabilizaciones normales que aprendimos en la lección anterior.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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Compensación de Cuentas Contables Conoceremos como compensar las partidas abiertas o pendientes,se deben tener en cuenta que las operaciones en debe y el haber debe ser cero. Compensación de Cuentas: Cunado las cuentas dan cero. F-03 Contabilización de Compensación es cuando las cuentas no dan cero pero se genera una posicion para generar sumas iguales. FB05 Compensación Automáticas: transacciones que el sistema compensen al ajuste F.13 Anulación de Compensaciones : FBRA

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1. Compensaciones de Cuentas Contables. Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta. Existen 2 formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas y Contabilización con compensación. a) Compensación de Cuenta Realizar la compensación implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma dé cero y aplicarlas entre si Se utiliza la Transacción F-03 Campo Asignados: Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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COMPENSACIONES DE CUENTA MAYOR 1-COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: compensar partidas abiertas o pendientes En SAP hay dos formas de compensar cuentas : COMPENSACIÓN DE CUENTAS: compensa partidas abiertas, debe y haber suman cero TRANSACCIÓN F-03 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CUENTA - COMPENSAR Solicita los siguientes datos: Cuenta: sólo se puede elegir una cuenta a compensar Fecha: en la que se registra la compensación Sociedad: en la cual se registra la operación Moneda: en la cual se contabilizará la operación Otras Dellimitaciones...

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Creado y Compartido por: Antonia Zulema D´esposito

 


 

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