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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

Compensación de cuenta de mayor

Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del debe y del haber cuyo saldo es cero. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas:

1.)Compensación de cuentas: simplemente compensa las partidas abiertas donde la suma del debe y el haber debe dar cero. F-03 finanzas->gestión financiera->Libro mayor->Cuenta-> Compensar.

Al iniciar te pide los datos básicos, cuenta, fecha y sociedad. En la parte Otras delimitaciones puedes acotar el campo de búsqueda. El sistema muestra todas las partidas pendientes, si están en negro no están seleccionadas, si están en azul han sido seleccionadas para la compensación. En opciones de tratamiento tienes la posibilidad de traer todas las partidas seleccionadas desde el principio.

el botón con 100$Y permite cambiar los importes de moneda de documento a moneda local.

El botón como una pirámide permite ordenar las partidas en orden ascendente o en orden descendente.

Campo Asignados: muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos, para compensar deben estar en cero.

Al simular se verifica que no hayan errores, que el asiento este balanceado y los campos obligatorios lleno

2.)Contabilización con compensación: La diferencia con esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Características:

  • La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando.
  • La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.
  • Transacción FB05.

Las partidas de bancos son partidas abiertas.

En las partidas abiertas eliges la cuenta que quieres compensar, para contabilizar con compensación seleccionas la opción traslados con compensación y presionas el botón "seleccionar PAs". Lo primero que debes hacer es ingresar la posición en el documento, luego seleccionas el tipo de cuenta y digitas la cuenta.

Una vez ingresadas las partidas a tratar, digita la clase de documento y la cuneta a compensar. En la pantalla tienes dos íconos:

  • Seleccionar PAs: selecciona nuevas partidas abiertas, te regresa al visual de las partidas y permite seleccionar otras cuentas.
  • Tratar PAs: son las que ya hemos seleccionado antes y nos llevará a la pantalla de tratamiento de partidas. Se ha modificado el status de tratamiento y el campo importe entrado ha tomado el valor de posición de contrapartida. El campo asignados tiene el valor de las partidas compensadas y el campo sin asignar se de encontrar en cero.

La simulación se puede realizar en menú-> Documentos-> Simular.

3) Compensaciones automáticas: Compensa de formamasiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. F.13 finanzas-> gestión financiera-> Libro Mayor-> Operaciones Periódicas-> Compensar automáticamente-> Sin moneda de compensación

En la pantalla encontrará cuatro partes:

  1. Delimitaciones de documentos a compensar: se ingresan los parámetros para seleccionar las partidas a compensar.
  2. Selección de cuentas: este proceso compensa cuentas de mayor, deudores y acreedores, se deben especificar las cuentas a compensar tildando primero el tipo de cuenta y luego las cuentas.
  3. Parámetros de contabilización: Fecha con la cual queremos que se registre la compensación, es recomendable seleccionar el modo Test para revisar.
  4. Log de Salida: Selecciona qué desea visualizar cuando se ejecute el programa.

Luego el sistema arroja dos mensajes:

Una alerta de triángulo roja con las pertidas no compensadas o un redondo verde con las partidas compensadas. Si la partida se compensó el sistema coloca el número de documento como código y muestra la fecha de contabilización.

Pueden haber diferencias por tipo de cambio, es importante que las cuentas a compensar tengan asignadas por parametrización la cuenta de resultado en la cual se contabilizará la diferencia por tipo de cambio.

4) Anulación de compensación: FBRA finanzas-> gestión financiera-> Libro Mayor-> Documento-> Anular compensacióon

Se solicitan los datos claves del documento a anular. Hay botones de información:

  • Cuentas: Visualiza las cuentas compensadas en el documento.
  • Partidas: Partidas compensadas en dicho documento. si se trata de un documento que se generó con la opción contabilización y compensación se debe definir la modalidad para anular.

a) Solo anulación de la compensación: El asiento estará igual, sólo se desvinculará el número de documento de compensación de las partidas que compensó.

b) Anulación de la compensación: No solo se anula la compensación sino también el asiento genera un documento de anulación.

Cuando se anulan documentos de compensación, los documentos vuelven a partidas abiertas.

Cuando solo compensamos y si el documento no genera posiciones de anulación no se genera un nuevo documento sino que en la cabecera de la compensación se marca el status de borrado.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Abelis Del Valle Salazar Patino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Abelis Del Valle Salazar Patino

Profesión: Ingeniero Civil en Telecomunicaciones, Jefe de Proyectos - Chile - Legajo: LT80G

✒️Autor de: 10 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Abelis Del

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

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LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP Senior

Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

 


 

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