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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

VIII. Compensaciones de Cuentas de Mayor.

1. Compensaciones de Cuentas Contables.

Recordando: Cuenta contable--- Es su Gestión de partidas abiertas.

*Conoceremos los procedimientos pata compensar las partidas abiertas o pendientes.

*Para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero.

*Este procedimiento es similar a una cuenta corriente de proveedores, donde tenemos facturas que se compensan con pagos o notas de Crédito.

*Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta.

*Ejmp. de partidas abiertas refleja las facturas de proveedores que aun no se han recibido.

En SAP hay dos manera de compensar las cuentas:

Compensación de cuentas: completa las partidas abiertas. donde el debe y el haber suman Cero.

Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensarse, para hacer la compensación implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma de cero y aplicarlas entre si.

**Transacción. F-03-- Libro Mayor-Cuenta-Compensar.

La pantalla de selección solicita los siguientes datos

* Cuenta *Fecha *Sociedad *Moneda

El sistema mostrará todas las partidas pendientes, si están en negro significa que aun han sido consideradas, y si esta en a

Si la partida se encuentra en negro es porque esta siendo considerada para ser compensada.

Si la partida se encuentra en azul es porque el usuario que realiza las transacciones la eligió para ser tratada.

Iconos importantes dentro de esta transacción.

Cuadro con tres líneas verde... permite seleccionar todas las partidas.

Cuadro con tres líneas azul... permite des-seleccionar todas las partidas.

Dos triángulos con cuadritos fondo amarillo... permite ordenar las partidas. se debe marcar la columna que se desea ordenar.

Lentes impte... Buscar algún documento.

100 $ moneda... cambia los importes de moneda de documento a moneda local.

linterna Partida... Activa partidas para ser compensadas las partidas seleccionadas (Azul).

Cuando finalicemos la selección de partidas a compensar y que las mismas den cero se deberá acceder a.

Menú- Documento - Simular...

Esta simulación permite verificar que no haya errores en los documentos previos a grabarlos y que el asiento este balanceado.

Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación. (se deberá grabar).

Contabilización con compensación.

Contabilización con compensación: Cuando las partidas y demás se genera una o mas posiciones adicionales en la compensación. Si la suma de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo

La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad, es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida.

Sus características.

La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se esta compensando o una diferente.

La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.

Transacción FB05

Visualizamos los datos de cabecera

Seleccionar partidas abiertas, elegiremos la cuenta

Elegimos el tipo de operación a tratar .

Opción Traslados con Compensación.

Se habilitarán los datos necesarios para agregar una posición a un documento.

Elegimos las cuentas y partidas a compensar.

Cuando elegimos PAs(Partidas Abiertas). tendremos habilitado una pantalla donde debemos seleccionar la cuenta y el tipo de cuenta.

Elegiremos el tipo de cuenta a S(Cuentas de Mayor y la cuenta de mayor de bancos (Banco HSBC)

Tenemos la opción que nos permite delimitar la cantidad de Partidas Abiertas que nos mostrará el sistema.

Seleccionaremos dos partidas abiertas, negro no habilitado, azul habilitado.

Si el documento necesita una diferencia por ingresar (si en dado caso las dos partidas que seleccionamos) vamos a necesitar la diferencia.

Presionamos el icono Resumen de Documentos para ingresar los datos de contrapartida.

Ingresamos los datos de una nueva posición... cuenta de contrapartida y la clave de contabilización.

Ingresamos en la clave de contabilización 40 por que las partidas que seleccionamos también son positivas, están en el debe, al compensarlas estaremos pasando al haber, por lo tanto nuestra contrapartida debe ir a el haber.

Una vez finalizado el importe, tenemos varias opciones para continuar.

Simular el documento y grabar. finalizamos la operación.

En la parte superior, tenemos dos iconos importantes.

Seleccionar PAs: Seleccionar nuevas partidas abiertas, nos permitirá seleccionar otras cuentas de mayor, deudor, acreedor) para continuar compensando.

Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas(las que ya hemos seleccionado antes) nos llevará a la pantalla de tratamiento de Partidas.

Visualizaremos que se ha modificado el Status de Tratamiento y que el Campo Importe Entrado ha tomado el valor de la posición de contrapartida. El campo Asignado tiene el valor de las partidas compensadas y el campo Sin Asignar se encuentra en cero, lo cual nos indica que podemos grabar el documento.

Antes de acabar con la operación, simulamos el documento para visualizar como quedará dentro del documento.

Acceder- Docuemento- Visualizar.

2. Compensaciones Automáticas.

Forman parte del cierre contable. Una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido.

Ejemplos muy claros de compensaciones automáticas son las cuentas e banco, donde generalmente se pueden compensar por importe y número de cheque.

Transaccioón. F.13

Libro mayor-Operaciones periódicas-Compensar automáticamente-Sin modelo de Moneda de Compensación.

La pantalla de selección consta de cuatro partes:

Delimitaciones de los documentos a compensar: Se ingresarán los parámetros que permitirán a las partidas seleccionar las partidas a compensar.

Selección de cuentas: El programa también compensa las cuentas de acreedores y deudores, no solo la de Cuentas de mayor.

Parámetros de Contabilización: Se ingresará la fecha con la que queremos que se registre la compensación, también podremos seleccionar el modo test, antes de ejecutarse y así poder analizar los resultados.

Log de Salida: Seleccionar que deseamos visualizar cuando se ejecute el programa.

Podremos visualizar

partidas no compensadas. advertencia.

Partidas compensadas. ganchito verde. agrupa las partidas que se compensan entre si. si el programa se ejecutó en modo real entonces coloca el número de documento como código agrupador y muestra la fecha con la cual se contabilizó el documento de compensación.

** Diferencia de Tipo de Cambio**

3. Anulación de Compensaciones

**Transacción** FBRA

Libro Mayor-Documento-Anular Compensación.

Previo a la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobe el documento a anular.

*Cuentas: Permite visualizar cuales son las cuentas compensadas en el documento seleccionado para anular.

*Partidas: Permite visualizar las partidas que fueron compensadas con dicho documento.

luego de verificar las partidas compensadas, guardamos la operación.

***IMPORTANTE**

*Anulación de la compensación: Solo se anulará la compensación pero no sus posiciones. quiere decir que el asiento se mantendrá igual y solo se desvinculará el número de documento de compensación de las partidas que compensó, quedando nuevamente como partidas abiertas o pendientes.

*Anulación de la compensación: Implica que no solo se anulara la compensación sino también el asiento. Esta opción genera un documento de anulación.

Si deseamos anular la compensación el sistema nos solicitará el motivo de la misma. 01.

Contabilización con compensación: Cuando las partidas y demás se genera una o mas posiciones adicionales en la compensación. Si la suma de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Alejandra Jaramillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Alejandra Jaramillo

Panama - Legajo: UR27N

✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Alejandra Jaramillo

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Senior

Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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SAP Master


Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

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Compensacion de cuentas de Mayor 1.Compensacion de cuentas contables -Compensacion de ctas: Debe y Haber suman 0. -Contabilizacion con compensacion: Se compensan y ademas se generan posiciones adicionales. *Compens. de ctas. Trans. F-03 MENU>>DOC>>SIMULAR -Crea doc de compensacion aun sin posiciones. *Contabilizacion con compensacion: Se ingresa la partida abierta y se registran las contrapartidas manualmente. -La contrapartida puede ser la misma cuenta abierta. -La operacion puede ser al mismo tiempo para: varias cuentas, clases de cuentas y monedas diferentes. -Trans. FB05 2.Compensaciones automaticas: Trans. F.13 -Delimitaciones de los docs a compensar. -Seleccion de cuentas -Parametros de contabilizacion: Fecha y Test -Log de...

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP Master

Compensación de Cuentas Contables Hace referencia a la gestión de partidas abiertas, las cuales se pueden compensar, es decir, cerrar. Compensación de cuentas: básicamente es cuando las partidas débito y crédito suman cero. TX F-03. En esta transacción se pueden compensar partidas de una misma cuenta o partidas de diferentes cuentas seleccionando al opción Tratar PAs. Contabilización con compensación: es cuando la suma de las partidas no suma cero y es necesario crear una posición que ajuste el saldo. TX FB05. Compensaciones automáticas TX F.13 Forman parte del cierre contable. Se utiliza para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen un proceso definido...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de Cuentas de Mayor En esta lección observamos como compensar cuentas de mayor, existen dos formas: 1. Compensar, que consiste en saldos en donde el debe y el haber dan como resultado cero 2. Contabilizar y compensar, es donde realizamos alguna contabilización para ajustar los saldos y poder compensarlo. De igual forma vimos que estos generan documentos contables, los cuales pueden ser anulados. Esta anulación se realiza por una transacción diferente a las contabilizaciones normales que aprendimos en la lección anterior.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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SAP Senior

Compensación de Cuentas Contables Conoceremos como compensar las partidas abiertas o pendientes,se deben tener en cuenta que las operaciones en debe y el haber debe ser cero. Compensación de Cuentas: Cunado las cuentas dan cero. F-03 Contabilización de Compensación es cuando las cuentas no dan cero pero se genera una posicion para generar sumas iguales. FB05 Compensación Automáticas: transacciones que el sistema compensen al ajuste F.13 Anulación de Compensaciones : FBRA

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1. Compensaciones de Cuentas Contables. Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta. Existen 2 formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas y Contabilización con compensación. a) Compensación de Cuenta Realizar la compensación implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma dé cero y aplicarlas entre si Se utiliza la Transacción F-03 Campo Asignados: Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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SAP Senior

COMPENSACIONES DE CUENTA MAYOR 1-COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: compensar partidas abiertas o pendientes En SAP hay dos formas de compensar cuentas : COMPENSACIÓN DE CUENTAS: compensa partidas abiertas, debe y haber suman cero TRANSACCIÓN F-03 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CUENTA - COMPENSAR Solicita los siguientes datos: Cuenta: sólo se puede elegir una cuenta a compensar Fecha: en la que se registra la compensación Sociedad: en la cual se registra la operación Moneda: en la cual se contabilizará la operación Otras Dellimitaciones...

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Creado y Compartido por: Antonia Zulema D´esposito

 


 

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