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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

Compensación de Cuentas de Mayor

Se puede utilizar la compensación para compensar operaciones del Debe y del Haber cuyo saldo es cero. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas:

Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero.

Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas abiertas y además se generan una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo, si las sumas de las partidas abiertas no posee un saldo cero se puede generar una posiciónque ajuste el saldo.

Compensación de cuenta

F-03 - Compensar

Cuando ingresamos a la transacción, estaremos accediendo a la pantalla de selección de datos, la cual solicita los siguientes datos:

  • Cuenta a compensar (sólo se puede elegir una cuenta)
  • Fecha en que se registrará la compensación
  • Sociedad en la cual se registrará la operación
  • Moneda en la cual se contabilizará la operación
  • El sector Otras delimitaciones nos permitirá acotar la búsqueda de documentos.

ENTER ---> Accedemos a siguiente pantalla

El sistema mostrará todas las partidas pendiente, si los importes de las partidas está en color negro significan que aun no han sido consideradas para ser compensadas. Si están en azul es porque el usuario que realiza la transacción las eligió para ser tratadas.

Campos "Asignados": Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo "Asignados" debe estar en cero.

Una vez finalizada la selección de partidas a compensar y que las mismas den cero se deberá acceder a: Menú --> Documento --> Simular, para ver el asiento que sistema realizará.

La simulación permite verificar que no haya errores en los documentos previos a grabarlos, verifica que el asiento este balanceado, valida que no falten datos obligatorios.

Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación, aunque éste documento puede no contener posiciones.

Se deberá grabar la operación para que la compensación se registra.

Nota: Cuando utilizamos la transacción F-03, sólo seleccionamos una cuenta de mayor para compensar las partidas entre sí, también se podrían compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. Para poder traer las partidas de otra cuenta, en la pantalla donde se tratan las partidas abiertas se debe acceder a Menu --> Tratar --> Seleccionar otro; se abrirá una nueva pantalla para ingresar una nueva cuenta de mayor

Contabilización con compensación

La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad, es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Esta forma de contabilizar y compensar simultáneamente tiene las siguientes características:

  • La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o una diferente
  • La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuenta, clases de cuentas y diferentes monedas.
  • Transacción FB05

En la pantalla de selección encontraremos los datos de cabecera con el mismo formato que posen lasa transacciones de contabilizaciones clásicas. Un poco más arriba tendremos disponible el ícono SELECCIONAR PARTIDAS ABIERTAS (Tratas PAS) que nos permitirá elegir la cuenta que queremos compensar.

Luego tendremos que elegir el tipo de operación a tratar, para este caso de contabilización con compensación, marcaremos la opción Traslados de Compensación.

Finalmente ne la parte de abajo, el sistema habilita los campos necesarios para agregar una posición a un documento. Es distinto el orden en que ingresamos los datos, si conocemos el monto de la/las cuenta de contrapartida que se va a imputar se puede ingresar primero y luego se seleccionan las cuentas y partidas a compensar.

Cuando se presiona el icono Seleccionar PAs el sistema nos habilita una pantalla donde deberemos seleccionar la cuenta y el tipo de cuenta.

Después es importante seleccionar las partidas abiertas; las de color azul es porque están seleccionadas para ser compensadas. Los importes en color negro no serán considerados en la compensación.

Después de que seleccionamos las partidas a compensar, se da clic en el icono RESUMEN para meter los datos de la contrapartida. Pasamos a poner la clave de cuenta y la cuenta, y después damos ENTER.

En la siguiente pantalla no es necesario poner el importe, solo es necesario poner un * y el sistema te dará el importe en automático dando un ENTER.

Una vez que hayamos puesto el importe, tenemos varias opciones para continuar:

-->Simular el documento y grabar para finalizar la operación.

-->En la parte superior de la pantalla tenemos dos iconos importantes:

  • Seleccionar PAs: Seleccionar nuevas Partidas Abiertas, permitiendo seleccionar otras cuentas (de mayor, de deudor, acreedor) para continuar compensando.
  • Tratar PAs: Tratar partidas abiertas y nos llevará a la pantalla de tratamiento de partidas. Al retornar a esta pantalla se verá que se ha modificado el Status Tratamiento y que el campo Importe Entrado ha tomado el valor de la posición de contrapartida. El campo asignados tienen el valor de las partidas compensadas y el campo Sin Asignar se encuentra en cero, lo cual nos indica que podemos grabar el documento.

Compensación Automática

Las compensaciones automáticas forman parte del cierre contable. Una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que posee un proceso definido.

Las cuentas que pueden compensarse automáticamente están definidas por parametrizaciones, donde se especifica bajo que criterios deberán compensarse

F.13 - Compensación automatica (Sin modelo de Moneda de compensación)

La pantalla consta de 4 partes:

  • Delimitaciones de los documentos a compensar: En esta parte se ingresarán los parametros que permitirán al programa seleccionar las partidas a compensar.
  • Selección de cuentas: El programa compensa no sólo cuentas de mayor si no también cuentas de acreedores y deudores.
  • Parámetros de contabilización: Aquí se ingresará básicamente la fecha con la cual queremos que se registre la compensación. También podemos seleccionar que el programa se ejecute primero en modo test.
  • Log de Salida: Nos permite seleccionar qué deseamos visualizar cuando se ejecute el programa.

Cuando ejecutamos el programa podemos visualizar la siguiente información:

  • Partidas no compensadas: El sistema nos muestra todas las partidas que no puede compensar. Para que se puedan compensar la suma de las partidas que posean criterios comunes debe dar cero.
  • Partidas compensadas: El sistema agrupa las partidas que se compensan entre sí. Si el sistema se ejecutó en modo real entonces coloca el número de documento como código agrupador y muestra la fecha con la cual se contabilizóel documento de compensación.

Nota: Cuando compensamos las partidas, puede haber diferencias en los tipos de cambio que se registraron entre el momento de origen y el momento de la compensación. La contabilización de las diferencias de los tipos de cambios son automáticas. El requisito es que las cuentas a compensar tengan asignadas por parametrización cuál es la cuenta de resultado en la cual se contabilizará las diferencias de tipo de cambio.

Anulación de Compensaciones

Las compensaciones generan documentos de compensación y estos documentos están enlazados con las partidas que compensan. Es por ello que si queremos realizar la anulación de una compensación debemos acceder por una transacción diferente de la que hemos aprendido en la lección anterior.

FBRA - Anular compensación

La pantalla solicitará los datos claves del documento que se desea anular: Doc. compensación, Sociedad, Ejercicio

Previo a la anulación, tenemos disponibles do botones que brindan información sobre el documento a anular:

Cuentas: Permite visualizar cuales son las cuentas compensadas en el documento seleccionado para anular.

Partidas: Permite visualizar las partidas que fueron compensadas con dicho documento.

Luego de verificar las cuentas y las partidas compensadas se graba la operación.

Haciendo un repaso hemos visto que hay dos formas de compensar, sólo compensar y contabilizar y compensar. Cuando sólo compensamos, y si el documento no genera posiciones, la anulación de la compensación no genera un nuevo documento por la anulación, sino que en la cabecera del documento de compensación se marca con un status de borrado.

La consecuencia de anular un documento de compensación implica que las partidas que habian sido compensadas vuelvan a su estado de partidas abiertas.

Si se trata de un documento que se generó con la opción de contabilizar u compensar, entonces el sistema nos solicitarpa que definamos bajo la modalidad queremos anular:

Sólo anulación de la compensación: Esta opción implica que sólo se anulará la compensación pero no sus posiciones. Esto quiere decir que el asiento se mantendrá igual y sólo se desvinculará el número de documento de compensación de las partidas que compenso, quedando nuevamente como partidas abiertas o pendientes.

Anulación de la compensación: Implica que no solo se anula la compensación sino también el asiento. Esta opción genera un documento de anulación.

Si optamos por realizar la Anulación de la Compensación, el sistema nos solicitará que ingresemos el motivo de anulación.

La operación se finalizará mostrando dos mensajes, el documento que se anuló y el número de documento de anulación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Daniel Galvez Bustos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Daniel Galvez Bustos

Profesión: Consultor Sap Jr / Consultor Testing - Mexico - Legajo: EN52L

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Daniel Galvez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP Senior

Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. Compensaciones de Cuentas Contables: 1.1 Compensación de cuenta (F-03): Compensa partidas abiertas, D y H suman 0, donde se solicita la siguiente información: Cuenta: cuenta a compensar Fecha; Fecha registro Sociedad: en la cual se hará la compensación Moneda: moneda a usar Otras delimitaciones permite acotar los documentos a compensar. El sistema muestra las partidas pendientes por compensar, en color negro están las partidas que no han sido consideradas, y en azul es porque ya fueron elegidas para ser tratadas. Se debe hacer la simulación aners de grabar, con el fin de verificar que todo esté correcto. 1.1 Contabilización con...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: -Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suma cero. -Contabilización con compensaciones: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. COMPENSACIÓN DE CUENTA: Transacción F-03. Se pueden compensar tos partidas que se encuentran en cuentas de mayor...

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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Compensación de partidas abiertas. A. Compensación de cuentas. cuando los movimientos débitos y créditos suman la misma cantidad, es decir que el neto es cero. se toman las partidas abiertas, se marcan para compensarlas. el sistema genera un documento que no tiene posiciones. despues de esto el saldo de la cuenta está representado solo por las partidas abiertas que no se compensaron. la transaccion que utilizamos es la F-03 la ruta es. Finanzas >gestión financiera>Libro mayor>cuenta>compensar. B. COMPENSACION CON CONTABILIZACION Utilizamos la transacción FB05, las partidas abiertas no dan cero (como neto) y se hace necesario contabilizar la diferencia. C. COMPENSACIONES AUTOMATICAS...

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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Compensacion de cuentas contables: Una caracteristica que puede tener una partida contable es la gestion de partidas abiertas. Se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones en el Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: 1. Compensacion de Cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Transaccion F-03 2. Contabilizacion con Compensacion: Es cuando se compensan las partidas y ademas se generan una o mas posiciones adicionales en la compensacion. Ej; si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posicion que ajuste el saldo. La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresan manualmente la contrapartida....

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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