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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

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UNIDAD 2 LAS REGISTRACIONES CONTABLES

LECCIÓN 8 LAS COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR

1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES

En la lección 1 (de esta unidad) vimos que una características de una cuenta contable es la gestión de partidas abiertas o pendientes, estas partidas deben compensarse.

*NOTA: Partidas abiertas. Aquellos documentos registrados en el sistema que permanecen impagos o aun no compensados.

Las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor, de acreedores o deudores, por ejemplo, facturas, notas de crédito, anticipos, etc.

En cuentas de mayor se gestionan partidas abiertas en cuentas que requieren análisis entradas y salidas, por ejemplo, Provisión de facturas a recibir, cuentas de impuestos a pagar, cuentas transitorias de bancos.

Las transacciones para compensar partidas abiertas son las siguientes:

  • F-03 para compensar cuentas de mayor
  • F-44 para compensar acreedores
  • F-32 para compensar deudores

En el caso de deudores y acreedores, los pagos y cobros también se denominan compensaciones.

Esta función se puede utilizar para compensar operaciones en el Debe y Haber para dar saldo cero. Aquellas partidas abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta.

DEBE HABER

3000 1000

2000

= 0 *se puede compensar

Formas para compensar cuentas:

  • Compensación de cuentas: Compensa las partidas abiertas donde el debe y el haber suman 0.

TRANSACCION F-03 - Llenar los campos (cuenta, fecha en que se registra la compensación, sociedad, moneda) *NOTA: Otras Delimitaciones permite acotar la búsqueda con los filtros - ícono de confirmación - el sistema mostrará todas las partidas pendientes, *NOTA: color negro: aún no han sido consideradas para compensar ; color azul; el usuario las eligió para ser tratadas

*NOTA: CAMPO "ASIGNADOS" muestra la sumatoria de las partidas que se seleccionan considerando los signos. Para finalizar la compensación el campo Asignados debe estar en 0.

-> Finalizada la selección de partidas a compensar y que den 0, se accede a: Menú - Documento - Simular - Grabar

*NOTA: Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación aunque éste no tenga posiciones.

**NOTA: En la Transacción F-03 para compensar un documento, al inicio se selecciona la cuenta de mayor a compensar, sin embargo, si se necesita compensar dos cuentas de mayor distintas, en la pantalla donde se tratan las partidas abiertas se debe acceder al Menú - Tratar - seleccionar Otros - en la nueva pantalla se selecciona la nueva cuenta de mayor. Ejemplo: Debe Bancos ; Haber Proveedores -> ambas están relacionadas en la misma operación contable.

  • Contabilización con compensación. Se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Ejemplo, se genera una compensación que ajuste el saldo a 0.

A diferencia, en esta funcionalidad, se ingresan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Características:

ü La Cta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se compensa u otra.

ü La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.

NOTA: para asegurarnos que la compensación sea correcta, el "importe sin Asignar" debe = 0 .

-> viendo que todo esté correcto - >Menú - Docto - Simular - Contabilizar.

NOTA: VISUALIZAR DOCTO COMPENSADO - TRANSC FB03 - seleccionando el documento al cual se le realizó la compensación - Menú - Entorno - Utilización del pago.-> se podrá visualizar desde ese mismo documento ya que el sistema guarda todos los cambios que se le imputen a un documento incluyendo las compensaciones.

2. LAS COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS

Compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido, se usa para el cierre contable.

Las cuentas que pueden compensarse automáticamente están definidas por parametrización donde ya está especificada bajo qué criterios deberán compensarse. Ejemplo: ctas de bancos.

TRANSACCIÓN F.13

  • Delimitaciones de los doctos a compensar: parámetros que permitirán seleccionar las partidas a compensar.
  • Selección de ctas: primero se seleccionan el tipo de cta y luego las ctas.
  • Parámetros de Contabilización: ingresa la fecha en que se registre la compensación y seleccionar que se ejecute primero en Modo Test.
  • Log de Salida: permite seleccionar qué deseamos visualizar cuando se ejecute el programa: sólo doctos a compensar, los que no se compensarán, detalle de errores.

*NOTA: Diferencia de Tipo de Cambio: Al compensar las partidas, puede existir diferencia en los tipos de cambio por las fechas de origen y la fecha de compensación. Es importante asignar la parametrización de cuál será la cuenta en la que se contabilizarán las perdidas o ganancias cambiarias (las diferencias de tipo de cambio).

3. LA ANULACIÓN DE COMPENSACIONES.

Transacción FBRA

  • Cuando sólo se realiza la compensación y no se generan posiciones, la anulación de la compensación NO genera nuevo documento por la anulación, sino que en la cabecera del docto de compensación se marca con Status de Borrado.

La consecuencia de anular un documento de sólo compensación es que las partidas que habían sido compensadas, vuelven a su estado de partidas abiertas.

  • Cuando se trata de un docto con la posición de Contabilizar y Compensar, el sistema solicita definir bajo qué modalidad queremos anular:
ü Sólo anulación de la compensación: implica sólo anular la compensación pero no las posiciones, es decir, el asiento contable se mantendrá igual pero el # docto de compensación se desvinculará del # docto que se compensó siendo así que queden nuevamente sus partidas abiertas.

ü Anulación de la compensación: implica anular la compensación y el asiento contable, lo cual generará un docto de anulación. Solicita motivo de anulación.

TRANS FBRA - lenar datos (docto compensación, sociedad, ejercicio) - Ícono Cuentas para ver las cuentas afectadas que deseamos anular - Menú Más - Partidas - visualizamos las partidas - Regresar - Anular compensación icono de grabar - muestra los 2 tipos de anulación y seleccionar 1 - (en el ejemplo se eligió Anulación de la compensación - elegir motivo de anulación - genera ventana emergente del #docto anulado y genera #docto de la anulación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Aline Orduna Orivio

Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L

✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas

Certificación Académica de Aline Orduna

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

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Compensacion de cuentas de Mayor 1.Compensacion de cuentas contables -Compensacion de ctas: Debe y Haber suman 0. -Contabilizacion con compensacion: Se compensan y ademas se generan posiciones adicionales. *Compens. de ctas. Trans. F-03 MENU>>DOC>>SIMULAR -Crea doc de compensacion aun sin posiciones. *Contabilizacion con compensacion: Se ingresa la partida abierta y se registran las contrapartidas manualmente. -La contrapartida puede ser la misma cuenta abierta. -La operacion puede ser al mismo tiempo para: varias cuentas, clases de cuentas y monedas diferentes. -Trans. FB05 2.Compensaciones automaticas: Trans. F.13 -Delimitaciones de los docs a compensar. -Seleccion de cuentas -Parametros de contabilizacion: Fecha y Test -Log de...

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Compensación de Cuentas Contables Hace referencia a la gestión de partidas abiertas, las cuales se pueden compensar, es decir, cerrar. Compensación de cuentas: básicamente es cuando las partidas débito y crédito suman cero. TX F-03. En esta transacción se pueden compensar partidas de una misma cuenta o partidas de diferentes cuentas seleccionando al opción Tratar PAs. Contabilización con compensación: es cuando la suma de las partidas no suma cero y es necesario crear una posición que ajuste el saldo. TX FB05. Compensaciones automáticas TX F.13 Forman parte del cierre contable. Se utiliza para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen un proceso definido...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de Cuentas de Mayor En esta lección observamos como compensar cuentas de mayor, existen dos formas: 1. Compensar, que consiste en saldos en donde el debe y el haber dan como resultado cero 2. Contabilizar y compensar, es donde realizamos alguna contabilización para ajustar los saldos y poder compensarlo. De igual forma vimos que estos generan documentos contables, los cuales pueden ser anulados. Esta anulación se realiza por una transacción diferente a las contabilizaciones normales que aprendimos en la lección anterior.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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Compensación de Cuentas Contables Conoceremos como compensar las partidas abiertas o pendientes,se deben tener en cuenta que las operaciones en debe y el haber debe ser cero. Compensación de Cuentas: Cunado las cuentas dan cero. F-03 Contabilización de Compensación es cuando las cuentas no dan cero pero se genera una posicion para generar sumas iguales. FB05 Compensación Automáticas: transacciones que el sistema compensen al ajuste F.13 Anulación de Compensaciones : FBRA

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1. Compensaciones de Cuentas Contables. Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta. Existen 2 formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas y Contabilización con compensación. a) Compensación de Cuenta Realizar la compensación implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma dé cero y aplicarlas entre si Se utiliza la Transacción F-03 Campo Asignados: Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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COMPENSACIONES DE CUENTA MAYOR 1-COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: compensar partidas abiertas o pendientes En SAP hay dos formas de compensar cuentas : COMPENSACIÓN DE CUENTAS: compensa partidas abiertas, debe y haber suman cero TRANSACCIÓN F-03 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CUENTA - COMPENSAR Solicita los siguientes datos: Cuenta: sólo se puede elegir una cuenta a compensar Fecha: en la que se registra la compensación Sociedad: en la cual se registra la operación Moneda: en la cual se contabilizará la operación Otras Dellimitaciones...

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Creado y Compartido por: Antonia Zulema D´esposito

 


 

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