✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTION DE CHEQUE
los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados subministrados por un banco y normalmente estan conidos en remesas.
estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos.
las remesas cumplen la funcion de controlar la emisio y asignacion de cheques de pago.
SAP tiene 2 formas de registrar los cheques:
- Manuales: se asigna en el sistema la informacion del cheque fisico.
- Automatico: se asigna de modo automatico la informacion y se imprime desde SAP, para estos casos es necesario dar de alta la remesa en el sistema.
ALTA DE REMESA (FCHI)
CREACION DE CHEQUES MANUALES (FCH5)
ANULACION
- Anulacion de cheque(FCH9): Unicamente se anula el cheqye, luego puedes asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago.
- Anulacion pago con cheque(FCH8): aqui se anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas. Esta opcion se utiliza para anular cualquier tipo de pago, ya sea manual o automatico.
INVALIDAR(FCH3)
Esta opcion se utiliza cuando un formulario e cheque no puede utilizarse, ya sea porque se imprimo por error, esta roto, etc. Aqui unicamente se invalida el numero del cheque para poder continuar con la corrida numerica de los demas cheques.
REPORTE(FCHN)
aqui podremos visualizar un listado de todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados. Que tendran la informacion de la fecha, acreedor, importe, etc.
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Pedro Caro Roman
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Fernanda Valenzuela Maezze, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Fernanda Valenzuela Maezze
Profesión: Licenciado en Sistemas - Mexico - Legajo: MG12D
✒️Autor de: 41 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Ana Valenzuela