🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas
  • COMPENSACION DE CUENTAS.- Compensa partidas abiertas donde el debe y el haber son cero.
  • CONTABILIZACION CON COMPENSACION.- Se compensan partidas abiertas donde el debe y el haber hay diferencia y se genera una nueva posicion para el ajuste al saldo.
  • Un operacion de compensacion siempre crea un documento de compensacion aunque este documento no contenga posiciones.

    en TRATAR- SELECCIONAR OTROS (y ahi coloca la nueva partida a compensar)

    En esta compensacion se puede seleccionar las PARTIDAS ABIERTAS y se ingresa manualmente la contrapartida con las sigtes. caracteristicas.

    La contrapartida puede ser la misma y diferente cuenta
  • La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuenta y monedas.
  • Seleccionar Pas= Sel. cuentas a compensar
  • Rellenar los datos de cabecera= fecha de dcto - fecha contab- clase de dcto- sociedad- periodo- moneda
  • Elegimos el tipo de cuenta ´´S´´= en este caso utilizaremos una cuenta de mayor (que es la del banco HSBC)
  • Operacion a tratar= compensar y contabilizar
  • Posicion para contabilizar la contrapartida de la compensacion
  • Simular el documento y grabar. De esta manera habremos finalizado con la operacion.
  • Tambien podemos: Seleccionar Pas= Seleccionar nuevas partidas y TRATAR PAs= Tratar partidas abiertas (las que ya hemos seleccionado antes)
  • Para ver todas las partidas compensadas se puede ver en ENTORNO-UTILIZACION DEL PAGO

    Finanzas- G. Financiera- L.Mayor- Operaciones periodicas- Compensar autom.- Sin modelo de monedad de compen.

  • Delimitaciones de los doctos. a compensar: Parametros para las partidas a compensar
  • Seleccion de cuentas: el programa no solo compensa cuentas de mayor sino tambien cuentas de acreedores.
  • Parametros de contabilizacion: Fecha con cual queremos que se registre
  • Log de salida: Nos permite seleccionar y elegir los documentos que se compensaran, los que no y el detalle de errores.
  • 3.-ANULACION DE COMPENSACIONES=FBRA

    Cuentas= Visualiza las cuentas compensadas en el docto. seleccionado para anular

    Hay dos opciones que son la de

    ANULACION DE LA COMPENSACION: Aqui se anula el asiento y genera un documento de anulacion


     

     

     


    Sobre el autor

    Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

    SAP Master

    Vladimir Alfredo Pineda Solis

    Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L

    ✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas

    🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

    🎓Egresado del módulo:

    Disponibilidad Laboral: FullTime

    Certificación Académica de Vladimir Pineda

    ✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

    Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.

    SAP Master

    Video Compensación de Partidas: - Compensación partidas de acreedores: Ejemplo: Primero vinculamos una Nota de Crédito con una Factura desde la Tx. FBL1N. Para compensar, ingresamos a la Tx. F-44. - Compensación de anticipos (Con indicador CME): Con la transacción F-54 compensamos los anticipos. Finalmente, realizamos el pago por medio de la Tx. F-53.

    Acceder a esta publicación

    Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

    *** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

    SAP Master

    LECCIÓN 9. COMPENSACIONES DE PARTIDAS Compensación partidas acreedores y liquidación de anticipos-> este también genera un documento de compensación. Primero se revisan las partidas del acreedor, existen diferencias entre compensar partidas vinculadas y partidas que no están vinculadas. Finanzas/Gestión Financiera/Acreedor/Cuentas/F-44 Compensar. Se compleltan los datos de acreedor, fecha de compensación, sociedad y moneda, luego tratar PAs para seleccionar partidas, cuando los documentos están vinculados en la selección se ven unidos en un sólo documento y en la columna status se tiene icono que permite ver el desglose de los documentos vinculados, luego simular...

    Acceder a esta publicación

    Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

    *** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

    SAP Senior

    En la compensación se puede vincular notas crédito con facturas, tratar partidas abiertas y liquidar los anticipos que están pendientes de compensación

    Acceder a esta publicación

    Creado y Compartido por: Nubia Edith Vanegas Acosta

    *** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

    SAP Master

    Transacción FBL1N: Compensación Partidas de Acreedores Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta FBL1N -- Visualizar/Modificar partidas Transacción F-44: Compensar las partidas Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta F-44 - Compensar Transacción F-54: Compensación de anticipo Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Anticipo Compensación Transacción F-53: Pago de Partidas a Acreedor Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos F-53 - Contabilizar respuesta errónea.. correcta referencia factura

    Acceder a esta publicación

    Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

    *** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

    SAP Master

    COMPENSACIONES: Interesante video, nos muestra compensación de partidas deudores y anticipos. FBL1N, revisamos la cuenta para revisar las partidas abiertas por partidas individuales, se deber realizar las compensación, de partidas vinculadas y no vinculadas. Se deberá vincular las facturas, para realizar la compensación. Botón tratar partidas, para visualizar las partidas a tratar. Se graba el documento Se visualiza nuevamente la transacción para verificar si se realizó la compensación. Adicionalmente se realiza una compensación de anticipos partidas CME, transacción f-54, se completa datos de cabecera, acreedor, para visualizar anticipos abiertos, botón tratar anticipos....

    Acceder a esta publicación

    Creado y Compartido por: Jhonathan Cruz Garzón / Disponibilidad Laboral: FullTime

    *** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

    SAP Senior

    Lección 9: Video Compensación de partidas Compensaciones (pagos) De acreedores: Antes de empezar se debe revisar la cta del acreedor para saber que partidas están abiertas, también se pueden vincular NC a alguna factura para dejar el saldo real pendiente de pago. Con la transacción F-44 accedemos a la compensación de partidas abiertas Liquidación de anticipos: Accedemos a esta función mediante la transacción F-54 Realizar pago: Transferencia F-53 Visualización de partidas : Transferencia FBL 1N

    Acceder a esta publicación

    Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

    *** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

    SAP Master

    ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos...

    Acceder a esta publicación

    Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

    *** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

    SAP Senior

    LECCIÓN: VÍDEO-COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1-COMPENSACIONES F-44-Compensación de partidas de acreedores Antes de compensar visualizaremos las partidas abiertas del proveedor. Completamos los datos del acreedor, fecha de compensación y moneda. Presionar botón Tratar Partidas Abiertas para acceder a la lista de partidas abiertas del acreedor. La vinculación de los documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos. Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. De esta forma se evita que queden saldos a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor. Verificamos que el campo Sin asignar haya quedado en cero...

    Acceder a esta publicación

    Creado y Compartido por: Maria Fe Lozano Sanz

    *** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

    SAP Expert


    Unidad 4: AP Y AR Procesos de Cobros y Pagos. Lección:Compensación de Partidas. Compensaciones de Partidas de Acreedores. Acceso de Ruta:Finanza>Gestión Financiera>Cuenta> Transacción FBL1N Tiene su cuenta en cero. Se compensarán partidas abiertas entre si. Se vincula una factura KR y una nota de crédito KG Doble click sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Quedan unidas para las compensación se incluye los créditos en los pagos Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones Se evita que queden saldos a favor de la...

    Acceder a esta publicación

    Creado y Compartido por: Norelys Lissette Delgado Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

    *** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

    SAP Master

    Lección N.9 "Video - compensación de partidas" - Compensación de partidas de acreedores finanzas / gestión financiera / acreedores / cuenta / FBL1N - visualizar / modificar partidas antes de compensar se revisa la cuenta del proveedor para saber cuales son las partidas que tiene abiertas cuando hay partidas abiertas que hay que compensar entre sí existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculados y que no se encuentren vinculados, para ver esas diferencias se vincula una nota de crédito con una factura cuando se entra al documento de nota de crédito en el campo ref. a factr se coloca el número de factura con la que queremos vincular...

    Acceder a esta publicación

    Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

     


     

    👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

    Buscador de Publicaciones:

     


     

    No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!