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✒️SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

SAP FI La compensación de partidas

VIDEO - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS

Antes realizar una compensación de partidas es importante acceder a la transacción FBL1N para revisar las partidas abiertas del acreedor, si hay partidas que se corresponden se pueden compensar.

Al llevar a cabo una compensación existe diferencia entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y aquellas que no. Para vincular un documento con otro, por ejemplo una Nota de crédito con una factura, debemos ingresar al documento de la Nota de crédito y con el ícono de "lápiz/modificar", colocar en el campo "Ref. a factur" el número de documento correspondiente a la factura con la que lo vaya a vincular.

Para poder compensar ingreso a la transacción F-44, agregamos la información del acreedor, la fecha de compensación y la moneda. Después elegimos "Tratar PAs"

Si los documentos a compensar se encuentran vinculados, en la transacción F-44 ambas partidas me aparecerán en un solo renglón de la siguiente manera:

USD bruto --> Valor total de la factura

Importe pag. en parte --> Valor de la Nota de crédito con la que se vinculó

Ambas partidas tienen como documento de referencia el número de documento correspondiente a la factura. La vinculación en este caso es importante para garantizar que todos los créditos otorgados sean aplicados y evitar que queden remanentes o diferencias por aplicar.


COMPENSACIÓN DE ANTICIPO

De igual manera mediante la transacción FBL1N reviso las partidas abiertas, pero ésta vez selecciono también el indicador "Operaciones CME" para garantizar que se puedan visualizar aquellas correspondientes a anticipos, que en este caso identificaremos con el indicador CME - A.

La compensación de los anticipos la podemos realizar mediante la transacción F-54 en ella debemos seleccionar los datos de cabecera y el dato del acreedor. Una vez ingresada la información seleccionamos "Tratar anticipos" esto para poder visualizar los anticipos abiertos. Seleccionamos los anticipos a compensar y grabamos.

*** Si el sistema al momento de querer grabar me marca un renglón de alguna partida en color azul, indica que falta algún dato obligatorio por lo que debo ingresar a la partida, dando doble clic sobre ella, para poder completar la información faltante.***


CONTABILIZAR PAGO

Para contabilizar una salida de pago debemos ingresar a la transacción F-53, en ella ingresamos los datos de cabecera, seleccionamos la cuenta de mayor correspondiente a la cuenta bancaria y el importe.

En caso de que llegara a faltarnos alguna partida por ejemplo aquellas con indicador CME podemos agregarla mediante la siguiente ruta:

Menú --> Tratar --> Seleccionar otros


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Sara Marcela Solares Peña

Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J

✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Certificación Académica de Sara Solares

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.

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Video Compensación de Partidas: - Compensación partidas de acreedores: Ejemplo: Primero vinculamos una Nota de Crédito con una Factura desde la Tx. FBL1N. Para compensar, ingresamos a la Tx. F-44. - Compensación de anticipos (Con indicador CME): Con la transacción F-54 compensamos los anticipos. Finalmente, realizamos el pago por medio de la Tx. F-53.

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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LECCIÓN 9. COMPENSACIONES DE PARTIDAS Compensación partidas acreedores y liquidación de anticipos-> este también genera un documento de compensación. Primero se revisan las partidas del acreedor, existen diferencias entre compensar partidas vinculadas y partidas que no están vinculadas. Finanzas/Gestión Financiera/Acreedor/Cuentas/F-44 Compensar. Se compleltan los datos de acreedor, fecha de compensación, sociedad y moneda, luego tratar PAs para seleccionar partidas, cuando los documentos están vinculados en la selección se ven unidos en un sólo documento y en la columna status se tiene icono que permite ver el desglose de los documentos vinculados, luego simular...

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Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

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Compensaciones de partidas de acreedores Visualizar con el fin de conocer partidas abiertas Compensación de acreedores Existe diferencia entre compensación de partidas vinculadas y no vinculadas en Status podemos ver desglosado Compensación anticipos tTldar CME liquidar anticipos tratar anticipos simular Pago Transacción F-53 En esta transacción se pueden vincular otras partidas, para esto se accede a la ruta: Menú / Tratar / Seleccionar otros, las opciones disponibles en esta pantalla pueden ser: con indicador CME o partidas de otro deudor o acreedor Seleccioonar otras partidas

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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En la compensación se puede vincular notas crédito con facturas, tratar partidas abiertas y liquidar los anticipos que están pendientes de compensación

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COMPENSACIÓN DE PARTIDAS en este video se muestra las compensaciones de partidas sean estas deudores y acreedores

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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Transacción FBL1N: Compensación Partidas de Acreedores Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta FBL1N -- Visualizar/Modificar partidas Transacción F-44: Compensar las partidas Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta F-44 - Compensar Transacción F-54: Compensación de anticipo Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Anticipo Compensación Transacción F-53: Pago de Partidas a Acreedor Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos F-53 - Contabilizar respuesta errónea.. correcta referencia factura

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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COMPENSACIONES: Interesante video, nos muestra compensación de partidas deudores y anticipos. FBL1N, revisamos la cuenta para revisar las partidas abiertas por partidas individuales, se deber realizar las compensación, de partidas vinculadas y no vinculadas. Se deberá vincular las facturas, para realizar la compensación. Botón tratar partidas, para visualizar las partidas a tratar. Se graba el documento Se visualiza nuevamente la transacción para verificar si se realizó la compensación. Adicionalmente se realiza una compensación de anticipos partidas CME, transacción f-54, se completa datos de cabecera, acreedor, para visualizar anticipos abiertos, botón tratar anticipos....

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Creado y Compartido por: Jhonathan Cruz Garzón / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Lección 9: Video Compensación de partidas Compensaciones (pagos) De acreedores: Antes de empezar se debe revisar la cta del acreedor para saber que partidas están abiertas, también se pueden vincular NC a alguna factura para dejar el saldo real pendiente de pago. Con la transacción F-44 accedemos a la compensación de partidas abiertas Liquidación de anticipos: Accedemos a esta función mediante la transacción F-54 Realizar pago: Transferencia F-53 Visualización de partidas : Transferencia FBL 1N

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Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

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Compensacion de acreedores: con el campo referencia factura se vincula las partidas en caso de compensar por ejemplo factura con nota credito FBL1N. es importante antes de hacer la compensaciòn y consuttar el estado de las partidas F-44: acrredor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas y si hay una visculaciòn hay un campo status donde se puede desplegar para ver el documento que se vinculo a la factura F-54: compensacion de anticipos f-53: contabilizar salida de pagos

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Creado y Compartido por: Alexandra Castaneda

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ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos...

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Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

 


 

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