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✒️SAP FI La apertura y cierre de periodos contables

SAP FI La apertura y cierre de periodos contables

SAP FI La apertura y cierre de periodos contables

Apertura y Cierre de Periodos Contables

Es una actividad que se realiza en el cierre de mes o en el cierre del ejercicio, con el fin de ajustar balances y verificar la correcta contabilización de los mismos.

Se deben tener en cuenta que existen dos periodos con los que se hace apertura y cierre para la ejecución de transacciones:

  • Periodo Contable FI: Periodo asignado solo para la gestión financiera.
  • Periodo Logístico MM: Periodo asignado solo para la gestión de materiales.

Ambos periodos deben tener apertura en caso de que se desee realizar movimiento de material y registro contable.

La gestión de periodos también cuenta con una funcionalidad llamada "Periodos Especiales", con el fin de realizar contabilizaciones especiales. Habitualmente son los periodos 13 a 16.

Con los periodos especiales se puede diferenciar las contabilizaciones correspondientes a la operatoria habitual de los ajustes. De esta manera no se castiga al periodo 12 con todos los ajustes de cierre.

  • Tcode S_ALR_87003642 (Finanzas->Gestión Financiera-> Libro Mayor-> Entorno-> Opciones Actuales->Crear->Abrir y Cerrar Períodos Contables): Abrir y Cerrar periodo contable.
  • Variante de Periodos contables: A una variante se le puede asociar diferentes sociedades FI, con el fin de tener una apertura y cierre de periodos unificada para las sociedades FI que se le haya asociado a la variante.
  • Clase de Cuenta (+, A, D, K ,M ,S): Para cada período contable que se desee abrir o cerrar, se debe especificar como mínimo la clase de cuenta para verificar si es posible realizar contabilizaciones en el periodo determinado luego de que se introduce el número de cuenta, posteriormente el sistema verificará si el periodo contable está abierto para ese tipo de cuenta.
  • Cuenta Desde - Hasta: Se puede determinar la apertura y cierre de período por intervalos de cuenta. De forma general se asigna el valor ZZZZZZZZZ para asociar la apertura y cierre de todas las cuentas.
  • Desde Periodo/Ejercicio: Si se desea tener más de un periodo abierto en este campo debe completarse con el periodo máximo habilitado. Si solo se desea tener un único periodo se deberá completar con los mismos valores que se ingresaron en "Desde Periodo/Ejercicio".
  • Grupo de Autorización: Podemos abrir y cerrar períodos contables sólo para usuarios específicos. Para esto hay que completar el campo Grupo de Autorización, este mismo valor deberá estar asignados en los roles y perfiles de los usuarios correspondientes.

Proceso de Cierre - Moneda Extranjera

En el momento de contabilizar un registro en moneda extranjera deberá evaluarse el tipo de cambio correspondiente a ese momento.

Dentro de SAP existe un programa de valoración de moneda extranjera y que también forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas:

  • Cuenta de balance en moneda extranjera.
  • Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizaciones en moneda extranjera.

Arrastre de Saldos

Al inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura del periodo y con ella el arrastre de saldos, los cuales pueden ser visualizados en un balance o en las transacciones de Estados de Cuentas (FS10N), para el arrastre de saldos se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.

Cuentas de Resultados

Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero.

Las imputaciones adicionales no se transfieren. Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local.

La cuenta de remanente está definida por parametrización, no se elige al momento de hacer el arrastre de saldos. En SAP, podría definirse más de una cuenta de Remanente, a cada una de estas se le asigna una clave de carácter.

Esta clave estará presente en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultado, permitiendo elegir cual es la cuenta en la cual vamos a querer que se refundan los saldos al final del ejercicio.

  • X: Resultados acumulados Ordinarios
  • Y: Resultados acumulados Extraordinarios.

Cuentas de Balance y Cuentas de deudor y acreedor

Los saldos de la cuenta de balance se arrastran simplemente, hasta el nuevo ejercicio, transfiriéndose también, las imputaciones adicionales (por ejemplo, Centros de Beneficios).

El arrastre de saldos no genera imputaciones contables. Simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.

  • Tcode FAGLGVTR: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Operaciones Periódicas -> Cierre -> Arrastrar -> Arrastrar Saldos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Edwin Roberto Camacho Vergara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Edwin Roberto Camacho Vergara

Profesión: Business Analyst It - Colombia - Legajo: OA64X

✒️Autor de: 14 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Business analyst - it | project management it | ingeniero de sistemas con master en gerencia de proyectos | experiencia en la gestión de proyectos it | conocimientos sap sd - fi.

Certificación Académica de Edwin Camacho

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Apertura y cierre de periodos contables: es recomendable solo tener dos periodos abiertos el actual y el del año anterior si aun no se ha emitido el balance general, esto para evitar confundir la contabilidad. para acceder a la apertura o cierre de periodos: utilizaremos la transaccion S_ALR_87003642

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES Periodos especiales: 4 Periodos proporciona SAP para contabilizaciones de ajustes. - Fecha de contabilizacion siempre diciembre. - Indicar periodo de cierre en la cabecera. Trans. S_ALR_87003642 Abrir y cerrar periodos contables Variante de periodos Clase de cuenta Cta desde - hasta Desde periodo/Ejercicio Grupo de autorizacion

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APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES Una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o ejercicio, se deberán cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. En SAP se tiene 4 periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables: son del 13 al 16. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos y los que no se requieran se los puede utilizar para cierre del ejercicio. Se debe tener en cuenta al contabilizar periodos especiales: La fecha de contabilización que es en Diciembre y especificar el periodo de cierre que se requiere en el campo PERIODO en la cabecera de documento....

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Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

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Apertura y cierre de periodos contables El sistema nos permite trabajar por periodos contables, por lo tanto podemos abrirlos y cerrarlos de acuerdo a la necesidad de la empresa. Se cuenta con 12 periodos normales, y el sistema proporciona 4 periodos extras, en los cuales se pueden realizar ajustes, una vez realizado el cierre anual, y no ver afectado un solo periodo. De igual forma los periodos se pueden manejar por clase de cuenta, permitiendo imputar solamente un tipo de clase en especifico.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES la fecha de contabilizacion determina los periodos contables para esto SAP determina los 12 periodos normales que en su mayoria corresponden a los meses del año y adicional nos ofrece la oportunidad de cuatro periodos adicionales y estos se pueden abrir y cerrar en cualquier momento pero es recomendable solo mantener un maximo de 2 periodos abiertos por control y adicional que muy pocas personas posean acceso a estas transacciones

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Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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Apertura y cierre de periodos Contables. (S_ALR_87003642) Una vez culminada todos los registros de mes tanto de acreedores y deudores, como conciliación bancaria debe cerrarse los periodos contables para que no se registren nuevos registros que afecten los libros. Periodos Especiales: SAP nos proporciona 4 periodos especiales para realizar los ajustes de contables, habitualmente son los periodos 13 a 16 y se debe tener en cuenta: La fecha de contabilización: Ya que debe estar dentro del ultimo periodo contable regular, o sea, seguirá siendo diciembre. Hay que especificar el periodo de cierre, ya que el sistema no puede calcular automáticamente el periodo de imputación.

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Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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Unidad 5 - Lección 1 Apertura y cierre de periodos contables Todos los documentos, se registran bajo una fecha de contabilización. Una vez finalizado las tareas del mes o ejercicio debemos cerrar los periodos. * Periodos especiales SAP nos proporciona 4 periodos para contabilizaciones, estos son los periodos 13 a 16, pueden ser usados para cierre del ejercicio. Con esto puede diferenciar entre la contabilidad habitual y los cierres Hay que tener en cuenta: Fecha de contabilización es diciembre El sistema no determina el periodo especial, este debe especificarse el periodo de cierre en el campo periodo Transacción S_ALR_87003642 * Variantes de periodos contables: A una variante se le puede asociar diferentes sociedades...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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Apertura y cierre de periodos contables 8 Independiente de los periodos contables en FI, en la parte logistica (MM, SD, PP) maneja sus propios periodos, los cuales tambien deben estar abiertos para poder contabilizar documentos logisticos, es decir, debe estar abierto el periodo tanto en FI con en el Area logistica para que se puedan contabilizar los documentos. Periodos Especiales Periodos utilizados para diferencias las contabilizaciones correspondientes a las operaciones habituales de los ajustes.y asi no realizar todos los ajuestas de cierre en el periodo 12. Para contabilizar en los periodos especiales se debe tener en cuenta lo siguiente: - La fecha de contabilizacion debe estar dentro del ultimo periodo contable regular. - El...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES El periodo contable es el periodo en el cual se imputa cada contabilización Este se determina mediante : fecha de contabilización ejercicio fiscal PERIODO ESPECIAL SAP nos proporciona 4 periodos especiales para contabilizar los ajustes y este va desde el periodo 13 al 16 En estos se pueden realizar ajustes CONTABILIZAR PERIODO ESPECIAL SE DEBE TENER EN CUENTA La fecha de contabilización dentro de periodo regular sea siendo siempre diciembre Especificar el periodo de cierre en el campo de periodo de un documento Nota: TANTO EN MODULO SD-MM-FI deben estar abiertos en el caso de periodos especiales en caso de querer realizar cualquier ingreso La apertura de...

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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Apertura y cierre de periodos contables: se deberán cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. Periodos Especiales: Sap proporciona cuatro periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables. habitualmente son los periodos 13 a 16. normalmente un ejercicio tiene 12 periodos contables. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos. se tiene las siguientes consideraciones: la fecha de contabilización debe estar dentro del último periodo contable regular el sistema no puede determinar automáticamente el periodo especial en el que se realizará...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

 


 

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