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✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

UNIDAD 2 - GL - Registraciones Contables: Anulación de documentos (lección 7°)

1. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

- Al anular los documentos contabilizados con errores NO SE ELIMINAN LOS DOCUMENTOS CONTABLES, todas las anulaciones IMPLICAN LA REVERSIÓN DE LA CONTABILIZACIÓN por medio de un contraasiento.

- Se indica el motivo de anulación que es una clave que identifica el motivo por el cual se anula el documento y controla la fecha de registración de la anulación.

° 01 Anulación en Periodo Actual ~~ registra la anulación con la misma fecha del documento original que se está anulando.

° 02 Anulación en Periodo Cerrado ~~ se especifica una fecha de registración dentro del periodo contable abierto, ya que no se puede utilizar la fecha original del documento por encontrarse en un periodo contable cerrado. De esta manera, el documento original se encontrará en un periodo contable y el asiento de anulación en otro periodo.

*** NOTA 1 : Dependiendo de la configuración que posea la sociedad, el documento de anulación se puede generar con una clase de documento diferente. Normalmente se configura como " XK ".

*** NOTA 2 : Las transacciones de anulación son válidas para anular documentos que contengan posiciones no solo de cuentas de mayor sino también de acreedores, deudores y/o activos fijos.

2. ANULAR DOCUMENTO --) FORMA INDIVIDUAL

Este proceso es sólo para documentos que se hayan contabilizado en el módulo de FI. Puede ocurrir que analizando un reporte de partidas o un mayor se vea un movimiento que no corresponde y sea necesario anularlo, si el documento fue realizado por otro módulo debe ser anulado desde el módulo que lo generó. Por ejemplo una venta por SD, recepción de materiales por MM, movimientos de activo fijo por FI-AA.

a) Se accede a la transacción "FB08" en la barra de comando o a través del menú Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Documento/Anular.

b) Se ingresan los datos claves del documento (número de documento, sociedad, ejercicio) y el motivo de la anulación (01, 02). Si es 01 (periodo actual) no es necesario completar la fecha de contabilización y si se ingresa el sistema igualmente no lo tiene en cuenta porque toma la fecha del documento que se está anulando.

c) Se presiona el ícono Visualizar antes de anular (anteojos) para ver el documento y verificar que sea el que se desea anular, luego con la fecha verde se retorna a la pantalla de anulación para continuar con el proceso.

d) Se presiona el ícono Guardar (disckete) para grabar la operación y el sistema arroja un mensaje con el número de documento generado.

DATOS DE CABECERA DEL DOCUMENTO ORIGINAL ANULADO

- Se genera un campo que indica que dicho documento fue anulado, el motivo de anulación y cuál es el número de documento que lo anuló.

- Si se hace doble clic sobre el número de documento de anulación (campo "Anulado por") se accede a la visualización del mismo.

DATOS DE CABECERA DEL DOCUMENTO DE ANULACIÓN

- Se visualiza cuál es el número de documento que anuló.

NOTA: En la "FB03" presionando el ícono Lista documentos y con la ayuda del Layout, en el RESUMEN DOCUMENTO se puede visualizar qué documentos han sido anulados o qué documentos son de anulación; con los filtros también se pueden excluir los documentos anulados para visualizar sólo los normales o dependiendo del caso dejar sólo los anulados para ser analizados.

3. ANULAR DOCUMENTO --) FORMA MASIVA

Se puede anular un lote de documentos en forma masiva siempre que todos los documentos lleven el mismo motivo de anulación.

a) Se accede a la transacción "F.80" en la barra de comando o a través del menú de usuario Finanzas/Gestión Financiera/Libro Mayor/Documento/Anular/Anulación Masiva. También en la transacción "FB08" se tiene un ícono que nos lleva a la transacción de anulación masiva.

b) Se ingresa en la pantalla de selección los campos deseados para delimitar los documentos a anular, esto dependerá de la información que se tenga. Por ejemplo se puede utilizar el rango de números de documentos en combinación con la clase de documento.

c) Se ejecuta la anulación en Modo Test para verificar que ningún documento genera error. Los errores más comunes son que el documento ya ha sido anulado, que esté compensado, que la cuenta esté bloqueada para recibir nuevas contabilizaciones o que sea parte de un circuito posterior.

+ Posicionados en un documento se presiona el ícono de la lupa para visualizar el documento.

+ Posicionados en un documento se presiona el ícono Log para visualizar la lista de errores.

d) Una vez regularizados los errores, si los hubiere, se puede ejecutar de dos formas:

+ Salir de la pantalla de reportes, destildar la opción Modo Test y presionar el ícono EJECUTAR.

+ Desde la misma pantalla de reportes presionar el ícono ANULAR DOCUMENTOS.

El resultado de este proceso muestra la lista de los documentos anulados y sus correspondientes documentos de anulación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Marian Renée Coeffier Zuccolillo

Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W

✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.

Certificación Académica de Marian Coeffier

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

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Anulación de Documentos. No se eliminan documentos contables en SAP, los mismos se anulan. Cuando anulamos un documentos, debemos ingresar el motivo de anulación. Anulación individual de documento: Tx. FB08 Anulación masiva de documentos: Tx. F.80

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Anulación de Documentos.- Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Se puede realizar la Anulación Individual, Anulación Masiva. SAP también permite anular un lote de documentos, se pude anular masivamente siempre que todos los documentos pueden llevar el mismo motivo de la anulación.

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1. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. En SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Motivos de anulación: 01 Anulación en periodo actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando. 02 Anulación en periodo anterior: Se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo y el asiento de anulación en otro. 2. ANULACIÓN INDIVIDUAL: Transacción FB08....

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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Unidad 2, Lecciòn: Anulacion de documentos. 1.- Anulaciòn de documentos: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Es importante que en SAP No se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversiòn de la contabilizaciòn por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe indicar un Motivo de Anulaciòn, este motivo de Anulaciòn controla la fecha de registro del documento de anulaciòn. 01 Anulaciòn en Periodo Actual; 02 Anulaciòn en periodo anterior. 2.- Anulaciòn individual (transacciòn FB08): en esta transacciòn se ingresa los datos claves del documento y el motivo de anulaciòn. Si el motivo...

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Anulación de Documentos En SAP los documentos contables no se eliminan, las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medío de un contrasentido. Al anular debe indicar el Motivo de Anulación 01 Anulación en Periodo Actual registra la anulación con la fecha del documento original. 02 Anulación en periodo anterior se debe registrar la fecha, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Anulación individual > Transacción FB08. se registra el numero de documento, la socidad, ejercicio, y motivo de anulación Se puede visualizar antes de anular. Anulación Masiva > Transacción F.80 se puede anular un lote de documentos...

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Toda anulación en SAP es por medio de un contra asiento y debe colocarse el motivo de la anulación, Sap trae parametrizado dos motivos de anulación los cuales son: 01 Anulación en período actual y 02. Para anulación en período anterior. Para anular un documento de forma idividual se usa la tx FB08 (documentos contabilizados únicamante en módulo FI, cada módulo anula sus documentos dentro del mismo), en esta se ingresan los datos claves del documento y el motivo de la anulación. En la cabecera del documento se observa que está anulado, por lo general la clase de documento de anulación es XK. Sí usamos la transacción FB03, con opción...

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Creado y Compartido por: Yonathán Alexander Cruz Flores / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Anulación de documentos: Funcionalidad para reversar contabilización de documentos erróneos, se debe indicar un motivo de anulación, el sistema propone los siguientes motivos: 1.1 Anulación periodo actual: Anula con la misma fecha de documento original. 1.2 Anulación en periodo anterior: Obliga a especificar fecha de registro que debe estar dentro del periodo contable abierto, se usa cuando el documento original se contabilizó en un periodo ya cerrado. 2. Anulación individual A través de la tx FB08 se ingresan los datos claves y el motivo de anulación. Al revisar el documento anulado se tiene la información de que fue anulado...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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Anulación de Documentos Los documentos que se han contabilizado con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP no se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe de indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anulo un documento. El Motivo de Anulación también controla la fecha de registro de la anulación. SAP permite 2 motivos de anulación: 01 Anulación en Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando. 02 Anulación en periodo anterior: este motivo...

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Creado y Compartido por: Antonio De Jesus Hernandez Oropeza

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ANULAR DOCUMENTOS En SAP no se anulan documentos contables lo que se hace es reversar los asientos contables, por lo cual cuando se va anular un documento debe indicarse la razón de la anulación. 01 anulación con fecha del documento contable del cual se anulo 02 anulación con fecha de un periodo anterior. Anulación de un documento individual:Transacción FB08 Anulación masiva: transacción F.80 para esto los documentos deben llevar el mismo motivo de anulación.

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Creado y Compartido por: Enith Lorena Angarita Puentes

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Anulación de documentos, TRANSACCIÓN FB08 ANULACIÓN INDIVIDUAL Normalmente existen errores en la anulación de documentos, para evitar ello es necesario revisar si el documentos que vamos anular, debemos validar si este documento no se encuentra compensado o anulado con anterioridad. Anulación de documentos, TRANSACCIÓN F.80 ANULACIÓN MASIVA Normalmente en el sector automotriz suelen existir anulación de documentos de forma masiva, y esto ocurre cuando se realiza una facturación de varias unidades, y una factura por cada unidad pueden ser motocicletas por ejemplo, y la casa comercial a quien le facturamos, no acepta la factura, ya sea por tiempo retrasado, o porque falta algún...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

 


 

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