
1. DEFINICIÓN DE GRUPOS DE CUENTAS DE PROVEEDORES
El grupo de cuentas de un proveedor define muchas características, datos que se deberán ingresar o no y su forma de funcionamiento en los distintos documentos y procesos comerciales que se manejan en SAP. Así que es muy importante la correcta elección y parametrización para que el proveedor se adapte correctamente a los procesos de negocio.
Aspectos configurables:
- Clase de asignación de números: a) interna o automática (hecha consecutivamente x el sistema) siguiendo una secuencia predefinida. b) externa o manual (el usuario asigna manualmente un número al proveedor, lo cual puede ser útil si se desea mantener una numeración específica o externa al sistema). I
- Intervalo de numeración: se establecen rangos para cada "Cuenta" y los proveedores que se asocien a una determinada cuenta recibirán un número dentro del rango asignado a esa cuenta.
- Selección de campos: permite definir/personalizar, para cada Cuenta, los datos que se pedirán al momento de agregar un nuevo proveedor o cuando se modifiquen los datos de un proveedor existente.
Las alternativas son: entrada requerida / opcional / visualizar / suprimir (no estará ni visible en pantalla)
- Información a nivel de Centro: se podrá determinar la información, por ejemplo, de Interlocutores comerciales de acuerdo al Centro.
- Valores propuestos: determinará la asignación de valores propuestos al crear un nuevo proveedor.
- Esquema de Interlocutor: permite determinar las distintas funciones ya referentes del proveedor dentro del sistema. Esto es, disponer de una serie de contactos determinados para cada persona (parte de la empresa proveedora) que debamos contactar. (Función, denominación, numero, nombre)
2. PARAMETRIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE CUENTAS DE PROVEEDORES
RUTA: SPRO/ Logística en general / Interlocutor comercial/ Proveedor / Control / Especificar GRU CUENTAS- EJEC
Para la parametrización se usa el mismo método de copiar el Grupo más similar posible y crear uno nuevo modificando sus datos, para luego guardar la conf en una orden de transporte.
IMPORTANTE! Al llegar al listado de grupos donde cambio los datos configurables, está la sección de DATOS GENERALES arriba. Ahí aparece el campo "Cuenta pro diversos" disponible para tildar. Cuando compramos un bien a un proveedor, SAP nos permite no tenerlo definido en nuestro maestro de datos de proveedores (para compras menores o eventuales). En ese caso, utilizaremos un proveedor genérico (o diverso) cuyo Grupo de Cuenta asociado debe tener tildada esta opción.