✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Eduardo Ysla Rojas

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SAP FI Los pagos semi automáticos

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LECCIÓN 4: PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS

1. Pagos semi automáticos TRANSACCIÓN F-58

Se verá un programa que permite pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso.

Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Contabilización---> Salida de pagos---> Contabilizar e imprimir formulario

Completar los siguientes datos:

  • Vía de pago: en esta transacción siempre utilizaremos la vía de pagos de cheques
  • Banco propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. No es necesario colocar la cuenta de mayor, el sistema lo hará.
  • Remesa: El sistema determina la numeración del cheque.
  • Formulario alternativo: podemos tener configurados distintos formularios, solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.
  • Impresora: se elige la impresora de salida
  • Calcular importe de pago: realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco. Es decir el importe que se le asignará al cheque, si no se marca, debemos ingresar un importe así sea 1 y luego modificar según el importe de las facturas a pagar.

Presionar ENTRAR PAGOS para continuar con el proceso de pago.

Luego proceder como en la TRANSACCIÓN F-53, seleccionamos la partida a cancelar, simulamos y grabamos.

Luego de grabar, aparecerá una nueva ventana, que nos permite la impresión de los cheques.

Cada impresión en SAP genera una orden de spool, si en la pantalla de Entrada de Pagos, marcamos la tilde de salida inmediata, saldrá automáticamente por la impresora, si no se marca podremos visualizar por pantalla.

Usando el icono de la lupa, pueden visualizarse las ordenes en spool y desde allí con el icono de los anteojitos se puede visualizar el cheque.

2. Reimpresión de cheques

Hay dos opciones para la reimpresión de cheques.

a) TRANSACCIÓN FBZ5

Nos permite la reimpresión del os formularios correspondientes a un documento de pago, los datos a ingresar:

  • Datos del documento de pago (número de documento, sociedad y ejercicio)
  • Vía de pago y remesa

Visualizaremos el cheque para comprobar que el documento seleccionado es el correcto.

Presionando el icono de la impresora, generamos la nueva orden de spool.

El sistema consultará si deseamos:

  • Imprimir el cheque original
  • Si deseamos generar un cheque nuevo, esto provoca que anule el cheque antiguo y asigne un nuevo número de cheque.

b) TRANSACCIÓN FCH7

La diferencia con la transacción anterior, es que esta siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo. Solo se debe especificar:

  • Banco propio
  • Número de cheque a anular

Presionando el icono de la impresora, se genera la nueva orden de spool. El sistema arrojará un mensaje indicando cual es el número de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.

NOTA: TRANSACCIÓN FCHT, permite cambiar la asignación del cheque al documento de pago.

3. Consulta de cheques y documentos de pago

En visualización de documentos de pago (FB03), se puede ver si se tiene un cheque asignado.

Menú Entorno---> Info cheques

4. Pagos parciales y partidas restantes

Existen dos formas para realizar estas operaciones:

a) Pagos Parciales

No generan documentos de compensación, es decir, la partida pendiente no se considera cancelada.

Al momento de elegir las partidas pendientes, debemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago, ingresar el importe que realmente vamos a cancelar.

El importe que se ingrese en la solapa Pago Parcial, se vera reflejado en el campo Asignados en el status de tratamiento.

Si se visualiza un reporte de partidas individuales, veremos dos partidas para la misma cuenta, la factura original y el documento de pago que genera el pago parcial, ambas están relacionadas por medio de un campo denominado Referencia de Factura.

Al ingresar un pago a una factura con pago parcial, se incorpora un nuevo campo denominado Status que tiene un icono para desplegar partidas.

En el documento correspondiente a la factura, podemos ver un campo de Importe Bruto (importe total de la factura)y un campo Importe Pagado en Parte, el importe de pago parcial.

Si se despliega el icono Status, se puede ver los documentos que componen el pago parcial ( también pueden ser notas de crédito).

b) Pagos por el Resto

Es un pago parcial que a diferencia del punto anterior crea un nuevo documento por la diferencia que resta cancelar.

A diferencia del pago parcial, hay un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente, se paga una parte y por el resto que no se abonó, se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.

Para realizar se debe acceder a la solapa Partida Restante. El importe es aquel por el cual debe generarse la nueva partida, por diferencia se obtiene el importe a pagar.

Si se visualiza las partidas del proveedor se tiene lo siguiente:

  • factura original compensado totalmente por el documento de pago.
  • Nueva partida abierta por la diferencia del monto total de la factura original y el pago parcial.

Si visualizamos el documento de pago, tiene tres posiciones:

  • Posición banco
  • Posición.acreedor, que genera la baja total de la factura
  • Posición que crea una partida pendiente de cancelar.


 

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Sobre el autor

Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

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Eduardo Ysla Rojas

Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Eduardo Ysla

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Pagos Semi automáticos: Transacción F-58: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Contabilización - Salida pagos - Contabilizar e imprimir formulario Vía Pago: con la cual realiza pago, esta transacción usa cheques Banco Propio: banco con el que hace pago, sistema determina colocar cuenta mayor banco Remesa: especifica cual usara, base a remesa sistema determina nº cheque Formulario Alternativo: puede configurar distinto formularios, solo uno asigna al programa impresor cheques Impresora: que emitirá cheque Calcular Importe Pago: realiza cálculo de partida de banco, importe del cheque (si no marca tilde pantalla siguiente debe ingresar importe) Cada...

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Lección4 : Los pagos semi automáticos 1) Los pagos semi automáticos Transacción f-58 Completar datos: Vía de pago / Banco propio / Remesa / Formulario alternativo / Impresora / Calcular importe del pago Botón Entrar pagos > Tratar PAs > seleccionar las partidas a cancelar , simulamos y grabamos Cada impresión que genere en SAP genera una Orden de Spool Lupa: podremos acceder a la visualización de las ordenes de spool, y desde aquí, con el de los anteojitos, podremos visualizar el cheques 2) La reimpresión de cheques: TRANSACCION FBZ5 -Datos del documento de pago ( N° de docuemtno , sociedad y ejercicio) -Vía de Pago y Remesa Anteojitos: visualizar Impresora...

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Pagos semiatumaticos >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Salida de pagos >Contabilizar e imprimir formulario (Transaccion f-58). Similar a pagos manuales, pero debemos compeltar una pantalla con estos datos: Via de pago: En esta transaccion siempre usaremos via de pago de cheques Banco propio: Identifica el banco con el que pagaremos. No es necesario colocar la cuenta de mayor del banco Remesa: Remesa que se utilizara para determinar la numeracion del cheque Fomrulario alternativo: Dado que en muchos paises los formatos de cheques no estan estandarizados, debemos configurar un formulario por cada banco Impresora: Elegimos la impresora por la que emitiremos el cheque Calcular...

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LOS PAGOS SEMI AUTOMATICOS . transaccion F-58 asignara e imprimira los cheques en un unico paso. pago con impresiion : datos cabecera , modo tratamiento : determina el importe del cheque - control salida , datos para la impresion. VIA DE PAGO . se especifica la via de pago con la cual se realizara el pago. en esta transaaccion siempre utilizaremos vias de pago de cheques. BANCO PROPIO identifica el banco con el que haremos el pago. REMESA se especifica la remessa que se utilizara , en base a la remesa el sistema determina la numeracion del cheque que le asignara al pago FORMULARIO ALTERNATIVO podemos tener condigurado distitos formularios. IMPRESORA CALCULAR IMPORTE DEL PAGO TRANSACCION F-53 partidas a cancelar , simular y grabar cada...

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Pagos Semi Automáticos en SAP FI Los pagos semi automáticos permiten procesar facturas y compensarlas de forma asistida, dejando que el sistema realice parte del trabajo pero permitiendo al usuario validar y ajustar datos antes de completar el proceso. Transacción F-53 – Pago manual con compensación Se usa para registrar pagos de proveedores de forma semi automática. Permite seleccionar las facturas a pagar manualmente y compensarlas. Flujo básico: Ingresar fecha de documento, fecha de contabilización, sociedad, moneda y cuenta bancaria desde la cual se hará el pago. Indicar la cuenta del proveedor (o cliente) que...

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Unidad 4 Lección 4 Pagos semiautomáticos (Breve Resumen) La transacción F-58 nos permite pagar, asignar e imprimir cheques es un solo paso. Datos Obligatorios a incluir: *Vía de pago *Banco Propio *Remesas *Formulario Alternativo *Impresora *Calcular Importe de pago No será necesario hacer correcciones a los importes ya que el sistema lo coloca en base a las facturas seleccionadas. La reimpresión de cheques Transacción FBZ5 tiene la opción de tildar cheque nuevo y provoca que se anule por completo el cheque anterior. Transacción FCH7 Anula el cheque que queremos reimprimir y genera una nuevo Transacción FCHT Permite cambiar la asignación (número de cheque)...

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Lección 4: Los pagos semi-automáticos Puntos principales: Cómo funcionan: Combina la creación del documento de pago con la asignación e impresión de cheques en un solo paso. Datos necesarios: Vía de pago (siempre será cheque). Banco propio. Remesa. Formulario de cheque (dependiendo del banco). Transacciones relacionadas: F-58: Registrar y emitir pagos con impresión de cheque. FBZ5: Reimprimir cheques, sin necesidad de anular el original. FCH7: Anular y reimprimir cheques.

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CONTABILIZAR E IMPRIMIR / F-58 Permitirá generar la contabilización del Pago y asignación de Cheque directamente en una sola transacción. Es un proceso similar a pagos, pero se tiene una pantalla preliminar en la que se llenara la información de: Banco Propio: automáticamente se determina la Cta. Mayor Vía de Pago: solo relacionados a Cheques. Remesa: Para asignación de cheque consecutivo Formulario Alt: para configurar diferentes impresiones en el caso que los cheques no este estandarizados por el país. Impresora: para impresión del cheque. Calcular impte. pago: Check para que el cálculo se haga para la partida del banco y se asignara al...

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Transacciones: F-58: Pagos semi-automáticos con asignación e impresión de cheques en un solo paso. FBZ5: Reimpresión de cheques o anulación del cheque original y emisión de uno nuevo. FCH7: Anulación automática del cheque original y emisión de uno nuevo. Pagos Semi-Automáticos (Transacción F-58): La transacción F-58 permite realizar pagos manuales y asignar e imprimir cheques en un solo paso. En una pantalla previa, se deben completar detalles como la vía de pago (cheque), banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, entre otros. El importe del pago puede calcularse automáticamente o ingresarse de manera manual. Después de grabar...

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LECCION 4 Pagos Semi-Automáticos (F-58): • La transacción F-58 permite realizar pagos manuales y asignar e imprimir cheques en un solo paso. • Requiere completar una pantalla previa con detalles como la vía de pago (cheque), banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, entre otros. • Se puede calcular el importe del pago automáticamente o ingresarlo manualmente. • Después de grabar, se puede imprimir el cheque inmediatamente o visualizarlo antes de imprimirlo. Reimpresión de Cheques: • Para la reimpresión de cheques, se utilizan las transacciones FBZ5 y FCH7. • FBZ5 permite reimprimir...

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