✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Vladimir Pineda Solis

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SAP FI Los pagos semi automáticos

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4. PAGOS SEMI – AUTOMÁTICOS

En esta sección se emitirán cheques con un programa que asigna e imprime los cheques.

4.1. PAGOS SEMI AUTOMPATICOS

En esta sección ser visualizará un programa que permitirá pagar con una transacción manual además asignará e imprimirá los cheques en un único paso.

Transacción F-58

• Vía de pago, se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago, aquí se colocará vía de pago con cheques.

• Banco propio, banco ocn el que haremos el pago

• Remesa, asi el programa identifica el número de cheque por la numeración

• Formulario alternativo, formato de impresión de acuerdo al formato del banco que emite el cheque

• Importe de pago, importe del cheque de acuerdo a la partida del naco , si no se coloca el check entonces después se debe modificar con el importe correspondiente a las facturas d epago. Luego oclocar

• Se ingresa los datos ya antes vistos: cuentas, importes, fechas, receptor, etc.

• Luego el procedimiento es igual a la transacción F-53, se selecciona partidas, simulamos y grabamos.

• Luego se generan ordenes SPOOL que permitirán la impresión y visualización de los formatos de cheques.

4.2. REIMPRESION DE CHEQUES

Si por lagún motivo , no se ha podido imprimir los formularios generados en el pago semiautomático, se tienen varias opciones para realizar la reimpresión.

Transacción FBZ5

Esta transacicon permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un doc de pago para ello se ingresan 2 datos:

- Datos del documento de pago(numero de doc, sociedad y ejercicio)

- Vía de pago y remesa.

Transacción FCH7

Transacicon que nos permite anular y reimprimir cheques, a diferencia de la anterior esta transacción siempre ANULARÁ EL CHEQUE QUE QUEREMOS IMPRIMIR Y GENERRA UNO NUEVO

4.3. CONSULTA DE CHEUQES Y DOCUMENTOS DE PAGO

Si estamos en la transacción FB03 podremos saber si tiene un cheque asignado a través del menú – entorno – info cheques

4.4. PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES

Existen 2 formas de realizar este tipo de operaciones:

• PAGOS PARCIALES, no generan documentos de compensación, es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de haya sido parcialmente abonada o cobrada, solo se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.

Para generar este pago se ingresa en la campo de la solapa pago parcial , y se verá el status en el campo Asignados:

Si se visualiza el pago parcial, se observará que genera un asiento similar a un pago completo, solo que este no se considera como un doc de compensación solo vincula el pago parcial con el a factura original.

Si se visualiza un reporte de partidas individuales: veremos 2 partidas para la misma cuenta unidas por un campo llave:”REFERENCIA FACTURA”

Al momento de volver a ingresar un pago para la factura, veremos solo 2 documentos, la factura y el pago parcial y en Status se visualiza las partidas involucradas

• PAGOS POR EL RESTO, es también un pago parcial de una factura solo que crea un documento por el resto que queda por pagar ósea es el ultimo pago que cancela la factura.

Por lo tanto si genera un documento por compensación.

Para realizar este caso deberemos acceder a la solapa partidas restantes y completar el campo importe de la partida restante.

El documento se visualizará de la siguiente manera con 3 posiciones:

o La posición del banco

o Posición del acreedor que genera la baja de la factura

o Y la posición que crea una partdida pendiente de cancelar


 

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Sobre el autor

Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Master

Vladimir Alfredo Pineda Solis

Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L

✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Vladimir Pineda

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

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Pagos Semi automáticos: Transacción F-58: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Contabilización - Salida pagos - Contabilizar e imprimir formulario Vía Pago: con la cual realiza pago, esta transacción usa cheques Banco Propio: banco con el que hace pago, sistema determina colocar cuenta mayor banco Remesa: especifica cual usara, base a remesa sistema determina nº cheque Formulario Alternativo: puede configurar distinto formularios, solo uno asigna al programa impresor cheques Impresora: que emitirá cheque Calcular Importe Pago: realiza cálculo de partida de banco, importe del cheque (si no marca tilde pantalla siguiente debe ingresar importe) Cada...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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Lección4 : Los pagos semi automáticos 1) Los pagos semi automáticos Transacción f-58 Completar datos: Vía de pago / Banco propio / Remesa / Formulario alternativo / Impresora / Calcular importe del pago Botón Entrar pagos > Tratar PAs > seleccionar las partidas a cancelar , simulamos y grabamos Cada impresión que genere en SAP genera una Orden de Spool Lupa: podremos acceder a la visualización de las ordenes de spool, y desde aquí, con el de los anteojitos, podremos visualizar el cheques 2) La reimpresión de cheques: TRANSACCION FBZ5 -Datos del documento de pago ( N° de docuemtno , sociedad y ejercicio) -Vía de Pago y Remesa Anteojitos: visualizar Impresora...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Pagos semiatumaticos >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Salida de pagos >Contabilizar e imprimir formulario (Transaccion f-58). Similar a pagos manuales, pero debemos compeltar una pantalla con estos datos: Via de pago: En esta transaccion siempre usaremos via de pago de cheques Banco propio: Identifica el banco con el que pagaremos. No es necesario colocar la cuenta de mayor del banco Remesa: Remesa que se utilizara para determinar la numeracion del cheque Fomrulario alternativo: Dado que en muchos paises los formatos de cheques no estan estandarizados, debemos configurar un formulario por cada banco Impresora: Elegimos la impresora por la que emitiremos el cheque Calcular...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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LOS PAGOS SEMI AUTOMATICOS . transaccion F-58 asignara e imprimira los cheques en un unico paso. pago con impresiion : datos cabecera , modo tratamiento : determina el importe del cheque - control salida , datos para la impresion. VIA DE PAGO . se especifica la via de pago con la cual se realizara el pago. en esta transaaccion siempre utilizaremos vias de pago de cheques. BANCO PROPIO identifica el banco con el que haremos el pago. REMESA se especifica la remessa que se utilizara , en base a la remesa el sistema determina la numeracion del cheque que le asignara al pago FORMULARIO ALTERNATIVO podemos tener condigurado distitos formularios. IMPRESORA CALCULAR IMPORTE DEL PAGO TRANSACCION F-53 partidas a cancelar , simular y grabar cada...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Pagos Semi Automáticos en SAP FI Los pagos semi automáticos permiten procesar facturas y compensarlas de forma asistida, dejando que el sistema realice parte del trabajo pero permitiendo al usuario validar y ajustar datos antes de completar el proceso. Transacción F-53 – Pago manual con compensación Se usa para registrar pagos de proveedores de forma semi automática. Permite seleccionar las facturas a pagar manualmente y compensarlas. Flujo básico: Ingresar fecha de documento, fecha de contabilización, sociedad, moneda y cuenta bancaria desde la cual se hará el pago. Indicar la cuenta del proveedor (o cliente) que...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 4 Lección 4 Pagos semiautomáticos (Breve Resumen) La transacción F-58 nos permite pagar, asignar e imprimir cheques es un solo paso. Datos Obligatorios a incluir: *Vía de pago *Banco Propio *Remesas *Formulario Alternativo *Impresora *Calcular Importe de pago No será necesario hacer correcciones a los importes ya que el sistema lo coloca en base a las facturas seleccionadas. La reimpresión de cheques Transacción FBZ5 tiene la opción de tildar cheque nuevo y provoca que se anule por completo el cheque anterior. Transacción FCH7 Anula el cheque que queremos reimprimir y genera una nuevo Transacción FCHT Permite cambiar la asignación (número de cheque)...

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Creado y Compartido por: Yesicca Villalobos Mujica / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Lección 4: Los pagos semi-automáticos Puntos principales: Cómo funcionan: Combina la creación del documento de pago con la asignación e impresión de cheques en un solo paso. Datos necesarios: Vía de pago (siempre será cheque). Banco propio. Remesa. Formulario de cheque (dependiendo del banco). Transacciones relacionadas: F-58: Registrar y emitir pagos con impresión de cheque. FBZ5: Reimprimir cheques, sin necesidad de anular el original. FCH7: Anular y reimprimir cheques.

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Creado y Compartido por: Benito Junior Galvez Saavedra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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CONTABILIZAR E IMPRIMIR / F-58 Permitirá generar la contabilización del Pago y asignación de Cheque directamente en una sola transacción. Es un proceso similar a pagos, pero se tiene una pantalla preliminar en la que se llenara la información de: Banco Propio: automáticamente se determina la Cta. Mayor Vía de Pago: solo relacionados a Cheques. Remesa: Para asignación de cheque consecutivo Formulario Alt: para configurar diferentes impresiones en el caso que los cheques no este estandarizados por el país. Impresora: para impresión del cheque. Calcular impte. pago: Check para que el cálculo se haga para la partida del banco y se asignara al...

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Creado y Compartido por: Jaime Alexis Palacios Oliva

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Transacciones: F-58: Pagos semi-automáticos con asignación e impresión de cheques en un solo paso. FBZ5: Reimpresión de cheques o anulación del cheque original y emisión de uno nuevo. FCH7: Anulación automática del cheque original y emisión de uno nuevo. Pagos Semi-Automáticos (Transacción F-58): La transacción F-58 permite realizar pagos manuales y asignar e imprimir cheques en un solo paso. En una pantalla previa, se deben completar detalles como la vía de pago (cheque), banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, entre otros. El importe del pago puede calcularse automáticamente o ingresarse de manera manual. Después de grabar...

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Creado y Compartido por: Wilmar Alexander Celeita Baquero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LECCION 4 Pagos Semi-Automáticos (F-58): • La transacción F-58 permite realizar pagos manuales y asignar e imprimir cheques en un solo paso. • Requiere completar una pantalla previa con detalles como la vía de pago (cheque), banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, entre otros. • Se puede calcular el importe del pago automáticamente o ingresarlo manualmente. • Después de grabar, se puede imprimir el cheque inmediatamente o visualizarlo antes de imprimirlo. Reimpresión de Cheques: • Para la reimpresión de cheques, se utilizan las transacciones FBZ5 y FCH7. • FBZ5 permite reimprimir...

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Creado y Compartido por: Leandro Ismael Escobar

 


 

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