
Compensación de cuenta
Se compensan Gestiones de Partidas Abiertas, Siempre y cuando el saldo del debe y haber sea Cero
Transacción: F-03
se seleccionan los datos:
-Cuneta
-Fecha
-sociedad
-Moneda
Contabilización con cuentas:
Se ingresan manualmente las partidas a compensar:
Transacción: FB05
Seleccionar las partidas abiertas que se quieran compensar contra la cuenta de mayor que registramos.
Compensaciones Automáticas:
Se ejecuta en el cierre contable, se compensan automáticamente definidas por parametrización.
Transacción: F.13
La pantalla se divide en:
-Delimitaciones de documentos a compensar.
-Selección de cuentas.
-Parámetros de contabilización.
-log de salida.
Partidas no compensadas (Signo de Admiración en color Rojo)
Partidas compensadas (Signo de Paloma OK de color verde)
Anulación de compensación
Transacción: FBRA
-Compensar Solamente (las partidas vuelven a quedar abiertas)
-Compensar y Contabilizar. (Se anula compensación y asiento contable)