
COMPENSACIÓN DE DOCUMENTOS
Para compensar cuentas en SAP tenemos 2 formas:
-Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas que dan 0.
-Contabilización con compensación: se tomán las aprtidas abiertas y se genera una o más líneas extra para llegar a saldo 0.
Para compensar cuentas de mayor usaremos la F-03. cuentas de Deudor F-32 y cuentas de acreedor la F.44.
Para compensar cualquier tipo de cuenta pero hacer una contabilización con compensación usaremos la FB05.
También se pueden realizar compensaciones automáticas y dejarlas programas con la transacción F.13... la misma nos permite marcas los parámetros previos de las cuentas, documentos y fechas que deseamos tomar y luego con solo ejecutarlas el sistema toma dichas partidas y de dar 0 procede a la compensación de las mismas.
Para anular documento de compensación a diferencias de las otras anulaciones que vimos, debemos utilizar la transacción FBRA.