📘Verificación de la Factura_pbi

Selector Alummnos / Empresas

Definición de Verificación de la Factura_pbi

La verificación de factura en SAP es un proceso crítico que implica la comparación entre la factura recibida de un proveedor y los datos del pedido de compra correspondiente. 

 

 

Aquí tienes detalles, ejemplos, utilización y alcance de la verificación de factura de SAP para Power BI:

 

Detalles y Utilización:

 

  • Datos de Verificación de Factura:

Los datos de verificación de factura en SAP contienen información detallada sobre las facturas recibidas, incluyendo el número de documento de factura, la fecha de la factura, el proveedor, los artículos facturados, las cantidades, los precios y los impuestos aplicados. Estos datos son esenciales para garantizar la precisión y la integridad de los registros financieros de la empresa.

 

  • Integración con Power BI:

Al conectar Power BI con SAP, puedes importar datos de verificación de factura para analizar y visualizar información relevante sobre el proceso de verificación de facturas. Esto incluye métricas como el porcentaje de facturas verificadas correctamente, los tiempos de procesamiento de facturas y los montos de las discrepancias entre las facturas y los pedidos de compra.

 

  • Relación con Otras Tablas:

Los datos de verificación de factura están relacionados con otras tablas en SAP, como los datos de pedidos de compra, los datos maestros de proveedores y los datos de contabilidad. Esto permite realizar análisis integrales en Power BI que abarquen todo el ciclo de vida de las transacciones comerciales relacionadas con la facturación y el pago a proveedores.

 

Ejemplos:

 

  • Análisis de Cumplimiento de Facturas:

Utiliza los datos de verificación de factura para evaluar el cumplimiento de los proveedores en términos de precisión y puntualidad en la presentación de facturas. Identifica proveedores que presentan facturas con errores con frecuencia y toma medidas para mejorar la comunicación y el proceso de verificación de facturas.

 

  • Gestión de Costos:

Analiza los datos de verificación de factura para identificar discrepancias entre las facturas recibidas y los pedidos de compra correspondientes. Identifica patrones de errores y realiza ajustes en los sistemas y procesos para minimizar los costos asociados con disputas de facturación y errores de facturación.

 

Alcance y Utilidad:

 

  • Optimización de Procesos:

Utiliza los análisis de verificación de factura en Power BI para identificar cuellos de botella y puntos débiles en el proceso de verificación de facturas. Esto puede incluir la identificación de pasos manuales que pueden automatizarse, la mejora de la precisión de los datos maestros y la implementación de controles adicionales para prevenir errores de facturación.

 

  • Mejora de la Eficiencia Operativa:

Utiliza los datos de verificación de factura para monitorear los tiempos de procesamiento de facturas y identificar oportunidades para acelerar el proceso de verificación de facturas. Esto puede incluir la optimización de flujos de trabajo, la implementación de herramientas de gestión de documentos y la capacitación del personal en mejores prácticas de facturación.

 

  • Cumplimiento Normativo:

Utiliza los análisis de verificación de factura para garantizar el cumplimiento de regulaciones y políticas internas relacionadas con la verificación y el procesamiento de facturas. Esto puede incluir la identificación de facturas fraudulentas o sospechosas, la detección de discrepancias en los impuestos y la generación de informes para auditorías internas y externas.

 

En resumen, el análisis de verificación de factura en SAP a través de Power BI proporciona información valiosa para optimizar el proceso de facturación, mejorar la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento normativo, lo que contribuye al éxito financiero y operativo de la empresa.

 

 

 

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Verificación de la Factura_pbi" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

1.1 Documentos de compra- Solicitud de pedido (ME53N- 10XXXX) Recuerda que utilizaras la tecla f3 o con el boton de flecha verde de la barra de herramientas para regresar al punto de partida. se puede visualizar el documento en el boton mencionado y tipeando el numero de documento. si llegaras a ingresar a las tx y se usara un numero erroneo, SAP te lo hace saber con un mensaje de error, y deberas probar con otro. en el encabezado presenta la opcion de ingresar textos. 1.2 Documento de compra- Solicitud de cotizacion (ME43-60XXXXXX) En este caso se ingresa con el numero 6000000060 en el casillero correspondiente, pueden ingresar con el matchcode o F4, Siempre inicia con el 60. 1.3 Documento de compra- Registro de cotizacion (ME48-60XXXXXXX)...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Orlando Palmi Valverde / Disponibilidad Laboral: PartTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Lección 2: Control de la Clase de Factura Objetivo: Comprender los instrumentos de control más importantes en el proceso de facturación, incluyendo la definición y configuración de las clases de factura. Contenido: Las clases de factura controlan todo el documento de facturación. SAP incluye clases de factura estándar (F2 para facturas, G2 para abonos, etc.), pero se pueden crear nuevas o modificar las existentes. Parámetros clave en la clase de factura: Asignación de números. Determinación de cuentas. Bloqueo de contabilización. Características especiales de la interfaz FI. Uso del programa SDCHECKV0FA para verificar las parametrizaciones...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Angel Alfredo Rivera Vásquez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


EL PRINCIPIO DE VERIFICACION POR DOS O MAS PERSONAS una persona puede realizar modificaciones en los datos maestros de deudorr o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas. se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de deudor y acredor para el principio de verificacion por dos o mas personas si cualquiera de los campos definidos es modificado ppor un usuario, otro usuario debera confirmar dicha modificacion . hasta que no se confirma la modificacion se podra utilizar el dato maestro en ninjgun operacion si alguno de los campos sensibles se modifican en el registro maestro , el deudor o acreedor se bloquea . ante cualquier opoeracion que involucre el dato maestro bloqueado...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Training

etapas del proceso de compras: 1.1 Planificacion de necesidades: MRP en base a: Pedidos de Venta: nuevos requerimientos por ventas Ordenes de Compra: pedidos a proveedores a la espera de recepcion Ordenes de Produccion y mantenimiento: requerimientos por ordenes, no consideradas en las compras Stock actual: se tiene en cuenta las existencias. Otros: Stock minimo, Punto de Pedido, Stock de seguridad Datos provistos: Creacion de un documento de compra(borrador), Cantidad, producto, fecha limite de adquisicion. 1.2 Requerimiento de Compra o Solicitud de pedido. Documento que se genera para adquirir un bien especifico Tiene que especificar datos obligatorios como: N documento, Fecha, Clase, Producto Solicitado, Cantidad Solicitada, Fecha...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gaston Puente / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

6.3 PRODUCCION CONTROLADA POR ORDENES DE PROCESO - EJECUCION 1. Ejecucion de las ordenes de proceso 2. Liberacion de las ordenes por proceso - Funciones: Las O proc. tambien poseen gestion de status Se puede liberar los siguientes objetos: Fases individuales Operaciones individuales Una orden completa Varias ordenes a la vez Al liberar se disparan automaticamente las siguientes actividades: Asignacion del numero del lote Determinacion del lote para materiales componentes. Verificacion de disponibilidad de material Generacion de la receta de control Generacion de un lote de inspeccion para CC. 3. Verificacion de disponibilidad : En las O Proc. se verifica lo siguiente: Material Capacidad Se realiza...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Guillermo Kirk Guanira Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

1 Maestro de proveedores el proveedor corresponde al enrte legal que nos suministrara bienes o servicios y con quien establecemos un vinculo comercial con una serie de documentos que constituiran el proceso de compras, los datos maestros se encuentran clasificados segun el alcance y aplicacion de datos, se organiza de la siguiente manera, *datos generales datos de la sociedas y datos de la organizacion de compras. 1.1 Datos generales son los datos que se requieren para cualquier aplicacion: *Direccion y datos de contacto *Clave y tipo de identificacion fiscal *Datos bancarios (Bancos, cuentas, titulares) 1.2 Datos contables se actualizan a cada sociedad en la cual son utilizados, *condiciones y medios de pago *clave de ordenamiento en los...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación. Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de facturación. Ejecutando el programa SDCHECKVOFA se puede establecer un reporte sobre las diversas parametrizaciones en clases de factura, para un control de mayor exactitud y coherencia. Se puede realizar un documento de factura que haga referencia a un pedido y a una entrega al mismo tiempo. Dentro de la tabla VBRK, que corresponde a los datos de cabecera de la factura, el campo VBRK-ZUKRI se utiliza en la cabecera de factura para almacenar estos criterios de partición adicional.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Pablo Felix Mendez Argueta / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Training

MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Cristian Martinez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

¿Que diferencia hay entre los documentos "Factura/Abono" y los "Cargos /Descargos Posteriores? Realizando un poco de busqueda e investigación de los conceptos anteriormente mencionados, las facturas/Abono son documentos primarios y permiten registrar la factura de un proveedor o credito recibido. Tambien se basan en un pedido, EM o factura. Por otro lado está los Cargos/Descargos posteriores: se utilizan para ajustar y corregir precios o cantidades. Por lo anterior, los conceptos anteriores cumplen un papel importante para el proceso de gestión de la factura ya que existen transacciones diferentes para los dos casos mencionados.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


👉Bueno, estos fueron los últimos artículos de más de 99.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.