📘Tolerancias (pbi)

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Definición de Tolerancias (pbi)

En Power BI, las tolerancias se refieren a un conjunto de parámetros que se pueden utilizar para controlar el comportamiento de las fórmulas DAX cuando se enfrentan a situaciones especiales, como divisiones por cero o errores de cálculo.

 

Aquí tienes más detalles sobre su utilización y alcance:

 

Control de Errores:

 

Las tolerancias se utilizan para controlar cómo deben manejarse los errores en las fórmulas DAX.

Permiten definir acciones específicas a tomar cuando se producen errores, como devolver un valor predeterminado o ignorar el error.

 

Tipos de Tolerancias:

 

En Power BI, hay dos tipos principales de tolerancias: tolerancia de división por cero y tolerancia de error de cálculo.

La tolerancia de división por cero controla qué valor se debe devolver cuando se intenta dividir por cero.

La tolerancia de error de cálculo controla qué valor se debe devolver cuando se produce un error de cálculo en una fórmula DAX.

 

Parámetros de Tolerancias:

 

Para definir el comportamiento de las tolerancias, se pueden utilizar los parámetros de tolerancia en las funciones DAX relevantes.

Algunas funciones DAX tienen parámetros específicos de tolerancia, como DIVIDE() y DIVIDEEX().

 

Ejemplos:

 

  • Tolerancia de División por Cero:

La función DIVIDE() permite especificar un valor predeterminado que se devolverá si se intenta dividir por cero.

 

Ejemplo: Ingresos por Venta = DIVIDE(SUM('Tabla de Ventas'[Ingresos]), SUM('Tabla de Ventas'[Cantidad]), 0).

 

  • Tolerancia de Error de Cálculo:

Algunas funciones DAX, como CALCULATE(), tienen un parámetro de tolerancia que controla cómo se manejan los errores de cálculo.

 

Ejemplo: Ventas Acumuladas = CALCULATE(SUM('Tabla de Ventas'[Ventas]), DATESYTD('Calendario'[Fecha]), , "Tolerancia de Error de Cálculo", 0).

 

Alcance y Utilidad:

 

  • Robustez de las Fórmulas:

El uso de tolerancias aumenta la robustez de las fórmulas DAX al manejar situaciones excepcionales de manera controlada y predecible.

 

  • Evitar Errores Inesperados:

Permite evitar errores inesperados en los cálculos que podrían provocar resultados incorrectos o interrupciones en el análisis.

 

  • Flexibilidad en el Manejo de Datos:

Proporciona flexibilidad en el manejo de datos al permitir especificar cómo deben tratarse los errores en las fórmulas, adaptándose a las necesidades específicas del análisis.

 

El uso de tolerancias en Power BI es una práctica importante para garantizar la integridad y la precisión de los cálculos en el modelo de datos. Al comprender cómo funcionan las tolerancias y cómo aplicarlas correctamente en las fórmulas DAX, se puede mejorar la calidad del análisis y obtener insights más confiables a partir de los datos.

 

 

 

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En contabilidad hay 3 clases de tolerancias: a los empleados, de la cuenta de mayor y de deudor/acreedor. El de los empleados se usa para controla los límites superiores para contabilizar operaciones (máximos) i diferencias pagos permitidas. El de la cuenta de mayor se usa para controlar diferencias de pagos pemitidas (ej procesos automáticos de compensación). Los de deudor/acreedor para operaciones de compensación, días de gracias para vencimientos, dif de pagos permitidas, tolerancias de avisos de pago, etc. Si las diferencias de pago son irrelevantes, pueden tratarse automáticamente autorizando al sistema que ajuste el descto de pronto pago hasta X importe o que le de salidad una cuenta especial.....

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1 | Las tolerancias Concepto general Las tolerancias en contabilidad son parámetros que regulan cómo se pueden contabilizar operaciones. Existen tres tipos principales: 1. Grupos de tolerancia de empleados Límites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos). Diferencias de pago permitidas (ej. contabilización automática de diferencias menores). 2. Grupos de tolerancia de la cuenta de mayor Controlan diferencias de pago permitidas (ej. compensación automática). 3. Grupos de tolerancia de deudor/acreedor Operaciones de compensación. Asignación de días de gracia para vencimientos....

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Definición de Tipos de Documentos para Pedidos consiste en parametrizar las diferentes clases de pedidos de compra que la organización requiere para su gestión de aprovisionamiento. Cada tipo de documento (por ejemplo, pedido estándar, de consigna, de subcontratación o pedido marco) se configura con una clave que lo identifica, rangos de numeración propios, controles sobre campos y tolerancias, y reglas específicas que determinan su tratamiento logístico y contable. Esta definición permite diferenciar los procesos de compra según su finalidad, estandarizar la creación de documentos, facilitar la trazabilidad y asegurar que los pedidos cumplan con las políticas...

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Las configuraciones generales de los movimientos de mercadería en SAP MM se centran en definir cómo se gestionan las entradas y salidas de materiales dentro del sistema. Estas parametrizaciones permiten establecer reglas de control, contabilidad y gestión logística, asegurando la trazabilidad de cada movimiento. Incluyen la asignación de clases de movimiento (101, 201, 261, entre otras), la definición de mensajes de error o advertencia, el control de tolerancias, la determinación de cuentas contables, la relación con tipos de stock (libre utilización, bloqueado, en inspección de calidad) y la integración con otras áreas como Finanzas (FI) y Control de Costos...

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En el curso de Consultor SAP MM Nivel Avanzado de CVosoft, el módulo de Pedidos de Compras profundiza en la optimización y control estricto del abastecimiento corporativo. Se abordan configuraciones complejas como estrategias de liberación multifactoriales mediante condiciones, gestión avanzada de tipos de imputación y variantes de compras (servicios, consignación y subcontratación). El analista aprende el diseño funcional de la trazabilidad punta a punta, el control de tolerancias en la recepción de mercancías y la auditoría operativa mediante el historial de pedido. Esto capacita al consultor logístico para estructurar soluciones robustas, mitigar riesgos...

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En SAP MM, la gestión de facturas se centraliza en la verificación logística. La visualización se realiza principalmente mediante la transacción MIR4, que permite consultar el estado del documento, el historial de pedido y los asientos contables vinculados. Por otro lado, el bloqueo ocurre cuando existen desviaciones (en precio o cantidad) que superan las tolerancias configuradas, o de forma manual si el usuario detecta inconsistencias. Un documento bloqueado impide el pago en el módulo de FI hasta su liberación. Para gestionar estos bloqueos, se utiliza la transacción MRBR, donde se analizan los motivos (indicadores de bloqueo) y se procede a liberar la factura para que Tesorería...

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En el curso de SAP MM Avanzado de CVosoft, el bloqueo de facturas es un concepto clave para la integración Logística-Financiera (MM-FI). Los consultores aprenden a configurar y gestionar las razones por las cuales el sistema retiene un pago de forma automática o manual. Se profundiza en los bloqueos por desviaciones, donde SAP evalúa tolerancias de precio, cantidad y fecha entre el pedido, la entrada de mercancías y la factura. El sistema aplica un bloqueo estocástico por muestreo aleatorio. A nivel funcional, el consultor domina el customizing de límites de tolerancia, la liberación de facturas mediante la transacción MRBR y la segregación de funciones para garantizar el...

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En SAP MM avanzado, la estructura organizativa y los datos maestros son pilares clave. Los Grupos de artículos clasifican materiales con características afines, facilitando el análisis de compras y la restricción de búsquedas. Por otro lado, los Grupos de artículos externos permiten vincular la codificación interna con sistemas de proveedores o estándares internacionales. Finalmente, las Claves de valores de compra definen reglas de negocio automáticas: determinan tolerancias de exceso o falta de suministro, plazos de entrega y recordatorios de reclamación. Dominar estos conceptos en CVOSOFT es vital para optimizar procesos logísticos, asegurar la integridad del inventario...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Entrada de mercadería Explica la recepción/entrada de mercancías (GR) contra órdenes de producción (similar a GR de orden de compra) y que puede hacerse manual o automáticamente. La automática puede controlarse por operación (clave de control) o por material (perfil de planificación/producción). Menciona el proceso operativo (por ejemplo, transacción MB31) y parámetros de control: indicador de GR, almacén de recepción, tipo de stock (libre/calidad/bloqueado), GR valorada/no valorada y el indicador de entrega completa con reglas/tolerancias.

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Creado y Compartido por: Jeyson Antonio Villamil Genez

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SAP Master


Para efectuar las tareas de presupuesto se debe asignar a la clase de orden un perfil de presupuesto, este contiene los parametros de presupuestacion y especifica: si esta activado el control de dsiponibilidad si la disponibilidad se verifica con el valor del presupuesto total o anual la cantidad de periodos anteriores o futuros el tipo de conversion que usa para el presupuesto los decimales que maneja la moneda que trata el presupuesto (moneda de la sociedad CO, moneda del objeto o libre) El control de disponibilidad verifica los costos reales y comprometidos que se desean imputar en una orden contra el presupuesto dentro del perfil de presupuesto (en el customizing) se activa si el control de disponibilidad esta activo...

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Creado y Compartido por: Vivianny Jose Este Rodriguez


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