Número unívoco de un material. Sirve para el registro de reparación y servicio post venta.
Es posible asignar números de serie en caso de movimientos de mercancías para las unidades individuales de material. No importa en qué aplicación se lanzan estos movimientos de mercancías.
Asimismo, el sistema puede realizar una comprobación de stock que, a su vez, asegura un inventario correcto del stock individual. Esta verificación tiene lugar en el nivel de emplazamiento para centro y almacén así como para:
Todas las clases de stock (por ejemplo, el stock de libre utilización, el stock de control de calidad, los stocks bloqueados de devoluciones, el stock en traslado, el stock en tránsito, el stock bloqueado)
Todos los stocks especiales (por ejemplo, la cantidad abierta de pedido, el stock para proyecto, el stock de clientes y el stock de artículos en consignación)
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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Número de Serie" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.
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Desacuerdo a la configuración de materiales se puede definir si manejan lotes o no. Es posible introducir uno en el resumen de picking de la entrega de salida. Si las cantidades a entregar se consideran de diferentes lotes se debe utilizar la funcionalidad de partición de lotes. Perfil de número de serie grupo de datos resumidos por una sigla de cuatro dígitos, que define las condiciones y operaciones que se realizan al asignar números de serie a posiciones de material. El perfil de número de serie debe indicarse en el registro maestro del material a cuyas posiciones individuales deben asignarse números de serie.
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Lección 5: Funciones especiales en el tratamiento de entregas Objetivo: Aprender sobre lotes, números de serie, determinación de precios y partición de entregas. Contenido: Lotes: Se explica cómo se gestionan los lotes en las entregas y cómo se pueden particionar manual o automáticamente. Números de serie: Se describe cómo se asignan y gestionan los números de serie para materiales individuales. Determinación de precios: Se analiza cómo se determinan los precios en la entrega de salida, incluyendo gastos de transporte. Partición de entregas: Se explica cómo se puede dividir una entrega existente en varias entregas menores.
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La Interfase entre comercial y gestion Financiera. El sistema traspasa los datos que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a GEstion Financiera FI y las contabilidad con las cuentas correspondientes. Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de facturas siguientes Fecha de factura Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de Mensajes Bloqueo de contabilizacion La tranferencia de los datos de contabilidad a gestion ginanciera se efectual automaticamente. El sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturacion. Transaccion VFX3 se puede tratar el bloque de los documentos de la facturacion para pasarlos a contabilidad financiera...
Mi nombre es albis solano actualmente cuento con una lic en informatica con enfasis en sistema de informacion dentro de mis objetivos laborales es poder desempeñarme como consultora sap
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SUM es una función de agregación que suma todos los valores de una columna numérica. para obtener de la columna indicada, pero la aplicación delante de ella de la función ROUND, redondea el resultado final COUNT se utiliza para obtener la cantidad de líneas o registros de la tabla utilizada y su resultado cambiara ante la aplicación de filtros em el tablero ROUNDUP redondea un numero hacia arriba al numero de decimales especificado ROUNDDOWN redondea un numero hacia abajo al numero de decimales especificados MIN para obtener el valor mínimo de la columna utilizada pero la aplicación delante de ella de la función format define el formato con que se presenta el resultado...
Creado y Compartido por:Evelyn Caceres / Disponibilidad Laboral: PartTime
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EL LIBRO DIARIO GENERAL una de las ultimas tareas de cierre , consiste en la emision del libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del LIBRO DIARIOS transaccion S_ALR_87012287 con todo reporte , debemos comenzar ingresando los datos de seleccion : SOCIEDAD EJERCICIO FECHA DE CONTABILIZACION TAMBIEN SE PUEDE AGREGAR MAYOR CANTIDAD DE FILTROS SI DESEA VER ALGUN TIPO DE OPERACION O ASIENTO CONTABLE ESPECIFICO , ejempl- cuentas de maor o numeros de documento tambien podremos seleccionar distintas opciones que impactaran en la visualizacion del reporte. LINEA DE CABECERA numero de actualizacion...
Soy estudiante responsable, dinámica con capacidad de trabajo en equipo con ética y moral, para el ejercicio de mi profesión estando dispuesta a poner en practica en las organizaciones y en la comuni.
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LAS REMESAS DE CHEQUES MENU CHEQUES ----- TRANSACCION FCHK los cheques que emite una empresa son formularios prenummerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos. TRANSACCION FCHI .las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad , un banco propio y ID de cuenta NUMERO DE REMESAS : NUMERO O CLAVE QUE IDENTIFICARA A UNA REMESA NUMERO DE CHEQUE DESDE. numero correspondiente al primer cheque dela remesa NUMERO DE CHEQUE HASTA numro correspindiente al ultimo cheque de la remesa remesea siguietne , no secuencial , lista via de pago m info breve , fecha de compra. LA CREACION DE CHEQUES MANUALES . como se asigna...
Soy estudiante responsable, dinámica con capacidad de trabajo en equipo con ética y moral, para el ejercicio de mi profesión estando dispuesta a poner en practica en las organizaciones y en la comuni.
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Facturacion de Forma explicita Los documentos que deben facturarse puede especificarse de gorma explisita, mediante la introduccion manual de los numero de estos documenos (numero de pedidos o numero de entrega) Transaccion VF01 se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega Si no se ha podido crear ningun documento de facturacion, porque hay bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. Se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posicion para facturarlas al realozar la facturacion de pedidos o entregas. El poll de facturacion Transaccion VF02 La herramienta de pool de facturacion se gestiona a traves de la transaccion Vf04 Normalmente, no...
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1.1 Documentos de compra- Solicitud de pedido (ME53N- 10XXXX) Recuerda que utilizaras la tecla f3 o con el boton de flecha verde de la barra de herramientas para regresar al punto de partida. se puede visualizar el documento en el boton mencionado y tipeando el numero de documento. si llegaras a ingresar a las tx y se usara un numero erroneo, SAP te lo hace saber con un mensaje de error, y deberas probar con otro. en el encabezado presenta la opcion de ingresar textos. 1.2 Documento de compra- Solicitud de cotizacion (ME43-60XXXXXX) En este caso se ingresa con el numero 6000000060 en el casillero correspondiente, pueden ingresar con el matchcode o F4, Siempre inicia con el 60. 1.3 Documento de compra- Registro de cotizacion (ME48-60XXXXXXX)...
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El sistema comercial traspasa los datos de facturación, a Gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilización para la clase de factura. El sistema puede completar automáticamente los campos de Numero de referencia y Numero de asignación del documento contable, con los números de los documentos de comercial.
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3.2 AVISOS DE NECESIDAD DE MANTENIMIENTO 1. Creación de avisos de necesidades-Concepto General: Primero se crea en el sistema en forma de avisos para facilitar la priorizacion y coordinacion. 2. Fases del aviso de necesidades: El punto de partida es el aviso de una averia. Tambien se da en forma de solicitud. El aviso hace referencia a un objeto tecnico y describe la averia. Se puede introducir datos en un aviso para desarrollar el historial. Una medida de mantenimientomediante una orden de mantenimiento se introduce a raiz de un aviso. Un aviso no tiene que conducir en todas ñas situaciones a la cracion de un aviso. 3. Aviso de mantenimiento >>Cabecera: Los datos se introducen y actualizan, describen el problema, averia...
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