📘Número de Pedido de Compra del Cliente

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Definición de Número de Pedido de Compra del Cliente

Campo en el el pedido de venta de SD que permite colocar el valor de orden de compra, contrato, o solicitud de pedido del cliente. Este campo nos permite dar búsqueda más ágil sobre los valores que maneja el cliente. Además puede transferirse a la factura en contabilidad para la gestión de la cuenta corriente. 

Este número establece la conexión entre el pedido del cliente y el documento de venta generado por el usuario. El número utilizado por el cliente puede servir al usuario en la correspondencia con el cliente para localizar informaciones específicas. Si el número se refiere a un pedido, se podrá imprimir en documentos que le sean enviados al cliente (entrega, factura, etc)

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Número de Pedido de Compra del Cliente" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

1.1 Documentos de compra- Solicitud de pedido (ME53N- 10XXXX) Recuerda que utilizaras la tecla f3 o con el boton de flecha verde de la barra de herramientas para regresar al punto de partida. se puede visualizar el documento en el boton mencionado y tipeando el numero de documento. si llegaras a ingresar a las tx y se usara un numero erroneo, SAP te lo hace saber con un mensaje de error, y deberas probar con otro. en el encabezado presenta la opcion de ingresar textos. 1.2 Documento de compra- Solicitud de cotizacion (ME43-60XXXXXX) En este caso se ingresa con el numero 6000000060 en el casillero correspondiente, pueden ingresar con el matchcode o F4, Siempre inicia con el 60. 1.3 Documento de compra- Registro de cotizacion (ME48-60XXXXXXX)...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

¿En que casos crees que un pedido podria ser creado sin referencia a otro documento (solped o pedido)? considero que un pedido puede ser creado sin referencia cuando se crea un pedido de un material que no se encuentre en el maestro de materiales. Tambien puedo citar un tipo de compra que puede ser segregados sectores de la compra como por ejemplo para proyectos, para tecnología que requieran información adicional para este tipo de compra, en este caso estas clases "Clases de documentos" podrian ser los considerados "Z" los cuales serian customizados de acuerdo a las necesidades del usuario.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Creacion de documentos con referencia 1 creacion de documenro con referencia- generalidades cuando se crea un documento nuevo en SAP, un pedido podremos asociarlo a otro ya existe en el sistema. puede que constituyan una secuencia de documentos asociados a una determinada operacion de compras. > Facilita el registro de la informacion, heredando gran parte de la informacion del documento al que se refiere. >Los 2 documentos quedan asociados una misma operacion de compra, permitiendo establecer cada una de las etapas de la misma. ejemplo, una solicitud de pedido puede dar lugar al pedido de cotizaciones a varios proveedores, la definicion del mas conveniente originara el pedido basado en la solicitud o la cotizacion, la posterior recepcion...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Creacion del documento sin referencia 1 Procedimiento 1.1 Ingresar en la transaccion correspondiente, Tx ME21N con la cual accedemos a crear un nuevo pedido, con o sin referencia a otro documento. >Menu >Logistica >Gestion de materiales >Compras >Pedido >Crear 1.2 Seleccionamos la clase de documento lo primero que se va a definir sera la clase de documento, se encuentra en el extremo superior izquierdo de la pantalla, se puede mantener el tipo NB (estandar) EUB CI- Pedido int DFPS DJF- E-SAP-Pedido UB- Pedido de traslado DB- Pedido dummy NB- estandar FO- Pedido marco ENB- Pedido normal DFPS las funcionalidades la clase de documento que elegimos son las siguientes: *Rango de...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Las apps de SAP Fiori para el modulo de MM Aplicaciones Ya existen Las que fueron mejoradas Las nuevas Grupos Procesamiento de solicitudes de pedido Gestion de solicitudes de compra Supervision de posiciones de solicitudes de compra Crear solicitud de pedido Visualizar solicitudes de pedido Procesamiento de pedidos Resumen de aprovisionamiento Gestion de ordenes de compra Supervision de posiciones de ordenes de compra Creacion de ordenes de compra Supervision confirmaciones de proveedor Gestio de solicitudes de compra Procesamiento de almacen Resumen de documentos de material Contabilizar entradas de mercancia para pedido Traslado de stock (interno del centro) Contabilizar...

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Creado y Compartido por: Claudia Bibiana Monsalve Lopez

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SAP SemiSenior

DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS DE DOCUMENTOS DE COMPRA 🟧 Documentos de compra * La mayoría de los números de documentos tienen 10 dígitos. * Excepción: la solicitud de pedido tiene 8 dígitos. 🟧 Solicitud de pedido * ME53N – 10XXXXXX * Es el punto de llegada al punto de partida. 🟧 Solicitud de cotización * ME43 – 60XXXXXXXX 🟧 Registro de cotización * ME48 – 60XXXXXXXX 🟧 Comparación de cotizaciones * ME49 – 60XXXXXXXX * F8 → Ejecutar 🟧 Pedido * ME23N – 45XXXXXXXX 🟧 Entrada de mercancías * MIGO – 50XXXXXXXX 🟧 Verificación de factura * MIR4 – 51XXXXXXXX

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Creado y Compartido por: Andres Felipe Martinez Guerra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Solicitudes de Pedido El procedimiento de gestión de la Solicitudes de Pedido no ha sufrido variaciones en la versión de SAP S/4 HANA, sin embargo, ha agregado algunas herramientas para facilitar su gestión y automatizar el proceso. Las Solicitudes de Pedido se pueden realizar mediante dos vías: Compra directa: Solicitudes de Pedido creadas a partir del procedimiento de MRP según la propuesta que este genere. Luego, esta será convertida en Pedido de forma manual o automática una vez que sea aprobada Compra indirecta: el usuario realiza la creación de la SolPed y al recibir la aprobación se crea el Pedido que se requiere enviar al Proveedor. SAP S/4 HANA mediante aplicativos...

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Creado y Compartido por: Katiuska Elizmara Torres Nova

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SAP SemiSenior

Aceptando el reto!! 1.Sera suficiente la creación de un solo pedido? Cuando se genera la asignación de un pedido a dos materiales, es necesario crear 1 pedido a cada proveedor, ya que en los datos de cabecera solo se permite agregar a un solo proveedor. 2. Se podria permitir manejar una condición de pago diferente, ya que la condición de pago es un dato de la posición del material 3. Considero que en los datos de cabecera solo se permite agregar una Organización de compra por lo cual no podria hacerse en un mismo pedido, en este caso debería realizarse en dos pedidos de manera independiente.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Al ponerme en la posición del comprador, considero que muchos de los datos ingresados en la solicitud podrian ser datos obligatorios para realizar la gestión de compra como por ejemplo: código del material, unidad de medida, cantidades, moneda, proveedor, solicitante, imputaciones. Definitivamente todos los datos anteriores ayudan al comprador en el proceso de gestión del pedido ya que parte de esta información se hereda al pedido, lo que permite identificar al grupo de compras la necesidad y definir las diferentes condiciones de esta compra, asi como los criterios a utilizar. En caso tal de requerir mas imformación técnica puede requerir mas información técnica al solicitante del...

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Definición de Tipos de Documentos para Pedidos consiste en parametrizar las diferentes clases de pedidos de compra que la organización requiere para su gestión de aprovisionamiento. Cada tipo de documento (por ejemplo, pedido estándar, de consigna, de subcontratación o pedido marco) se configura con una clave que lo identifica, rangos de numeración propios, controles sobre campos y tolerancias, y reglas específicas que determinan su tratamiento logístico y contable. Esta definición permite diferenciar los procesos de compra según su finalidad, estandarizar la creación de documentos, facilitar la trazabilidad y asegurar que los pedidos cumplan con las políticas...

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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