📘Gestión de Pagos a Proveedores

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Definición de Gestión de Pagos a Proveedores

La gestión de pagos a proveedores en SAP implica el proceso de realizar y registrar los pagos realizados a los proveedores por los bienes y servicios recibidos. 

 

 

Aquí tienes cómo este proceso puede aplicarse y utilizarse en Power BI:

 

Detalles de la Gestión de Pagos a Proveedores en SAP:

 

  • Registro de Pagos:

En SAP, se registran los pagos realizados a los proveedores, lo que incluye detalles como la fecha del pago, el importe pagado, el proveedor correspondiente y otros datos relacionados.

 

  • Reconciliación de Pagos:

Se reconcilian los pagos realizados con las facturas de los proveedores para garantizar la precisión de los registros financieros y mantener un seguimiento adecuado de las obligaciones de pago.

 

  • Procesamiento de Pagos:

Se procesan los pagos de acuerdo con los términos acordados con los proveedores, lo que puede incluir pagos a término, pagos parciales o pagos anticipados.

 

Integración con Power BI:

 

  • Extracción de Datos:

Power BI puede conectarse a SAP y extraer datos relacionados con la gestión de pagos a proveedores desde el módulo correspondiente, como el módulo FI (Finanzas) o el módulo MM (Gestión de Materiales).

Los datos extraídos pueden incluir información sobre los pagos realizados, los proveedores, las fechas de pago, los importes pagados y otros detalles relevantes.

 

  • Análisis de Pagos:

Una vez que se importan los datos a Power BI, se pueden realizar análisis para comprender mejor el flujo de efectivo, identificar tendencias de pago, evaluar el rendimiento de los proveedores y optimizar los procesos de pago.

 

  • Creación de Informes Financieros:

Se pueden crear informes y tableros de control en Power BI para visualizar los datos de pagos a proveedores de manera efectiva.

Esto puede incluir informes de resumen de pagos, análisis de días de crédito, seguimiento de pagos atrasados, entre otros.

 

Alcance en Power BI:

 

  • Seguimiento de KPI Financieros:

Power BI permite monitorear indicadores clave de rendimiento (KPI) financieros relacionados con los pagos a proveedores, como el tiempo promedio de pago, el porcentaje de pagos a tiempo y el índice de rotación de proveedores.

 

  • Gestión de Flujos de Efectivo:

Se pueden realizar análisis de flujo de efectivo para evaluar el impacto de los pagos a proveedores en la posición financiera de la empresa y optimizar la gestión de la liquidez.

 

  • Análisis de Costos y Eficiencia:

Power BI facilita el análisis de costos asociados con los pagos a proveedores y la identificación de oportunidades para mejorar la eficiencia en los procesos de pago.

 

  • Integración con Otros Procesos:

Los datos de pagos a proveedores en Power BI pueden integrarse con otros procesos empresariales, como la gestión de compras y la planificación financiera, para obtener una visión holística de la cadena de suministro y las finanzas de la empresa.

 

En resumen, la integración de la gestión de pagos a proveedores de SAP en Power BI proporciona una herramienta poderosa para el análisis financiero y la toma de decisiones. Permite a las empresas obtener información valiosa sobre sus pagos a proveedores y optimizar sus procesos de pago para mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad.

 

 

 

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REPASO - DATOS MAESTROS. el programa de pagos automaticos nos permite emitir pagos masivos. SOLAPA DATOS GENERALES - CONTROL cliente /acreedor : si un deudor es tambien acreedor , o el reves, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. las partidas abiertas de la cuenta asignada SOLAPA DATOS GENERALES - PAGOS cuentas bancarias : podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor.. pagador / receptor alternativo . se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. si el receptor del pago / pAgador altrenativo es un deudor o acrededor existente , el numero o numeros de cuenta de deudor /acrededor podran introducirse en el registro maestro como receptor del...

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Pagos de anticipos y utilizacion CME Cuenta de mayor Especial - CME La cuenta de mayor especial es utilizada para contabilidar en un deudor / acreedor, imputando una cuenta distinta a la indicada en el dato maestro. Este indicador cuenta con una parametrizacion de fondo que especifica el indicador, cuenta asociada y cuenta CME. Por ejemplo, si se da un anticipo a un acreedor, este debe registrarse en una cuenta de activo (anticipo a proveedores) y no a la cuenta del proveedor como menos pasivo. Todo lo que se imputa a un CME lleva claves de contabilizacion especial: 09 - CME - Debe - Deudor 19 - CME - Haber - Deudor 29 - CME - Debe - Acreedor 39 - CME - Haber - Acreedor Las contabilizaciones En una opreacion normal podemos...

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