📘FB01

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Definición de FB01

La transacción estándar de SAP FB01 se utiliza para la contabilización de documentos, es decir la realización de asientos contables.

Denominamos Asientos contables a: “Cada una de las anotaciones o registros que se hacen en un libro de contabilidad, que se realizan en contabilidad con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación en el patrimonio de una empresa y por tanto un movimiento en las cuentas de una sociedad o persona física.

En el sistema de partida doble, cada asiento tiene dos vertientes: el debe y el haber. Estas dos posiciones hacen movimientos inversos, y afectan al activo o al pasivo, y se fundamentan por el hecho de que todo apunte afecta al menos a dos cuentas y cada movimiento tiene una contrapartida".

La transacción FB01 se utiliza para publicar cualquier tipo de documento FI, por lo que es una transacción genérica de contabilización.

Muchas transacciones para contabilizar documentos llaman a FB01 y rellenan automáticamente algunos campos de salida (por ejemplo, tipo de documento, clave de cuenta, etc.).

No hay ruta de navegación para la transacción FB01 como usuarios normales deben utilizar otras transacciones.

F-22 etc. son todas las variantes de FB01, con ciertos defectos pre-llenados.

 

 

 

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Invertir un documento de periodificación (F.81): Se puede utilizar este programa cuando hay un volumen importante de operaciones por registrar. Este mismo proceso, lo podríamos reemplazar fácilmente por la transacción FB01 y luego anular por FB08 con motivo de anulación 02. Otra forma de hacer la reversión del asiento sin necesidad de anular es utilizar la opción de contabilización con modelo y marcando el tilde de asiento inverso. En este caso, no nos debemos olvidar de cambiar la fecha de contabilización por la del nuevo período.

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Creado y Compartido por: Carolina Luján Rodriguez Cerviño / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Transacciones clásicas: FB01 - F-02: Estas transacciones crean registros contables, contienen toda la información que requiere el documento a crear y permite ir agregando una a una las posiciones que se requieran. FB50: Registra documentos de cuentas de mayor y en esta se permite crear únicamente documentos para cuentas de mayor. Diferencias: No se debe elegir clave de contabilización y todo esta en una sola pantalla. En cualquiera de estas transacciones se puede inicialmente simular el registro de un documento con el fin de verificar que no hayan errores ni inconsistencias del documento. También nos permite visualizar un preliminar del documento que se va a crear.

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Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

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SAP Senior

Registracion de un documento contable Transacciones clasicas F-02 y FB01 son basicamente la misma transaccion, solo que la FB01 tiene unos datos precargados. En la transaccion f-02 arrancamos con los datos de cabecera como la fecha de documento y la fecha de contabilizacion, seguido por la clase de documento, sociedad, moneda, referencia y texto de cabecera de documento. Para comenzar con la primer linea de contabilizacion debemos asignar la clave de contabilizacion (en este caso 40 corresponde a una imputacion en Debe de una cuenta de mayor) con esto podemos abrir a un matchcode para buscar la cuenta a traves del texto explicativo. Al dar enter o presionando "confirmar" podemos añadir datos de posicion como el importe, el centro...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

SAP FI: nos permite gestionar el área financiera y contable de una empresa. Sus principales funciones son: Gestionar y representar todos los datos de contabilidad, según el principio de registración por documentos. Flujo de datos abiertos e integrados, asegurados por actualizaciones automáticas. Disponibilidad de los datos en tiempo real y sincronización de las cuentas auxiliares con la contabilidad del libro mayor. Preparación de información operativa para ayudar a la toma de decisiones estratégicas. Sub módulos de SAP FI: Libro mayor Libro especial Activos fijos Deudores Acreedores Impuestos Bancos Gestión de viajes ...

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Creado y Compartido por: Sergio Alejandro Suarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


TRANSACCION F-02 EN EL CASO DE DEUDORES Y ACREEDORES LA TRANSACCION ES MUY SIMILAR SOLO QUE INCORPORAMOS OTRAS CLASES DE CUENTAS. TRANSACCION FB01 son mascaras LAS FACTURAS DE ACREEDORES : facturas , notas de credito , notas de debito DATOS A COMPLETAR EN LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO O CLAVE DE CONTABILIZACION : el sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores CUENTA en este campo se elige el codigo acreedor que corresponda la condicion de pago tienen almacenada los dias de plazo en el cual se debera la factura , este plazo de pago comenzara a contarse desde la fecha base si se encuentra implementado el modulo de CO en todas las cuentas de resultado debera ingresarse un onjeto de CO , en este...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Las operaciones intercompany 1- Las operaciones intercompany o multisociedades Una operación multisociedad incluye a 2 o mas sociedades en una operación contable. Ejemplos: Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades (compras centralizadas) Una sociedad paga facturas para otra sociedades (pagos centralizados) Una sociedad vende mercancía a otra sociedades Una operación multisociedades efectúa contabilizaciones en cuentas de diferentes sociedades. Sin embargo, no se puede contabilizar sólo un documento porque un documento siempre se asigna a una sociedad en concreto. En cambio, el sistema crea y contabiliza un documento separado en cada una de las sociedades afectadas. Para...

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Creado y Compartido por: Daniel Sanchez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Lección 8 Las operaciones intercompany 1| Las operaciones intercompany o multisociedades Una sociedad incluye a dos o más sociedades en una operación contable. - Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades (compras centralizadas) - Una sociedad paga facturas para otras sociedades ( pagos centralizados) - Una sociedad vende mercancías a otras sociedades NO SE PUEDE CONTABILIZAR único doc xq siempre se asigna a una sociedad en particular. Contabiliza un doc separado en cada una de las sociedades afectadas. Los doc de una operación multisociedad están vinculados mediante un número de operación multisociedad común Se puede utilizar el informe RFBVOR00 para visualizar...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Unidad 2 Lección 4 Breve resumen. 1-Contabilizar con Modelo: Se encuentra disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. Lo que nos permite esta manera de contabilizar es acelerar los pasos. Transacción F-02 (FB01) Podemos: *crear un asiento Inverso *Entrar apuntes de cuenta mayor *No proponer Importes *Recalcular días y porcentajes *Visualizar posiciones Copiadas *copiar Texto *Calcular Importes El sistema mostrara el asiento con todos los datos introducidos y los campos que puedan ser modificados. En este casos en el sistema no queda registro de que el nuevo asiento fue creado con copia de otro documento. 2-Modelos de Imputación: Se utiliza para crear asientos modelos los cuales nos ayudará...

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Creado y Compartido por: Yesicca Villalobos Mujica / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


CONTABILIZAR CON MODELO se tendra disponible en cualquier transaccion : es un coldigo unico que existe en el sistema sap y que es ejecutado por un usuario del sistema para acceder a una funcionalidad particular del sistema sap. esta compuesto por una o varias pantalla por las cuales el usuario va navegando e interactuando. esto permitiendo que al contabilizar acelere los pasos , ya que se tomara como base un docuemento ya contabilizado al cual se le pondran modificar los datos que correspondan. ejemplo fechas de contabilizacion. la transaccion F-02 SE UTILIZA PARA LA CONTABILIZACION DE COCUMENTO este trae como datos por defecto la clase de documento SA y la clave de contabilizacion 40 para iniciar la reistracion con una cuenta de mayor ,...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Usos de comandos abreviados para gestionar los modos de SAP Para gestionar los distintos modos de SAP, podemos ingresar diferentes comandos de uso rápido. Por ejemplo: /n - Permite cerrar la tx que estamos utilizando en el modo actual y volver a la pantalla inicial de Easy Access. /n + transaccion - Si anteponemos el comando /n a alguna tx, permite cerrar la tx actual y abrir en el mismo modo, la tx indicada luego del /n. Por ejemplo: tenemos un modo abierto, utilizando la tx FB01. Si desde la barra de comandos escribimos /NSE16, SAP cerrará la tx FB01 y abrirá en el mismo modo, la tx SE16. /o - Permite abrir un modo nuevo de SAP sin salir de la tx que estamos utilizando en el modo actual. El nuevo modo se...

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Creado y Compartido por: Eleonora Providenza / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación


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