📘Factura de Cliente-módulo FI

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Definición de Factura de Cliente-módulo FI

El "Registro de la Factura al Cliente" en el módulo FI (Finanzas) de SAP es una parte crítica del proceso de ventas que implica la contabilización de las facturas emitidas a los clientes. 

 

 

Aquí tienes detalles sobre cómo esta actividad se puede aplicar y utilizar en Power BI:

 

Detalles del Registro de la Factura al Cliente en el Módulo FI de SAP:

 

  • Contabilización de Facturas:

En el módulo FI de SAP, se contabilizan las facturas emitidas a los clientes.

Esto implica registrar la facturación en los libros contables de la empresa y actualizar los estados financieros correspondientes.

 

  • Datos de Facturación:

Los datos contables asociados con la factura al cliente incluyen el número de factura, la fecha de emisión, los importes totales, los impuestos aplicados y otros detalles relevantes.

 

  • Reconciliación de Pagos:

Se realiza una reconciliación de los pagos recibidos de los clientes con las facturas contabilizadas para garantizar la exactitud de los registros financieros.

 

Integración con Power BI:

 

  • Extracción de Datos:

Power BI puede conectarse a SAP y extraer datos relacionados con el registro de facturas al cliente desde el módulo FI.

Los datos extraídos pueden incluir información contable detallada, como números de factura, fechas de emisión, importes totales y detalles de pagos.

 

  • Análisis de Datos Financieros:

Una vez que se importan los datos a Power BI, se pueden realizar análisis financieros para comprender mejor el rendimiento de la facturación y la situación financiera de la empresa. Esto puede incluir análisis de tendencias, comparaciones entre períodos y evaluación de la rentabilidad.

 

  • Creación de Informes Financieros:

Se pueden crear informes financieros interactivos y tableros de control en Power BI para presentar los datos de manera efectiva a los usuarios finales.

Esto puede incluir informes de facturación por cliente, análisis de margen de beneficio, seguimiento de cuentas por cobrar, entre otros.

 

Alcance en Power BI:

 

  • Análisis de Rentabilidad:

Power BI permite analizar la rentabilidad de las ventas al proporcionar una visión detallada de los ingresos y costos asociados con las facturas contabilizadas.

 

  • Gestión de Cuentas por Cobrar:

Se pueden realizar análisis de cuentas por cobrar para identificar tendencias de pago, clientes morosos y oportunidades de mejora en la gestión de crédito.

 

  • Seguimiento de KPI Financieros:

Power BI puede utilizarse para monitorear indicadores clave de rendimiento (KPI) financieros relacionados con la facturación, como el ciclo de facturación, el tiempo promedio de cobro y la eficiencia en la gestión de facturas.

 

  • Planificación y Presupuestación:

Los datos de facturación contabilizados en SAP pueden integrarse en procesos de planificación y presupuestación en Power BI para facilitar la toma de decisiones financieras estratégicas.

 

En resumen, la integración del registro de facturas al cliente del módulo FI de SAP en Power BI proporciona una poderosa herramienta para el análisis financiero y la toma de decisiones. Permite a las empresas obtener información valiosa sobre su rendimiento financiero y optimizar sus procesos contables y de facturación.

 

 

 

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Factura de Cliente-módulo FI" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Training

Clases de Bonificaciones: * Inclusiva: Cantidades del pedido no inlcuidas en la factura , al cliente se le entrega en forma de bonificacion, una cantidad determinada en la misma mercaderia / material que se le comercializa. * Exclusiva: comprende la entrega extra de mercancias al cliente estas pueden ser del mismo tipo de material como cantidades adicionales o de otro articulo diferente. las mercancias que se entregan al cliente de forma gratuita no estan incluidas en la factura. Bonificacion en Especie: pretende la entrega en articulos de la misma o distinta caracteristica , en ofrecimiento de un benefiio comercial al cliente por la venta

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Creado y Compartido por: Monica Quiroga / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master


Cuenta asociada = Cuenta de reconciliación Cuentas a pagar: Es un submódulo AP SAP Identifica todo lo concerniente a AP y ACREEDORES con la letra K Cuentas a cobrar: Es un submódulo AR SAP Identifica todo lo concerniente a AR y DEUDORES con la letra D Proceso de compras en el modulo de MM se inicia con: 1. Un pedido de compras 2. Recepción de mercaderías y/o servicios 3. Registración de la factura (Pagar al proveedor - acreedor) Proceso de ventas en el modulo de SD se inicia con: 1. Un pedido de ventas 2. Entrega de mercaderías 3. Emisión de la factura (Cobrar al Deudor)

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Creado y Compartido por: Yorley Carolina Uribe De Jimenez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Tratamiento de reclamo Se crean devoluciones Creado un pedido de cliente Entregando la mercancia al cliente y facrurando al cliente por la mercancia. Pueden crear devoluciones o una solicitud de cargo (nota de debito ) o abono( nota de credito) cimo referencia a un cliente. La solicitud de correccion de factura o abono/cargo ( sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturacion Las solicitudes de abono y cargo Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear Sin referencia a una operacion Haciendo referencia a un docuemnto de facturacion o Haciendo referencia a un pedido. La solicitud de abono contiene un bloque de factura que impide la facturacion inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento,...

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Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura

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Creado y Compartido por: Orlando Palmi Valverde / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

En ciertos ambientes comerciales como la industria química, bienes de consumo o comercio al por menor, es común, ofrecer al cliente un descuento en forma de bonificación en especie. Existen dos tipos de bonificaciones en especie: Bonificación inclusiva: consiste en cantidades del pedido no incluidas en la factura. Al cliente se le entrega en forma de bonificación, una cantidad determinada de la misma mercadería/material que se le comercializa. Bonificación exclusiva: comprende la entrega extra de mercaderías al cliente. Éstas pueden ser del mismo tipo de material, como cantidades adicionales, o de otro artículo diferente. Las mercancías que se entregan al cliente...

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Creado y Compartido por: Pablo Felix Mendez Argueta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

6.6 Las operaciones comerciales especiales La venta de contado es cuando la venta se efectúa directa al cliente como si fuera un cambaceo. El pago se efectúa directamente al realizar el pedido. La factura proforma: Es un trámite aduanero que requiere una factura. Para hacer una factura proforma es ingresar a la transacción VF01 y en el apartado de clase de documento de facturación y se selecciona la opción "Proforma para pedido". Cabe mencionar que lo anterior en base a un pedido y también existe para una entrega entonces en el apartado de clase de documento de facturación se selecciona en base a una entrega. Si nos vamos al flujo de documentos se visualiza que la entrega sigue...

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Creado y Compartido por: Juan Ramon Rodriguez Ortiz

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SAP Training

Proceso de Ventas: 1.1 Consulta de Cotizacion: En este documento se registran datos de Solicitud de cotizacion, es decir productos o serivicos, cantidades, plazos de entrega, detalles tecnicos, etc. que requiera el cliente. Datos importantes: Producto o material, Cantidad, Area de ventas, Moneda, Solicitante, Fecha de entrega, Precio(si corresponde), Centro de suministro, puesto de expedicion. 1.2 Registro de Oferta: En este documento se registran los datos necesarios para el envio de la cotizacion de acuerdo con lo que pide el cliente en el documento anterior. Datos importantes: Producto o material, Cantidad, Area de ventas, Moneda, Solicitante, Destinatario de la mercaderia, Precio del producto , Fecha de entrega, Centro de suministro, puesto...

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Creado y Compartido por: Gaston Puente / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Lección 2: Control de la Clase de Factura Objetivo: Comprender los instrumentos de control más importantes en el proceso de facturación, incluyendo la definición y configuración de las clases de factura. Contenido: Las clases de factura controlan todo el documento de facturación. SAP incluye clases de factura estándar (F2 para facturas, G2 para abonos, etc.), pero se pueden crear nuevas o modificar las existentes. Parámetros clave en la clase de factura: Asignación de números. Determinación de cuentas. Bloqueo de contabilización. Características especiales de la interfaz FI. Uso del programa SDCHECKV0FA para verificar las parametrizaciones...

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Creado y Compartido por: Angel Alfredo Rivera Vásquez

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SAP Junior

La factura del proveedor se registra mediante la transacción MIRO dentro del modulo MM MIRO: Se utiliza para la verificación de facturas logísticas. Ideal para facturas que deben coincidir con pedidos de compra y recepciones de inventario. Cabecera: se refiere a aquellos datos únicos para cada documento y en el caso del documento contable Posiciones: se refiere al detalle de todas las imputaciones a cuentas de mayor (contables) y objetos de costo Facturas de proveedores (generado en el modulo f1) Transacción FB60: Ideal para gastos administrativos, servicios, o proveedores ocasionales sin orden de compra Gestión de facturas de clientes(deudores) Transacción FB70:

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Creado y Compartido por: Evelyn Caceres / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Expert


TRATAR DOCUMENTOS DE ACTIVOS FIJOS cuentas a pagar ( AP) o gestion de materiales MM los documentos que se generan pueden modificarse , visualmente o anularse. los documentos que se generan desde el modulo de activos fijos poseen dos numeros de documentos diferentes , un numero oidentifica el movimiento en el modulo de activos fijos y otro numero es el correspondient a la imputacion de la contabilidad principal. LA CREACION DE DOCUMENTOS EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS TRANSACCION GENERAL ES AB01 : para contabilizar un movimiento del activo , fecha de documento y contabilizacion y la clase de movimiento sii se ingresa una amortizacion no planificada , no mostraria ninguna cuenta ya que las cuentas estan determinadas por parametrizacionees...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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