📘Emolumentos Básicos

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Definición de Emolumentos Básicos

Sueldo del Empleado o conceptos que componen el sueldo fijo

Los emolumentos básicos constan de los elementos de salario y de sueldo fijos que se pagan en cada período de cálculo de nómina.

En SAP se registran en forma de claves de concepto de nómina en el infotipo Emolumentos básicos (0008).

En el infotipo Emolumentos básicos (0008) puede guardarse el emolumento básico de empleado.

Con el historial del infotipo se obtiene una visión general de la evolución de sueldos y salarios del empleado.

El sistema estándar incluye los siguientes tipos de referencia:

  • Subtipo 0: Contrato básico.
  • Subtipo 1: Contrato básico ampliado.
  • Subtipo 2: Paga interior similar.
  • Subtipo 3: Devolución de costes en moneda extranjera.
  • Subtipo 4: Indemnización de ponderación local.

El infotipo Emolumentos básicos (0008) puede procesarse por sí solo o durante la ejecución de una medida. Si quiere crear un nuevo registro de infotipo, introduzca el tipo de referencia en la pantalla Actualizar datos maestros HR. El tipo de referencia ya está definido si se ejecuta una medida de personal.

 

Categoría salarial:

El sistema propone automáticamente la clase de convenio colectivo y el área de convenio colectivo. Sin embargo, dichos valores pueden sobrescribirse.

 

 

 

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INFOTIPOS RELEVANTES Hay bastantes entre esos Estatus de nómina , ausentismos entre otros.. 2. TRATAMIENTO DE LOS INFOTIPOS RELEVANTES Por medio de las transacciones PA20 y PA30. Campos de comando disponibles en transacciones PA30 -Resumen de entradas: visualizar la fecha y los datos del primer renglón de os distintos registros que fueron cargados en un Infotipo. REMUNERACIÓN , CATEGORÍAS SALARIALES Y NOVEDADES PARA LA LIQUIDACIÓN Emolumentos básicos 0008 se puede guardar el sueldo o emolumento básico de cada Empleado. -Visión general de la evolución de sueldos y salarios del Empleado. Puede procesarse por si solo o durante la ejecución de una medida Esto quiere decir que...

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4 - El Maestro de Materiales Comprende las siguientes áreas: datos básicos, datos comerciales, de compras, etc. trasncasciones: MM01 crear MM02 modificar MM03 Visualizar. Datos basicos 1 : relevante para todas la areas, válido para todas las unidades organizativas. nro de material, texto breve, unidad de medida, etc. ventas OrgVta : relevante para ventas, válido para todas las organización de ventas y canal de distribución centro suministrador, grupo de materiales, clasificacion fiscal, etc. compras: relevante para la gestión de materiales, válido para el centro. ventas general/centro: relevante para ventas, válido para el centro suministrador....

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Transacciones enjoy para deudores y acreedores Para acreedores: FB60: Facturas o notas de debito acreedores FB65: Notas de credito acreedores FV60 / FV65: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Para deudores: FB70: Facturas o notas de debito deudores FB75: Notas de credito deudores FV70 / FV75: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Ingreso de documentos La pantalla de la transaccion FB60 sera usada como base de explicacion: Barra de herramientas: nos permite acceder a las distintas funciones de la transaccion. Contamos con estos iconos: Modelos de trabajo en: Modelos de imputacion y documentos retenidos Sociedad: Nos permite...

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Las Estructuras de CO-PA La Sociedad PA es la unidad organizativa clave en CO-PA con capacidad de definir la informacion de ventas y marketing. Las Caracteristicas, refieren a dimensiones analiticas de la cuenta de resultado. Para cada Sociedad PA se encuentran predefinidas automaticamente varias caracteristicas como organizacion de ventas, cliente, producto. Las cuales de denominan caracteristicas fijas. Tambien existen caracteristicas no fijas que son creadas de manera independiente y comienzan por WW, tienen un total de 4 a 5 caracteres y se añaden a un catalogo de campos, es posible añadir hasta 50 caracteristicas. Caracteristicas transferidas de tablas de SAP, es posible usar caracteristicas que ya existen en...

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CREACION DE UN NUEVO PROVEEDOR Transaccion MK01 (para la creacion de un Proveedor) 1. Pantalla inicial - Datos de acceso Acreedor: numero del proveedor (si es numeracion externa, lo ingresamos, si es numeracion interna, SAP lo asigna automaticamente y dejamos el campo vacio). Organizaciones de Compras: indica para que organizacion se crea el proveedor. Grupo de Cuentas: clasifica al proveedor (habitual, eventual, con que reglas de campos, numeracion, interlocutores, etc.). Modelo (opcional): permite copiar datos de un proveedor ya existente. Datos basicos del proveedor Direccion Nombre, calle, numero, codigo postal, ciudad, pais, idioma, telefono, fax, etc. (Campos con tilde= obligatorios, SAP no permite continuar...

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