✒️SAP SD / La formas de liquidación Por Juan Rodriguez Ortiz
SAP SD La formas de liquidación

6.5 Las formas de liquidación
Uno de sus clientes desea recibir una sola factura por todas las operaciones que se le deben facturar.
Factura Colectiva
Como norma, el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatible.
En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega
Partición de facturas
Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizará automáticamente una partición de factura.
Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura. Por ejemplo si se tiene una condición de pago diferente, el sistema hará una partición de factura.
Para poder unir varias entregas de salida en una misma factura los interlocutores de cabecera de la factura, es decir, pagador y destinatario deben de ser los mismos. Aclarar que no son los interlocutores de cabecera de entrega de salida. En la factura es irrelevantes saber quién recibió la mercancía sino que el que recibirá la factura debe ser uno solo.
Partición de facturas dependiente de posición
Se puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación.
Los campos que causan una partición se visualiza en el análisis de la partición.
Análisis de partición: El análisis de la partición es un reporte permite determinar cuáles son los motivos por los cuales las posiciones de un documento fuente no se incluyeron en la factura colectiva. Si desea garantizar que se creen las facturas separadamente según ciertos criterios, puede hacerlo definiendo determinados criterios de partición.
Documentos de facturación individuales
También es posible configurar el sistema para que cree un documento de facturación para cada documento de ventas.
6.5.2 La lista de facturas
Lista de factura: Se utilizan sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas.
Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
Las listas de facturas permiten enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) a un responsable de pago de forma periódica o en fechas determinadas.
El administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en el Customizing de Comercial:
*Cada clase de factura que se requiere incluir en una lista de facturas debe tener asignada una clase de lista de facturas. Las versiones de SAP incluye dos clases de lista de facturas: LR para facturas y notas de cargo, y LG para abonos.
Asimismo, es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
*Debe definirse un calendario de fábrica que especifique los intervalos de tiempo o los días en que se deben crear las listas de facturas. Indique este calendario de fábrica en el registro maestro del cliente pagador (Solapa de factura, campo Fecha de lista de facturas).
*Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (factura individual lista de facturas).
Las listas de facturas se pueden anular.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Ramon Rodriguez Ortiz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
Juan Ramon Rodriguez Ortiz
Profesión: Ingeniero Industrial - Mexico - Legajo: RA99N
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial
Presentación:
Ingeniero industrial con experiencia en el sector farmacéutico, empaque y embalaje
Certificación Académica de Juan Rodriguez






Disponibilidad Laboral: FullTime


















