✒️SAP SD Los circuitos comerciales
SAP SD Los circuitos comerciales
CIRCUITOS COMERCIALES
1. REALIZACIÓN DE CIRCUITO ESTÁNDAR
PEDIDO → ENTREGA → FACTURA → SOLICITUD DE NOTA DE CRÉDITO
2. Visualización del circuito completo
1. PEDIDO
Logistica → comercial → ventas → pedido → VA01 - CREAR
Clase de pedido [PS] Pedido estandar
Datos organizativos
Organización ventas [7500]
Canal de distribución [10]
Sector [00]
presionamos continuar
Ingresamos el solicitante
Solicitante [100006]
N° ped. cliente [circuitos comerciales]
Enter y cargamos los datos del material
MATERIAL CANTIDAD DE PEDIDO
CEL-14 20
Confirmamos
Seleccionamos posición y vamos al icono visualizar dellas de posición (es el primero de la barra desde la izquierda, es un hoja con un lupa)
En la solapa de expedición → podemos ver el centro y el puesto de expedición
En la solapa de factura → podemos ver las condiciones de pago y el Incoterm
En la solapa de CONDICIONES → los precios
En la solapa de Repartos → las fechas confirmadas con las cantidades a entregar
Presionamos en volver
Grabamos el pedido → 111
Ahora hay que suministrar el pedido, por lo cual tenemos que crear la entrega
vamos a Doc. venta en el menu → suministrar o con la transaccion VL01N
aparecen los datos de el pedido que realizamos anteriormente
continuar
Colocamos
CANTIDAD PICKING
20
Presionamos ENTER Y GRABAMOS → se creo la entrega 80000029
Ahora vamos a contabilizar
Entrega de salida en el menu → Modificar
Entrega de salida [80000029]
Presionamos Contabilizar SM (salida de mercancias)
Esto genera la salida del stock sobre los productos que colocamos en el pedido
Se graba la modificación
Ahora procedemos a hacer la Factura
Transaccion → VF01
El sistema nos propondra el documento de entrega que recien grabamos.
Confirmamos
El sistema propondrá todos los datos del pedido y de la entrega.
Guardamos y se a realizado el documento de factura 90000020
El cliente nos reclamo una Solicitud de nota de crédito
Vamos a la transaccion VA01
Clase de pedido [G2] solicitud de abono
Seleccionamos → Crear con referencia
Cargamos el numero de factura que recién grabamos 90000020 TOMAR
Nos pondrá los datos de la factura
En la solapa de ventas un motivo por el cual estamos cargando esta solicitud de abono
por ejemplo una diferencia de precio.
Seleccionamos la posición donde se encuentra el material, vamos a los datos de condiciones de la posición y cargamos el valor por la diferencia de precio que el cliente nos esta reclamando.
En la columna de importe es donde colocamos la diferencia, y guardamos
Solicitud de nota de crédito → 600000007
(mayormente la realizacion de nota de credito esta boqueado para realizar, si alguien tiene que realizar el desbloqueo para que se efectue)
Para desbloquear Transaccion → V23
o
PEDIDO → POOLS DE TRABAJO → V23 DOCUMENTOS DE VENTA BLOQUEADOS
Colocamos
Cliente [ 100006 ]
Datos organizativos
Organización ventas [7500]
Canal de distribución [10]
Sector [00]
continuar
Lista de documentos venta bloqueados para facturación
En este caso tenemos la solicitud de abono 600000007 que tiene un bloque de factura, ingresamos a la misma
ye dejamos en blanco el campo de Bloque Factura
Guardamos
Regresamos y vamos a la transaccion VF01 en la cual vamos a convertir esta solicitud de abono en un abono real.
Documento
600000007
continuar y Grabamos 90000021
Podemos visualizar el abono registrado, en realidad todo el flujo del documento y los status.
PEDIDO→ ENTREGA→FACTURA→SOLICITUD DE ABONO→ABONO→DOCUMENTO CONTABLE
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Estefania Selene Dulac, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Estefania Selene Dulac
Profesión: Consultora Seguridad Sap - Argentina - Legajo: XT35F
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cuento con un muy buen manejo de herramientas informáticas y facilidad para aprender nuevas aplicaciones. me considero una persona responsable, entusiasta, organizada y motivada.
Certificación Académica de Estefania Dulac