✒️SAP MM / Generalidades del documento Por Silvina Almaraz

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SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

Unidad 8: Procedimiento de Verificación de Facturas

1- Verificación de Factura - Generalidades: el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida en el Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro de MM.

Características de la gestión del documento:

  • El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y se estable la obligación de pago con el proveedor. Registrar la factura es responsabilidad de usuario al módulo MM.
  • La factura va asociada a un documento ingresado manualmente. En procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente.
  • La factura suele ser registrada en SAP a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería para la validación correcta de la información.
  • El proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite que se invierta el orden de los procedimientos.
  • El ingreso de la Factura genera un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactará directamente en la Contabilidad a través del módulo FI.
  • La Factura es un documento de alto impacto en módulo MM y FI. Será parametrizado en SAP y tendrá diversas validaciones.
  • Su interdependencia con el módulo FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de pago, etc.
  • Bajo un mismo sistema y ambiente puede haber varias Sociedades Legales, SAP permitirá el registro de facturas asociadas a cualquiera de estas sociedades.

2- Verificación de Factura - Participación en el Proceso de Compras

En caso de ingresar mal la factura, SAP cuenta con procedimientos para su parcial o total anulación.

La Factura de proveedores es un documento que habitualmente continúa al Ingreso de Mercadería y es el resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación de pago.

3- Tipos de procedimientos

Cuando en el sistema se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se está asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimientos. Estos son:

Factura, Abono (o nota de Crédito), Cargo posterior, Descargo posterior, Anulación de la Factura, Bloqueo y desbloqueo de la factura, Facturación intercompañias, Visualización de los documentos, Registro parcial y temporario de la factura (Retener).

Cada una de estas opciones serán seleccionadas en la transacción correspondiente y llevará asociadas procedimientos e información particular.

4- Documentos contables asociados

Cuando efectuamos el registro de un documento de factura, nota de crédito, nota de débito, etc se generan en forma automática documentos contables que reflejan esta información en la Contabilidad de la Empresa. El proceso de registro y verificación de una factura, conlleva un proceso de validaciones y configuraciones sumamente complejos.


 

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Sobre el autor

Publicación académica de Silvina Del Valle Almaraz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

Silvina Del Valle Almaraz

Profesión: Ingeniera en Sistema de Información - Argentina - Legajo: OJ34D

✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ing. en sistemas de información egresada de la u.t.n con experiencia en proyectos de gran envergadura. mi objetivo es integrarme a un equipo de consultores sap mm para seguir creciendo profesionalment

Certificación Académica de Silvina Almaraz

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En SAP MM, el documento es el eje que registra toda transacción logística. Se divide estructuralmente en cabecera (datos generales como proveedor, moneda y fechas) y posiciones (detalles de materiales, cantidades y precios). Cada documento posee un tipo definido que determina el rango de números y el control de campos. El flujo inicia habitualmente con la Solicitud de Pedido (SolPed), evolucionando hacia el Pedido de Compras. Al recibir mercancías o facturas, el sistema genera documentos de material y contables vinculados, garantizando la trazabilidad total mediante el historial del pedido. La integración asegura que cada entrada afecte en tiempo real al inventario y a la verificación de facturas, manteniendo...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Documento Factura - Verificación y generalidades Etapa del proceso de Compras. Etapa en el proceso Sector e integrantes del proceso Interacción con otros documentos Creación de los documentos Factura, Notas de créditos, Etc Análisis de datos Cancelación parcial o completa Información para gestión y creación de documentos de FI Reporting o herramientas de listado Características La factura es consecuencia de una recepción de mercancía, por ende existe un compromiso de pago con el proveedor. En general se ingresa manualmente, pero podrían automatizarse Se registra a partir de un pedido (es lo más...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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El proceso de facturación en SAP abarca diferentes tipos de documentos que permiten registrar operaciones financieras derivadas de compras y abastecimiento. El primero de ellos es la Factura, que representa el documento principal mediante el cual el proveedor solicita el pago por los bienes o servicios entregados. Este documento impacta directamente en la contabilidad, creando obligaciones de pago para la empresa. Otro procedimiento importante es el Abono (Nota de Crédito), que se utiliza cuando el proveedor debe devolver un valor a la empresa, ya sea por devolución de mercancía, errores en la factura o acuerdos comerciales. Por otro lado, existen los Cargos Posteriores, que se registran cuando se necesita agregar...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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¿Que diferencia hay entre los documentos "Factura/Abono" y los "Cargos /Descargos Posteriores? Realizando un poco de busqueda e investigación de los conceptos anteriormente mencionados, las facturas/Abono son documentos primarios y permiten registrar la factura de un proveedor o credito recibido. Tambien se basan en un pedido, EM o factura. Por otro lado está los Cargos/Descargos posteriores: se utilizan para ajustar y corregir precios o cantidades. Por lo anterior, los conceptos anteriores cumplen un papel importante para el proceso de gestión de la factura ya que existen transacciones diferentes para los dos casos mencionados.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Generalidades del documento las Generalidades del Documento en el Procedimiento de Verificación de Facturas (MM-IV). Este es un aspecto fundamental para entender cómo SAP gestiona y registra las facturas de los proveedores. Imagina que recibes una factura de un proveedor por los materiales o servicios que te ha entregado. En SAP MM, esta factura no se ingresa directamente como un asiento contable. En su lugar, se crea un documento de verificación de facturas. Este documento actúa como el registro formal y detallado de esa factura dentro del sistema SAP. Aquí te presento las generalidades más importantes sobre este documento: Propósito Principal: Registrar la recepción de la factura...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Verificación de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante, es una decisión sujeta a las pautas operativas de la Compañía. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM)...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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Generalidades del documento Las Facturas de proveedores pueden ingresarse manualmente o de manera automática. Documentos que son creados al momento del registro de la Factura del proveedor: Documentos propios del modulo MM Documento contable utilizado por el Módulo FI El documento del cual es tomada la mayor parte de los datos y sirve como referencia es el Pedido. Cada una de las Facturas se registran para una única Sociedad. Las Facturas que no requieren el Proceso de compras pueden ser registradas directamente en el Módulo FI. Los siguientes aspectos aumentan los riesgos para una Factura registrada en el Módulo FI: Disminuye los controles Impide un adecuado control de los precios Se...

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

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El ingreso de facturas ocurre tras la recepción de la mercadería y genera la obligación de pago al proveedor. Aunque tradicionalmente se registra manualmente, este proceso puede automatizarse. La mayoría de las veces se refiere a un pedido y utiliza los datos de la entrada de mercadería para validar la información. En SAP, el proceso de ingreso de factura puede realizarse antes o después de la recepción de la mercadería, dependiendo de la configuración. Este proceso crea un documento contable que impacta en el módulo de contabilidad (FI), usando recursos como cuentas contables, impuestos y condiciones de pago. Además, el sistema permite registrar facturas para...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

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Generalidades del Documento Verificación de Factura-Generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. Etapa de participaciones el Proceso. Sector o integrantes de la empresa que lo procesan. Interacción con otros documentos o módulos del sistema. Procedimiento de creación de los documentos. Diferentes opciones de documentos (factura, nota de credito,etc) Mención y análisis de los datos principales. Concepto de cancelación parcial o completa. Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos....

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - Generalidades Ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de un obligación de pago con el proveedor. En general, va asociado a un doc. ingresado manualmente y pueden ser ingresados automáticamente ocasionalmente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia. El proceso habitual es el registro de la factura posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite invertir el proceso Los datos serán solicitados dependerán del tipo de doc. a registrar y la parametrización del sistema, pero pueden pasar a obligatorios...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

 


 

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