✒️SAP MM / Generalidades del documento Por Mathias Daltoe
SAP MM Generalidades del documento

Generalidades del documento
Las Facturas de proveedores pueden ingresarse manualmente o de manera automática.
Documentos que son creados al momento del registro de la Factura del proveedor:
- Documentos propios del modulo MM
- Documento contable utilizado por el Módulo FI
El documento del cual es tomada la mayor parte de los datos y sirve como referencia es el Pedido.
Cada una de las Facturas se registran para una única Sociedad.
Las Facturas que no requieren el Proceso de compras pueden ser registradas directamente en el Módulo FI.
Los siguientes aspectos aumentan los riesgos para una Factura registrada en el Módulo FI:
- Disminuye los controles
- Impide un adecuado control de los precios
- Se excluye la posibilidad de la aprobación de cada documento/etapas de un Proceso de compras
- Impide la validación de datos por parte de otros documentos y maestros de datos
- No asegura la conformidad del área de Compras
Opciones de registros o actividades asocias con el registro y verificación de las Facturas:
- Se registra y verifica una Factura
- Se registra un abono para cancelar una Factura
- Los Cargos y Descargos posteriores permiten registrar gastos adicionales
- Durante el registro de la Factura se puede bloquear manual o automáticamente
- Las Facturas pueden estar asociadas a Proveedores o por una operación Inter compañía
La Factura registrada con referencia a un Pedido, aparecerá en su historial.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mathias Daltoe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
Mathias Daltoe
Profesión: Administrativo - Uruguay - Legajo: RB37V
✒️Autor de: 59 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
























