✒️SAP MM / Generalidades del documento Por Mileidy Herrera

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SAP MM Generalidades del documento

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Cada factura contiene diversas posiciones de información. Para contabilizar una factura se debe introducir esta información en el sistema. Si una factura hace referencia a una operación existente, determinadas posiciones de información ya estarán disponibles en el sistema. El sistema propone esta información como datos propuestos para que sólo haga falta compararlos y, si es necesario, corregir posibles desviaciones.

Si una factura hace referencia, por ejemplo, a un pedido, sólo se debe introducir el número de pedido. El sistema selecciona la operación correcta y propone los datos del pedido, incluidos el proveedor, el material, la cantidad pedida, las condiciones de entrega y las condiciones de pago. Por supuesto, si existen desviaciones es posible sobrescribir estos datos propuestos. Se puede visualizar el historial de pedido para ver, por ejemplo, las cantidades ya entregadas y el importe ya facturado.

Si existen desviaciones entre el pedido o la entrada de mercancías y la factura, el sistema emitirá un mensaje de advertencia en la pantalla. Si las desviaciones están dentro de los límites de tolerancia especificados, el sistema permitirá que se contabilice la factura, pero la bloqueará automáticamente para el pago. En este caso la factura debe liberarse en otro paso. Si las desviaciones no están dentro de la tolerancia, el sistema no permitirá que se contabilice la factura.

Cuando se introduce la factura, el sistema también busca la cuenta relevante. También se generan las contabilizaciones automáticas para el IVA, la compensación por pronto pago y las desviaciones de precio, y se visualizan los registros contables. Si se crea un saldo, el usuario debe realizar las correcciones, ya que una factura sólo se puede contabilizar si el balance es igual a cero.

Inmediatamente después de contabilizar la factura, el sistema actualiza determinados datos, como por ejemplo el precio medio del material pedido y el historial de pedido.

La contabilización de la factura completa la verificación de facturas. Los datos necesarios para la factura a pagar se encontrarán a partir de este momento en el sistema. La contabilidad financiera puede recuperar los datos y hacer las transferencias bancarias correspondientes con la ayuda del componente de Gestión financiera.


 

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Sobre el autor

Publicación académica de Mileidy Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Senior

Mileidy Herrera

Profesión: Ingeniero Electronico. - Venezuela - Legajo: BT81S

✒️Autor de: 27 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP BASIS NetWeaver Nivel Inicial

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Ingeniero cursando una maestría en gerencia empresarial, culminando mi especialización cnna cisco, para asi poder ser un gran lider it. iniciando mi camino como consultor sap

Certificación Académica de Mileidy Herrera

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En SAP MM, el documento es el eje que registra toda transacción logística. Se divide estructuralmente en cabecera (datos generales como proveedor, moneda y fechas) y posiciones (detalles de materiales, cantidades y precios). Cada documento posee un tipo definido que determina el rango de números y el control de campos. El flujo inicia habitualmente con la Solicitud de Pedido (SolPed), evolucionando hacia el Pedido de Compras. Al recibir mercancías o facturas, el sistema genera documentos de material y contables vinculados, garantizando la trazabilidad total mediante el historial del pedido. La integración asegura que cada entrada afecte en tiempo real al inventario y a la verificación de facturas, manteniendo...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Documento Factura - Verificación y generalidades Etapa del proceso de Compras. Etapa en el proceso Sector e integrantes del proceso Interacción con otros documentos Creación de los documentos Factura, Notas de créditos, Etc Análisis de datos Cancelación parcial o completa Información para gestión y creación de documentos de FI Reporting o herramientas de listado Características La factura es consecuencia de una recepción de mercancía, por ende existe un compromiso de pago con el proveedor. En general se ingresa manualmente, pero podrían automatizarse Se registra a partir de un pedido (es lo más...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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El proceso de facturación en SAP abarca diferentes tipos de documentos que permiten registrar operaciones financieras derivadas de compras y abastecimiento. El primero de ellos es la Factura, que representa el documento principal mediante el cual el proveedor solicita el pago por los bienes o servicios entregados. Este documento impacta directamente en la contabilidad, creando obligaciones de pago para la empresa. Otro procedimiento importante es el Abono (Nota de Crédito), que se utiliza cuando el proveedor debe devolver un valor a la empresa, ya sea por devolución de mercancía, errores en la factura o acuerdos comerciales. Por otro lado, existen los Cargos Posteriores, que se registran cuando se necesita agregar...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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¿Que diferencia hay entre los documentos "Factura/Abono" y los "Cargos /Descargos Posteriores? Realizando un poco de busqueda e investigación de los conceptos anteriormente mencionados, las facturas/Abono son documentos primarios y permiten registrar la factura de un proveedor o credito recibido. Tambien se basan en un pedido, EM o factura. Por otro lado está los Cargos/Descargos posteriores: se utilizan para ajustar y corregir precios o cantidades. Por lo anterior, los conceptos anteriores cumplen un papel importante para el proceso de gestión de la factura ya que existen transacciones diferentes para los dos casos mencionados.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Generalidades del documento las Generalidades del Documento en el Procedimiento de Verificación de Facturas (MM-IV). Este es un aspecto fundamental para entender cómo SAP gestiona y registra las facturas de los proveedores. Imagina que recibes una factura de un proveedor por los materiales o servicios que te ha entregado. En SAP MM, esta factura no se ingresa directamente como un asiento contable. En su lugar, se crea un documento de verificación de facturas. Este documento actúa como el registro formal y detallado de esa factura dentro del sistema SAP. Aquí te presento las generalidades más importantes sobre este documento: Propósito Principal: Registrar la recepción de la factura...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Verificación de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante, es una decisión sujeta a las pautas operativas de la Compañía. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM)...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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Generalidades del documento Las Facturas de proveedores pueden ingresarse manualmente o de manera automática. Documentos que son creados al momento del registro de la Factura del proveedor: Documentos propios del modulo MM Documento contable utilizado por el Módulo FI El documento del cual es tomada la mayor parte de los datos y sirve como referencia es el Pedido. Cada una de las Facturas se registran para una única Sociedad. Las Facturas que no requieren el Proceso de compras pueden ser registradas directamente en el Módulo FI. Los siguientes aspectos aumentan los riesgos para una Factura registrada en el Módulo FI: Disminuye los controles Impide un adecuado control de los precios Se...

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

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El ingreso de facturas ocurre tras la recepción de la mercadería y genera la obligación de pago al proveedor. Aunque tradicionalmente se registra manualmente, este proceso puede automatizarse. La mayoría de las veces se refiere a un pedido y utiliza los datos de la entrada de mercadería para validar la información. En SAP, el proceso de ingreso de factura puede realizarse antes o después de la recepción de la mercadería, dependiendo de la configuración. Este proceso crea un documento contable que impacta en el módulo de contabilidad (FI), usando recursos como cuentas contables, impuestos y condiciones de pago. Además, el sistema permite registrar facturas para...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

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Generalidades del Documento Verificación de Factura-Generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. Etapa de participaciones el Proceso. Sector o integrantes de la empresa que lo procesan. Interacción con otros documentos o módulos del sistema. Procedimiento de creación de los documentos. Diferentes opciones de documentos (factura, nota de credito,etc) Mención y análisis de los datos principales. Concepto de cancelación parcial o completa. Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos....

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - Generalidades Ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de un obligación de pago con el proveedor. En general, va asociado a un doc. ingresado manualmente y pueden ser ingresados automáticamente ocasionalmente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia. El proceso habitual es el registro de la factura posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite invertir el proceso Los datos serán solicitados dependerán del tipo de doc. a registrar y la parametrización del sistema, pero pueden pasar a obligatorios...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

 


 

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