✒️SAP MM / Generalidades del documento Por Gabriel Luces González
SAP MM Generalidades del documento
VERIFICACIÓN DE FACTURA
La verificación de factura es una etapa que compone el proceso de compras. Se analizara, entre otros, los siguientes elementos:
Etapa de participación en el proceso
Sector de la empresa qiue lo procesan
Interacción con otros documentos
Procedimiento de creación de los documentos
Diferentes opciones de documentos (factura, nota de credito, otros)
Mención y analisis de los datos principales
concepto de cancelación parcial o completa
Información requerida para su gestión y creación FI
Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos
Caracteristicas del documento:
El ongreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercaderia y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor
En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero los mismos pueden ser automaticos.
La factura sule ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia (escenario habitual), y considerando los datos de la entrada de mercancia para la validación de la información
Se puede invertir el orden (entrada de mercancia y luego la verificación de factura y viceversa)
Los datos solicitados para crear el documento podran ser opcionales algunos de ellos y obligatorios en otros. Dependera de la parametrización realizada.
El ingreso de la factura genera un documento propio que impactara en la contabilidad de la empresa.
Por ser tan importante para los modulos MM y FI, estara repleto de validaciones que se efectuaran durante su registro.
Depende muchisimo de FI debido a que recurre a muchos objetos de finanzas como cuentas contable, divisiones, indicadores de impuesto, condiciones de pago, entre otros.
Recordando que bajo un mismo sistema y ambiente pueden estar varias sociedades legles, el sistema permite registros para cualquiera de ellas asociadas.
Puediendo registrar facturas de diferentes sociedades, es posible que en algunos casos sea solicitado el codigo de sociedad..
FACTURA EN EL PROCESO DE COMPRA
El sistema contiene procedimientos para la anulación en caso de cometer algun error.
Los procedimiento a analizar corresponde a procesos completo de compra, en caso contrario, el modulo de FI posee herramientas para manejar escenarios de forma independiente.
TIPOS DE PROCEDIMIENTOS
Cuando se habla de registro de factura del proveedor, en realidad se esta asociando una herramienta que permite gestionar diferentes documentos:
Factura
Abono (o nota de credito)
Cargo posterior
Descargo posterior
Anulación de factura
bloqueo y desbloqueo de factura
Facturación de intercompañias
Visualización de los documentos
Registro parcial y temporario de la factura (retener)
DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS
Al registar cualquiera de los documentos mencionados se generan documento contables asociadas a la contabilidad de la empresa
Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.
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En SAP MM, el documento es el eje que registra toda transacción logística. Se divide estructuralmente en cabecera (datos generales como proveedor, moneda y fechas) y posiciones (detalles de materiales, cantidades y precios). Cada documento posee un tipo definido que determina el rango de números y el control de campos. El flujo inicia habitualmente con la Solicitud de Pedido (SolPed), evolucionando hacia el Pedido de Compras. Al recibir mercancías o facturas, el sistema genera documentos de material y contables vinculados, garantizando la trazabilidad total mediante el historial del pedido. La integración asegura que cada entrada afecte en tiempo real al inventario y a la verificación de facturas, manteniendo...
Ingeniero en informática especializado en soporte erp y consultoría sap (scm sd, tax-sd, mm, pp), con habilidades en análisis, trabajo en equipo, comunicación efectiva y enfoque a resultados.
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Documento Factura - Verificación y generalidades Etapa del proceso de Compras. Etapa en el proceso Sector e integrantes del proceso Interacción con otros documentos Creación de los documentos Factura, Notas de créditos, Etc Análisis de datos Cancelación parcial o completa Información para gestión y creación de documentos de FI Reporting o herramientas de listado Características La factura es consecuencia de una recepción de mercancía, por ende existe un compromiso de pago con el proveedor. En general se ingresa manualmente, pero podrían automatizarse Se registra a partir de un pedido (es lo más...
Técnico electrónico con experiencia en sistemas, ti y telecomunicaciones, administración de servidores/centrales telefónicas, sitios web/crm/ecommerce. orientado a la optimización y automatización.
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El proceso de facturación en SAP abarca diferentes tipos de documentos que permiten registrar operaciones financieras derivadas de compras y abastecimiento. El primero de ellos es la Factura, que representa el documento principal mediante el cual el proveedor solicita el pago por los bienes o servicios entregados. Este documento impacta directamente en la contabilidad, creando obligaciones de pago para la empresa. Otro procedimiento importante es el Abono (Nota de Crédito), que se utiliza cuando el proveedor debe devolver un valor a la empresa, ya sea por devolución de mercancía, errores en la factura o acuerdos comerciales. Por otro lado, existen los Cargos Posteriores, que se registran cuando se necesita agregar...
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¿Que diferencia hay entre los documentos "Factura/Abono" y los "Cargos /Descargos Posteriores? Realizando un poco de busqueda e investigación de los conceptos anteriormente mencionados, las facturas/Abono son documentos primarios y permiten registrar la factura de un proveedor o credito recibido. Tambien se basan en un pedido, EM o factura. Por otro lado está los Cargos/Descargos posteriores: se utilizan para ajustar y corregir precios o cantidades. Por lo anterior, los conceptos anteriores cumplen un papel importante para el proceso de gestión de la factura ya que existen transacciones diferentes para los dos casos mencionados.
Consultora sap e ingeniera con amplia experiencia en el sector aeronáutico y los procesos asociados al trasporte aéreo; especialista en procesos de calidad e innovación.
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Generalidades del documento las Generalidades del Documento en el Procedimiento de Verificación de Facturas (MM-IV). Este es un aspecto fundamental para entender cómo SAP gestiona y registra las facturas de los proveedores. Imagina que recibes una factura de un proveedor por los materiales o servicios que te ha entregado. En SAP MM, esta factura no se ingresa directamente como un asiento contable. En su lugar, se crea un documento de verificación de facturas. Este documento actúa como el registro formal y detallado de esa factura dentro del sistema SAP. Aquí te presento las generalidades más importantes sobre este documento: Propósito Principal: Registrar la recepción de la factura...
Líder en confiabilidad y mantenimiento con 21 años de experiencia en minería. experto en sap y gestión estratégica de activos, enfocado en optimizar la productividad y reducir costos mediante kpis y m
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Verificación de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante, es una decisión sujeta a las pautas operativas de la Compañía. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM)...
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Generalidades del documento Las Facturas de proveedores pueden ingresarse manualmente o de manera automática. Documentos que son creados al momento del registro de la Factura del proveedor: Documentos propios del modulo MM Documento contable utilizado por el Módulo FI El documento del cual es tomada la mayor parte de los datos y sirve como referencia es el Pedido. Cada una de las Facturas se registran para una única Sociedad. Las Facturas que no requieren el Proceso de compras pueden ser registradas directamente en el Módulo FI. Los siguientes aspectos aumentan los riesgos para una Factura registrada en el Módulo FI: Disminuye los controles Impide un adecuado control de los precios Se...
Creado y Compartido por:Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime
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El ingreso de facturas ocurre tras la recepción de la mercadería y genera la obligación de pago al proveedor. Aunque tradicionalmente se registra manualmente, este proceso puede automatizarse. La mayoría de las veces se refiere a un pedido y utiliza los datos de la entrada de mercadería para validar la información. En SAP, el proceso de ingreso de factura puede realizarse antes o después de la recepción de la mercadería, dependiendo de la configuración. Este proceso crea un documento contable que impacta en el módulo de contabilidad (FI), usando recursos como cuentas contables, impuestos y condiciones de pago. Además, el sistema permite registrar facturas para...
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Generalidades del Documento Verificación de Factura-Generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. Etapa de participaciones el Proceso. Sector o integrantes de la empresa que lo procesan. Interacción con otros documentos o módulos del sistema. Procedimiento de creación de los documentos. Diferentes opciones de documentos (factura, nota de credito,etc) Mención y análisis de los datos principales. Concepto de cancelación parcial o completa. Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos....
Administrador de empresas, en busca de una
oportunidad laboral en la que pueda adquirir
más experiencia, con una gran capacidad para
adaptarme a todo tipo de entornos y aportar
siempre lo mejor de mí.
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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - Generalidades Ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de un obligación de pago con el proveedor. En general, va asociado a un doc. ingresado manualmente y pueden ser ingresados automáticamente ocasionalmente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia. El proceso habitual es el registro de la factura posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite invertir el proceso Los datos serán solicitados dependerán del tipo de doc. a registrar y la parametrización del sistema, pero pueden pasar a obligatorios...
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