✒️SAP MM / Generalidades del documento Por Pablo Oggero

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SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

Unidad Seleccionada: Unidad 8: Procedimiento de Verificación de Facturas

Lección: Generalidades del documento [ 1º de 6 ]
1) Verifiación de facturas.-Generalidades.

El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del proceso de compras de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM.

  • Etapas de participación en el proceso
  • sector o integrantes de la empresa que lo procesan
  • interacción con otros documentos o módulos del sistema.
  • procedimiento de creación de los doc.
  • diferentes opciones de doc.(factura, nota de credito)
  • mención y análisis de los datos principales
  • concepto de cancelación parcial o completa.
  • información requerida para su gestión y creación de doc FI.
  • Reporting o herramientas de listados y estadisticas de doc.

Característica y peculiaridades del doc:

  • El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por lo tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor.
  • Doc ingresado manualmente, tambien puede ser automatizado.
  • La factura se registraa partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la EM para la validación correcta de la info.
  • El registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercaderia, SAP tiene previsto y adminte que se invierta el orden de los procedimientos.
  • Los datos solicitados dependen del tipo de doc y de la parametrización.
  • El ingreso de la factura ocasionará la creación de un doc. propio con la info contenida en él, y de otros que impactará directamente en la contabilidad a través del módulo FI.
  • Doc con alto impacto en los módulos MM y FI , fuertemente dependiente de la parametrización del sistema y de validaciones que el sistema, en forma automatica disparará durante el registro y verificación.
  • intredependendia con el módulo FI, el registro de facura recurre a diversos objetos definidos en la contabilidad, (ctas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pagos)
  • bajo un mismo sistema y ambiengte pueden varias sociedades legales, el sistema permite el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.

Pudiendo registrar facturas para diferentes sociendades, es posible que al ingresar a la transacción sea solicitado el código de la sociedad a la cual registrar el doc.

2) Verificación de Factura- Participación en el procesos de Compras.

imagen 2.1 (Participación de la verificación de la factura en el proceso de compras)

S se ingresa erroneamente una factura, el sistema cuenta con procedimiento para su parcial o completa anulación.

Documento que continúa al ingreso de mercadería y es resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación de pago.

Si bien, el procedimiento analizado corresponde al registro de la factura del proveedor para su posterior pago, sólo se hará por ésta vía cuando se encuentre asociado a un proceso completo de compras.

En otros casos, las compras efectuadas a los proveedores serán asentada dentro del ámbito exclusivo del módulo FI (el cual tiene trx y recursos independiente del módulo MM)

3) Tipos de Procedimientos

Cuando se habla del ingreso de la factura del proveedor, se habla de una herramienta que permite la gestión de diferentes doc y procedimientos:

imagen 3.1 (datalle de los diferentes procedimientos disponibles al verificar doc.)

  • factura
  • abono o NC
  • cargo posterior
  • descargo posterior
  • anulación de facturas
  • bloqueo y desbloqueo de la factura
  • factura intercompañias
  • visualizacion de los doc.
  • registro parcial y temporario de la factura (retener)

Cada una de estas opciones serán seleccionadas en la transacción correspondiente y llevarán asociadas procedimientos e información particular.

4) Doc. Conatables asociados

Al registrar un doc (factura, NC, ND) se genera automaticamente doc contables, que se reflejan en la contabilidad de la empresa. Depende de la parametrización del sistema asociada a los requisitos contables definidos por el área correspondientes.

Toda vez que sea registrada un Factura asociada a un Pedido, quedará asociada a éste y registrada en su historial.


 

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Sobre el autor

Publicación académica de Pablo Adrian Oggero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.

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Documento Factura - Verificación y generalidades Etapa del proceso de Compras. Etapa en el proceso Sector e integrantes del proceso Interacción con otros documentos Creación de los documentos Factura, Notas de créditos, Etc Análisis de datos Cancelación parcial o completa Información para gestión y creación de documentos de FI Reporting o herramientas de listado Características La factura es consecuencia de una recepción de mercancía, por ende existe un compromiso de pago con el proveedor. En general se ingresa manualmente, pero podrían automatizarse Se registra a partir de un pedido (es lo más...

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Verificación de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante, es una decisión sujeta a las pautas operativas de la Compañía. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM)...

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Generalidades del Documento Verificación de Factura-Generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. Etapa de participaciones el Proceso. Sector o integrantes de la empresa que lo procesan. Interacción con otros documentos o módulos del sistema. Procedimiento de creación de los documentos. Diferentes opciones de documentos (factura, nota de credito,etc) Mención y análisis de los datos principales. Concepto de cancelación parcial o completa. Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos....

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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - Generalidades Ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de un obligación de pago con el proveedor. En general, va asociado a un doc. ingresado manualmente y pueden ser ingresados automáticamente ocasionalmente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia. El proceso habitual es el registro de la factura posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite invertir el proceso Los datos serán solicitados dependerán del tipo de doc. a registrar y la parametrización del sistema, pero pueden pasar a obligatorios...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

 


 

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