✒️SAP MM / Generalidades del documento Por Christian Martinez Ruiz

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SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

Puntos Principales:

Etapa de Participación en el Proceso.
Sector o Integrantes que Originan o Procesan
Mecanismo mediante los cuales pueden generarse
Interacción con otros documentos o Módulos del Sistema
Procedimiento de Creación de los Documentos
Procedimiento de Creación con o sin Referencia a otros Documentos
Diferentes opciones de Movimientos (Entradas, Salidas, Traslados, Etc.).
Mención y Análisis de los datos Principales.
Concepto de Cancelación Parcial o Completa.
Asignación de Mercancías ingresada a distintos Segmentos del Stock
Reportes o Herramientas de Listados y Estadísticas de Documentos.
Características y Peculiaridades:
La EM es el inicio del proceso de aprovisionamiento que inicia con una SolPed o Pedido, esta es efectuada por el responsable de almacén (Regularmente)
El documento se ingresa manualmente, aunque procesos automatización pueden generarlos automáticamente.
Puede ser registrada a partir de un pedido como referencia (proceso habitual) o sin ella (carga inicial de stock).
Según el origen o aplicación del material, el documento requiere la imputación de algún objeto contable, generalmente es heredado de documentos previos.
Las características de la EM y la parametrización del sistema, determinarán si su recepción aumentara el stock e inventario o no.
La EM genera un documento que confirma la recepción de un pedido, valida la información, y permite la Verificación y registro de la Factura del Proveedor.
Los datos solicitados dependerán del tipo de operación, características de los materiales, etc., la mayoría de la información es determinada por el documento de referencia, maestro de materiales y parametrización del procedimiento.
Dependiendo del pedido de referencia y la parametrización, la EM podrá estar asociada a un documento contable cuyo valor será establecido para la valorización del Material o no generarse si es definido una EM no valorada.
Al ingresar a la transacción será solicitado un documento de referencia (pedido), la obligatoria son los items y cantidades a ingresar y la optativa como las notas de entrega, textos, etc.
Hay casos particulares en los que se solicita los números de lote y/o serie, según el material.
Entrada de Mercancías - Participación en el Proceso de Compras
SAP cuenta con procedimientos para la parcial o completa anulación de EM en caso de ser necesario.
Tipos de Movimientos de EM (y salidas y/o Anulaciones):
Verificación de Facturas - Generalidades
El registro de la factura del proveedor es una etapa del proceso de compras gestionado por el módulo de MM.
Conceptos a Tratar:
Etapa de Participación en el Proceso.
Sector o integrantes de la empresa que lo procesan.
Interacción con otros documentos o módulos del sistema
Procedimientos de creación de los Documentos.
Diferentes opciones de documentos (Factura, Nota de Crédito, etc.)
Mención y Análisis de los datos principales.
Concepto de cancelación parcial o completa.
Información requerida para su gestión y creación de documentos FI.
Reporting o Herramientas de listado y estadísticas de documentos.
Peculiaridades del Documento:
El registro de factura es consecuencia de la recepción de mercancías y origina un pago a proveedor. Su registro radica en usuarios del módulo MM pero esto dependerá de la compañía.
Regularmente es un va asociado con un documento manual, pero puede automatizarse.
Registrada, generalmente, con referencia a un pedido considerando los datos de EM para validar la información.
Regularmente la recepción de facturas es un proceso posterior a la entrada de mercancías, pero SAP permite invertir el proceso.
Los datos solicitados dependen del documento a registrar y de la parametrización del sistema.
El registro de la factura crea un documento propio y otros que impactan el modulo FI.
Dependiente de la parametrización y validaciones de sistema, de forma automática disparará el registro y la verificación.
Recurre a diversos objetos definidos en contabilidad (cuentas contables, Divisiones, Indicadores de impuestos, condiciones de pago, etc.).
El sistema Permite el registro de facturas según la sociedades dadas de alta.
Verificación de Factura - Participación en el proceso de Compras.
Nota: el sistema cuenta con la parcial o total anulación del registro de facturas.
Toda adquisición que sea efectuada por el proceso de compras el registro de factura y pago a proveedor se realizara por este medio, de no ser así, el modulo FI cuenta con transacciones y recursos independientes del módulo MM.
Tipos de Procedimientos.
Factura.
Abono (o Nota de Crédito).
Cargo Posterior.
Descargo posterior.
Anulación de Factura.
Bloqueo y desbloqueo de Factura.
Facturación Intercompañías.
Visualización de Documentos
Registro parcial y Temporal de la Factura (Retener)
Documentos Contables Asociados
Cada vez que se registra una factura, nota de crédito, etc. se genera de forma automática documentos contables que reflejan esta información en la contabilidad de la empresa.
Nota: Cada vez que se registre una factura asociada a un pedido, quedará vinculada a este y registrada en su historial.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Christian Rene Martinez Ruiz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Senior

Christian Rene Martinez Ruiz

Profesión: Ingeniería Industrial y de Sistemas - Mexico - Legajo: RR96W

✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Christian Martinez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert



En SAP MM, el documento es el eje que registra toda transacción logística. Se divide estructuralmente en cabecera (datos generales como proveedor, moneda y fechas) y posiciones (detalles de materiales, cantidades y precios). Cada documento posee un tipo definido que determina el rango de números y el control de campos. El flujo inicia habitualmente con la Solicitud de Pedido (SolPed), evolucionando hacia el Pedido de Compras. Al recibir mercancías o facturas, el sistema genera documentos de material y contables vinculados, garantizando la trazabilidad total mediante el historial del pedido. La integración asegura que cada entrada afecte en tiempo real al inventario y a la verificación de facturas, manteniendo...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Documento Factura - Verificación y generalidades Etapa del proceso de Compras. Etapa en el proceso Sector e integrantes del proceso Interacción con otros documentos Creación de los documentos Factura, Notas de créditos, Etc Análisis de datos Cancelación parcial o completa Información para gestión y creación de documentos de FI Reporting o herramientas de listado Características La factura es consecuencia de una recepción de mercancía, por ende existe un compromiso de pago con el proveedor. En general se ingresa manualmente, pero podrían automatizarse Se registra a partir de un pedido (es lo más...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

El proceso de facturación en SAP abarca diferentes tipos de documentos que permiten registrar operaciones financieras derivadas de compras y abastecimiento. El primero de ellos es la Factura, que representa el documento principal mediante el cual el proveedor solicita el pago por los bienes o servicios entregados. Este documento impacta directamente en la contabilidad, creando obligaciones de pago para la empresa. Otro procedimiento importante es el Abono (Nota de Crédito), que se utiliza cuando el proveedor debe devolver un valor a la empresa, ya sea por devolución de mercancía, errores en la factura o acuerdos comerciales. Por otro lado, existen los Cargos Posteriores, que se registran cuando se necesita agregar...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP SemiSenior

¿Que diferencia hay entre los documentos "Factura/Abono" y los "Cargos /Descargos Posteriores? Realizando un poco de busqueda e investigación de los conceptos anteriormente mencionados, las facturas/Abono son documentos primarios y permiten registrar la factura de un proveedor o credito recibido. Tambien se basan en un pedido, EM o factura. Por otro lado está los Cargos/Descargos posteriores: se utilizan para ajustar y corregir precios o cantidades. Por lo anterior, los conceptos anteriores cumplen un papel importante para el proceso de gestión de la factura ya que existen transacciones diferentes para los dos casos mencionados.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Generalidades del documento las Generalidades del Documento en el Procedimiento de Verificación de Facturas (MM-IV). Este es un aspecto fundamental para entender cómo SAP gestiona y registra las facturas de los proveedores. Imagina que recibes una factura de un proveedor por los materiales o servicios que te ha entregado. En SAP MM, esta factura no se ingresa directamente como un asiento contable. En su lugar, se crea un documento de verificación de facturas. Este documento actúa como el registro formal y detallado de esa factura dentro del sistema SAP. Aquí te presento las generalidades más importantes sobre este documento: Propósito Principal: Registrar la recepción de la factura...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Verificación de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante, es una decisión sujeta a las pautas operativas de la Compañía. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM)...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Generalidades del documento Las Facturas de proveedores pueden ingresarse manualmente o de manera automática. Documentos que son creados al momento del registro de la Factura del proveedor: Documentos propios del modulo MM Documento contable utilizado por el Módulo FI El documento del cual es tomada la mayor parte de los datos y sirve como referencia es el Pedido. Cada una de las Facturas se registran para una única Sociedad. Las Facturas que no requieren el Proceso de compras pueden ser registradas directamente en el Módulo FI. Los siguientes aspectos aumentan los riesgos para una Factura registrada en el Módulo FI: Disminuye los controles Impide un adecuado control de los precios Se...

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

El ingreso de facturas ocurre tras la recepción de la mercadería y genera la obligación de pago al proveedor. Aunque tradicionalmente se registra manualmente, este proceso puede automatizarse. La mayoría de las veces se refiere a un pedido y utiliza los datos de la entrada de mercadería para validar la información. En SAP, el proceso de ingreso de factura puede realizarse antes o después de la recepción de la mercadería, dependiendo de la configuración. Este proceso crea un documento contable que impacta en el módulo de contabilidad (FI), usando recursos como cuentas contables, impuestos y condiciones de pago. Además, el sistema permite registrar facturas para...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

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SAP Expert


Generalidades del Documento Verificación de Factura-Generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. Etapa de participaciones el Proceso. Sector o integrantes de la empresa que lo procesan. Interacción con otros documentos o módulos del sistema. Procedimiento de creación de los documentos. Diferentes opciones de documentos (factura, nota de credito,etc) Mención y análisis de los datos principales. Concepto de cancelación parcial o completa. Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos....

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - Generalidades Ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de un obligación de pago con el proveedor. En general, va asociado a un doc. ingresado manualmente y pueden ser ingresados automáticamente ocasionalmente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia. El proceso habitual es el registro de la factura posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite invertir el proceso Los datos serán solicitados dependerán del tipo de doc. a registrar y la parametrización del sistema, pero pueden pasar a obligatorios...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

 


 

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