
Anulacion de documentos
Los documentos no se eliminar documentos contables; Solo se puede realizar la reversion de la contabilizacion por medio de un contra-asiento que debe indicar un "Motivo de anulacion" como los siguientes:
- 01 Anulacion en periodo actual: registra la anulacion del documento con la misma fecha del documento original
- 02 Anulacion en periodo anterior: Especifica una fecha de registro dentro del periodo contable abierto. Eso se usa cuando el documento orignal se encuentra en un periodo contable cerrado.
Anulacion individual
A traves de >Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Documento >Anular (Transaccion FB08). Debemos ingresar los datos de identifiacion del documento y el movito de anulacion.
El icono "visualizar antes de anular" permite verificar que estamos en el documento correcto. luego de grabar la operacion se arroja un mensaje con el numero de documento generado.
Al visualizar el documento anulado, en la cabecera del documento aparecera la anulacion y el motivo de esta. Si damos click al numero de documento de anulacion, accedemos a este.
Anulacion masiva
Para una anulacion en masa debemos ingresar a Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Documento >Anular >anulacion masiva (Transaccion F.80). En esta transaccion veremos una pantalla de seleccion donde podemos delimitar los documentos que queremos anular. Podemos correr primero un test (tildando la opcion "ejecucion de test") para verificar que ningun documento genera error (como que ya haya sido anulado, compensado o que sea de un circuito posterior).
Si nos posicionamos en un documento y presionamos el icono de la lupa podemos visualizar el documento, y si presionamos el icono log podemo ver la lista de errores.
Para proseguir con la anulacion (subsanando los errores o solo anulando los disponibles) debemos ejecutar el reporte eliminando la tilde del modo test. Este proceso nos mostrara la lista de documento anulados y documentos de anulacion