
Anulación de documentos
Los documentos que han sido contabilizados pueden anularse, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe indicar un Motivo de Anulación el cual también controla la fecha de contabilizacion de la anulación.
El sistema trae parametrizado de manera estándar los siguientes motivos de anulación:
- 01 Anulación en Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando.
- 02 Anulación en periodo anterior: este motivo de anulación obliga a especificar una fecha, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto.
Anulación Individual
Transacción FB08 Ruta: Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Anular
En esta transacción se deberán ingresar los datos claves que identifican al documento y el motivo de anulación. Con el icono Visualizar antes de anular podremos ver el documento de manera de verificar que sea el que queremos anular. si hacemos doble clic sobre el número de documento de anulación accederemos a la visualización del documento de anulación.
Anulación Masiva
SAP también permite anular un lote de documentos, siempre que todos los documentos puedan llevar el mismo motivo de anulación.
Transacción F.80 Ruta: Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Anular > Anulación Masiva
En la transacción de anulación individual FB08, tenemos disponible un icono que nos lleva a la transacción de anulación masiva. El programa de anulación masiva se puede ejecutar primero en modo test a fin de verificar que ningún documento genera error. El resultado de este proceso nos mostrará la lista de los documentos anulados y sus correspondientes documentos de anulación.