📘Solicitud de Pedido

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Definición de Solicitud de Pedido

Documento de SAP que crea un sector solicitando al Departamento de Compras la adquisición de productos o contratación de servicios. También pueden ser creados cuando se ejecuta el proceso de Planificación de necesidades (Ver MRP).

Este documento puede ser registrado por usuarios autorizados de cualquier sector de la Compañía, y que tras ser aprobado (en caso de tener asociadas Estrategias de liberación), será tomado el requerimiento por el Área de compras quien se hará cargo del procedimiento de selección de un proveedor y la generación del Pedido correspondiente.

En el caso de utilizarse la herramienta de MRP, la Solicitud de Pedido será propuesta automáticamente por el sistema y será el usuario responsable el encargado de efectivizar o no la creación del mencionado documento.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Solicitud de Pedido" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Tratamiento de reclamo Se crean devoluciones Creado un pedido de cliente Entregando la mercancia al cliente y facrurando al cliente por la mercancia. Pueden crear devoluciones o una solicitud de cargo (nota de debito ) o abono( nota de credito) cimo referencia a un cliente. La solicitud de correccion de factura o abono/cargo ( sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturacion Las solicitudes de abono y cargo Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear Sin referencia a una operacion Haciendo referencia a un docuemnto de facturacion o Haciendo referencia a un pedido. La solicitud de abono contiene un bloque de factura que impide la facturacion inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento,...

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Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura

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Creado y Compartido por: Orlando Palmi Valverde / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS DE DOCUMENTOS DE COMPRA 🟧 Documentos de compra * La mayoría de los números de documentos tienen 10 dígitos. * Excepción: la solicitud de pedido tiene 8 dígitos. 🟧 Solicitud de pedido * ME53N – 10XXXXXX * Es el punto de llegada al punto de partida. 🟧 Solicitud de cotización * ME43 – 60XXXXXXXX 🟧 Registro de cotización * ME48 – 60XXXXXXXX 🟧 Comparación de cotizaciones * ME49 – 60XXXXXXXX * F8 → Ejecutar 🟧 Pedido * ME23N – 45XXXXXXXX 🟧 Entrada de mercancías * MIGO – 50XXXXXXXX 🟧 Verificación de factura * MIR4 – 51XXXXXXXX

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Creado y Compartido por: Andres Felipe Martinez Guerra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Procedimiento completo de compras MM01 - Creación de un nuevo material MK01 - Creación de un nuevo proveedor XK01 - Extender el proveedor a una sociedad ME51N - Creación solicitud de pedido ME54N - Liberación solicitud de pedido ME41 - Creación de petición de oferta ME47 - Actualización de una petición de oferta ME21N - Creación de pedido ME29N - Liberación de pedido MIGO - Entrada de mercancías MIRO - Creación de factura MRBR - Liberación factura MMBE - Resumen de stock MKVZ - Lista de proveedores ME5A - Listado de solped ME2W - Listado de pedidos MB51 - Listado de documentos de materiales MIR5 - Listado de facturas

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Creado y Compartido por: Fabiola Pedraza Ortega

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SAP Senior

La creación de documentos en SAP con referencia es un procedimiento estándar en el módulo de Gestión de Materiales (MM) que permite generar documentos nuevos de manera eficiente, reutilizando los datos de un documento precedente y asegurando la trazabilidad completa del proceso de negocio. Esta técnica es fundamental para mantener la coherencia y la vinculación entre las distintas etapas de la cadena de suministro, como el ciclo de compras. Un ejemplo clásico dentro de SAP MM es la creación de un Pedido (Orden de Compra) utilizando como documento de referencia una Solicitud de Pedido (Purchase Requisition - PR) o una Solicitud de Oferta (Request for Quotation - RFQ). Para llevar a cabo...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Expert


procesos basicos: ventas expedición facturación Circuito basico de ventas seria: - Pedido(ventas), entrega (despacho), Factura (facturación). - Solicitud de N/C (ventas) , nota de credito (facturación) - Solicitud de N/C devolición (ventas), entrega de devolucion(despacho), Nota de credito (facturación). Crección con Referencia: Siempre que generemos un documento, el sistema da la posibilidad de crearlo con referencia a otra que ya existe. Para poder realizarlo es necesario parametrizar en el sistema el CONTROL DE COPIA correspondiente. Circuito estandar: Pedido (ventas) , entrega ot/picking -> salida de mercadería -> remito (expedición), factura (facturación)....

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Creado y Compartido por: Pablo Adrian Oggero

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SAP Expert


Unidad 5: Gestión de Solicitudes de Pedido Generalidades del documento En SAP, una solicitud de pedido es un documento interno que se usa para solicitar a la organización de compras que provea materiales o servicios. Características Es un documento aprobable Se crea para solicitar la adquisición de productos o la contratación de servicios Puede ser creada por usuarios autorizados de cualquier sector de la empresa Se puede crear al ejecutar el proceso de Planificación de necesidades (MRP) Campos de la solicitud de pedido Cantidad necesaria Fecha de solicitud Cantidad de solicitud Código de proveedor Fecha de vencimiento de la solicitud...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

ME53N - Solicitudes de Pedido (SolPed): Permite visualizar los requerimientos internos de materiales o servicios. Es el inicio del ciclo de compras. ME43 - Solicitud de Cotización: Permite visualizar el documento que se envía a los proveedores para solicitar precios y condiciones. ME48 - Registro de Solicitud de Cotización: Permite visualizar la lista de cotizaciones que han sido recibidas y registradas de los proveedores en respuesta a la solicitud (ME43). ME49 - Comparación de Solicitudes de Cotización: Se utiliza para visualizar y comparar, de forma tabular, las cotizaciones de varios proveedores para seleccionar al más ventajoso. ME23N - Pedido de compra: Permite visualizar la orden de compra formal...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Junior

Cuando hablamos del proceso de compras nos referimos a uno de los componentes de gestión de materiales, también encargado de la adquisición de bienes y servicios mediante la planificación de necesidades. Una necesidad de materiales se determina en base a la planificación y el control de stock, regularmente se modifican los niveles de stock. La solicitud de pedido puede ser manual o el sistema de planificacion y control de bienes puede generarlas automaticamente. Una solictud de pedido es un documento que se genera a partir de la propuesta de adquisicion de bienes o servicios el cual inicia el proceso de compra. También puede ser manual o automatico. La solicitud de pedido puede o no estar asociada a...

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Creado y Compartido por: Dylan Gabriel Demaio / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

1.1 Documentos de compra- Solicitud de pedido (ME53N- 10XXXX) Recuerda que utilizaras la tecla f3 o con el boton de flecha verde de la barra de herramientas para regresar al punto de partida. se puede visualizar el documento en el boton mencionado y tipeando el numero de documento. si llegaras a ingresar a las tx y se usara un numero erroneo, SAP te lo hace saber con un mensaje de error, y deberas probar con otro. en el encabezado presenta la opcion de ingresar textos. 1.2 Documento de compra- Solicitud de cotizacion (ME43-60XXXXXX) En este caso se ingresa con el numero 6000000060 en el casillero correspondiente, pueden ingresar con el matchcode o F4, Siempre inicia con el 60. 1.3 Documento de compra- Registro de cotizacion (ME48-60XXXXXXX)...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime


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