📘Solicitud de Nota de Credito

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Definición de Solicitud de Nota de Credito

Refiere a un documento de venta con el que se crea el modelo para generar una nota de crédito (Documento de facturación).  

Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un abono para un cliente.

Si el precio calculado para el cliente era demasiado alto (por ejemplo, con precios escalonados erróneos o porque se ha olvidado aplicar un descuento), puede crear una solicitud de abono. La solicitud de abono se puede bloquear automáticamente para verificación. Una vez autorizada, puede quitar el bloqueo.

El sistema utiliza la solicitud de abono para crear un abono.

Una solicitud de abono es otra clase de documento de ventas como un pedido estándar. Para más información sobre el documento de ventas. 

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Solicitud de Nota de Credito" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Tratamiento de reclamo Se crean devoluciones Creado un pedido de cliente Entregando la mercancia al cliente y facrurando al cliente por la mercancia. Pueden crear devoluciones o una solicitud de cargo (nota de debito ) o abono( nota de credito) cimo referencia a un cliente. La solicitud de correccion de factura o abono/cargo ( sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturacion Las solicitudes de abono y cargo Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear Sin referencia a una operacion Haciendo referencia a un docuemnto de facturacion o Haciendo referencia a un pedido. La solicitud de abono contiene un bloque de factura que impide la facturacion inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento,...

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Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


procesos basicos: ventas expedición facturación Circuito basico de ventas seria: - Pedido(ventas), entrega (despacho), Factura (facturación). - Solicitud de N/C (ventas) , nota de credito (facturación) - Solicitud de N/C devolición (ventas), entrega de devolucion(despacho), Nota de credito (facturación). Crección con Referencia: Siempre que generemos un documento, el sistema da la posibilidad de crearlo con referencia a otra que ya existe. Para poder realizarlo es necesario parametrizar en el sistema el CONTROL DE COPIA correspondiente. Circuito estandar: Pedido (ventas) , entrega ot/picking -> salida de mercadería -> remito (expedición), factura (facturación)....

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Creado y Compartido por: Pablo Adrian Oggero

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SAP SemiSenior

Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. Las notas de crédito y débito se pueden crean con referencia a una solicitud de nota de crédito o una solicitud de nota de débito o, directamente, desde una factura. Abono en devoluciones: el abono se factura basado en el pedido devolución y no en el documento de entrega, puesto que la entrega, puede requerir procedimientos de cantidad para esperar el ingreso o contabilización de entrada.

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Creado y Compartido por: Pablo Felix Mendez Argueta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...

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Creado y Compartido por: Cristian Martinez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


nota: DURANTE ESTE PROCESO NO PUDE INCRESAR a la transaccion FTXP intente ingresar desde la parte superior del SAP GUI. lo mismo escribiendo /nFTXP INTRODUCCION A IMPUESTOS se puede utilizar sap paraa gestionar varias clases de impuestos segun los requerimientos legales de un ´pais o de un region. en el se usara el esque de calculos por pais donde se definen las clases de impuestos necesarias para administrar los requerimientos impositivos que posean las sociedades. el lmodulo de deudore (FI-AR) acreedores (FI-AP) y libro mayor FI.GL CONTEMPLAN LA FUNCION DE IMPUESTOS , CON LAS SIGUIENTS CARACTERISTICAS: CALCULO DE IMPUESTOS A:el sistema realiza el calculo de impuestos sobre la base imponible que se especifique CONTABILIZACION...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LAS COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES en la leccion de 1 esta puede tener una cuenta contable : termino que se refiere a las cuentas de mayor en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos , este termino se asocia con documentos contables . es la gestion de partidas abiertas: en sap se hace referencia cin este termino a aquellos documentos registrados en el sistema que pertenecen impagos o aun no compensados . las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor , de acreedores o deudores , x ejemplo. facturas , notas de credito , anticipos se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero. este concepto de compensacion de cuentas es muy similar a una cuenta...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Unidad 8 - Los procesos estándares 1.- Los procesos básicos Las tres grandes áreas comerciales son: *Ventas *Expedición (o despacho) *Facturación Un circuito de ventas básico comenzaría con la creación de un pedido de ventas, luego la entrada correspondiente y por último se facturaría entrega. En el caso de las de las notas de crédito o débito a una facturación errónea, ya sea por diferencia de precios o por facturar una cantidad diferente a la entregada, se genera una solicitud de nota de crédito o débito según corresponda con su correspondiente factura de nota de crédito o débito. Si nos encontramos ante una...

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Creado y Compartido por: Juan Ramon Rodriguez Ortiz

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Tipos de valores gestionados en una orden: Costes: recursos consumidos (materiales, mano de obra, servicios) Actividades: tiempo y servicios internos imputados al trabajo Liquidaciones: traspaso de costes a otros objetos (centros de coste, activo fijo, etc.) Ciclo de valores en una orden: La orden debitada cuando consume recursos La orden acreditada cuando liquida esos costes a otro objeto Procesos por tipo de orden: Reparación / Inspección / Mantenimiento: Debito: costes planificados + costes reales consumidos Credito: liquidacion de costes reales Reacondicionamiento: Debito: costes planificados + reales Credito: valor del material reacondicionado + liquidación de costes Tipos...

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Creado y Compartido por: Jeyson Antonio Villamil Genez

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Las tres grandes áreas comerciales son: Ventas Expedición (o despacho) Facturación En la imagen a continuación vemos estas áreas, con los documentos representativos de cada área. Un circuito de ventas básico comenzaría con la creación de un pedido de ventas, luego la entrega correspondiente y por último se facturaría dicha entrega. En el caso de las notas de crédito o notas de débito debido a una facturación errónea, ya sea por diferencia de precios o por facturar una cantidad diferente a la entregada, se genera una solicitud de nota de crédito o débito según corresponda con su correspondiente factura de nota de crédito...

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Creado y Compartido por: Lizeth Stefany Rozo Devia

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LAS TRANSACCIONES SIMPLES O ENJOY la estructura de los documentos es la misma en todas las transacciones. la ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilizacion y las pantallas de ingreso de informacion estan dispuestas de una manera mucho mas sencilla que agilizan la contabilizacion de comprobantes. LA CLAVE DE CONTABILIZACION: S CUENTAS MAYOR K ACREEDOR D DEUDOR A ACTIVOS FIJOS M MATERIALES LAS TRANSACCIONES DE CONTABILIDAD DE ACREEDORES FB60 se utiliza para contabilizar facturas o notas de debito de acreedores FB65 se utiliza paara contabilizar notas de credito de acreedores FV60 -FV65 son iguales a las mencionadas en el punto anterior solo que en lugar de contabilizar el comprobante de manera...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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