📘SAP MM Verificación de Facturas y SUS Principios Generales de Parametrización

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Definición de SAP MM Verificación de Facturas y SUS Principios Generales de Parametrización

Cuando se refiere a los recursos de parametrización de las Facturas se referencia a muchos de ellos aplicados en los restantes documentos, tales como la asignación de los rangos de numeración y estado de campos en la confección de los mismos y en este caso, definición de tolerancias y validaciones.

  • Definición de Contabilización automática: se definen las Cuentas de Mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores.
  • Asignación de números de documentos contables: de manera similar a otros documentos ocurrirá lo mismo con las Facturas y por tanto, deberemos configurar la asignación de su numeración.
  • Bloqueo para el pago: a fin de validar la información de la factura presentada por el proveedor, SAP incluye la definición de bloqueos para el pago ante ciertos desvíos.
  • Definición de límites de Tolerancia: SAP incluye la parametrización de Tolerancias que determinan la aceptación o no de la misma para el pago.

 

 

 

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SAP Expert


EL PRINCIPIO DE VERIFICACION POR DOS O MAS PERSONAS una persona puede realizar modificaciones en los datos maestros de deudorr o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas. se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de deudor y acredor para el principio de verificacion por dos o mas personas si cualquiera de los campos definidos es modificado ppor un usuario, otro usuario debera confirmar dicha modificacion . hasta que no se confirma la modificacion se podra utilizar el dato maestro en ninjgun operacion si alguno de los campos sensibles se modifican en el registro maestro , el deudor o acreedor se bloquea . ante cualquier opoeracion que involucre el dato maestro bloqueado...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

6.3 PRODUCCION CONTROLADA POR ORDENES DE PROCESO - EJECUCION 1. Ejecucion de las ordenes de proceso 2. Liberacion de las ordenes por proceso - Funciones: Las O proc. tambien poseen gestion de status Se puede liberar los siguientes objetos: Fases individuales Operaciones individuales Una orden completa Varias ordenes a la vez Al liberar se disparan automaticamente las siguientes actividades: Asignacion del numero del lote Determinacion del lote para materiales componentes. Verificacion de disponibilidad de material Generacion de la receta de control Generacion de un lote de inspeccion para CC. 3. Verificacion de disponibilidad : En las O Proc. se verifica lo siguiente: Material Capacidad Se realiza...

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Creado y Compartido por: Guillermo Kirk Guanira Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Lección 4: Listas de Facturas, Factura Proforma y Venta al Contado Objetivo: Analizar la liquidación centralizada de facturas, las facturas proforma y el proceso de venta al contado. Contenido: Listas de facturas: Permiten agrupar varios documentos de facturación para enviarlos a un responsable de pago de forma periódica. Factura proforma: Utilizada en procesos de exportación, no cierra el proceso de facturación y no se contabiliza en FI. Venta al contado: El pedido y la entrega se crean en un solo paso, y la factura se genera después de la contabilización de la salida de mercancías.

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Creado y Compartido por: Angel Alfredo Rivera Vásquez

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SAP SemiSenior

Las formas de liquidacion Como norma el sistema intenta agrupar en una unica facrua todas las operaciones compatibles. Particion de facturas Si los datos o interlocutores de las cabeceras son iguales en todos los campos de cabecera, se realizan automatizamente en una particion de factura. Todos los interlocutores y campos de cabeceras de documentos de facturacioon pueden dar lugar a una particion de facturas. Particion de facturas dependiente de la posicion Se pueden parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de particion adiciones para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facuracion. Docimentos de facturacion individuales Tambien es posible configurar el sistema para que cree un...

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Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

La factura del proveedor se registra mediante la transacción MIRO dentro del modulo MM MIRO: Se utiliza para la verificación de facturas logísticas. Ideal para facturas que deben coincidir con pedidos de compra y recepciones de inventario. Cabecera: se refiere a aquellos datos únicos para cada documento y en el caso del documento contable Posiciones: se refiere al detalle de todas las imputaciones a cuentas de mayor (contables) y objetos de costo Facturas de proveedores (generado en el modulo f1) Transacción FB60: Ideal para gastos administrativos, servicios, o proveedores ocasionales sin orden de compra Gestión de facturas de clientes(deudores) Transacción FB70:

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Creado y Compartido por: Evelyn Caceres / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

3.3 CUSTOMIZING DE GESTION DE LA DEMANDA Y VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD 1. Aplicacion de la gestion de la demanda: Necesidades primarias planificadas se reducen con salida de mercancias en SAP ECC por MM. >>Necesidades primarias planificadas: En make to stock (estrategia 10) se reduce con la salida de mercancias usando la clase de necesidad de preplanificacion LSF, fabricacion contra stock. Cada estrategia tiene configurada su clase de necesidad. >>>Ajustes en las necesidades primarias planificadas: El periodo de ajuste determina el periodo que las necesidades primarias no son tomadas en cuenta para los calculos de necesidad,(no tomados en cuenta por el MRP) sin embargo...

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Creado y Compartido por: Guillermo Kirk Guanira Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Factura colectiva Como norma, el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles. En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega. Partición de facturas Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizará automáticamente una partición de factura. Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura. Partición de facturas dependiente de posición Se puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema...

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Creado y Compartido por: Lizeth Stefany Rozo Devia

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SAP Senior

4.5 VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD, PLANIFICACION DE CAPACIDAD Y LIBERACION 1. Verificacion de disponibilidad del material: Asegura que el sistema libere las ordenes que tienen material requerido y disponible para la fecha de necesidad calculada. Puede ser lanzada automaticamente o manualmente. Se verifica en el customizing si se da la verificacion para cada clase de orden y centro.Tambien se puede definir la verificacion de disponibilidad para ejecutar al crear la orden, la liberacion o ambas. Tambien se puede verificar manualmente. "La verificacion de elementos a recibir y consumir se controlan dinamicamente por elmmetodo ATP" El sistema fija un faltante en el status de la orden cuando el material requerido...

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Creado y Compartido por: Guillermo Kirk Guanira Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

1 Maestro de proveedores el proveedor corresponde al enrte legal que nos suministrara bienes o servicios y con quien establecemos un vinculo comercial con una serie de documentos que constituiran el proceso de compras, los datos maestros se encuentran clasificados segun el alcance y aplicacion de datos, se organiza de la siguiente manera, *datos generales datos de la sociedas y datos de la organizacion de compras. 1.1 Datos generales son los datos que se requieren para cualquier aplicacion: *Direccion y datos de contacto *Clave y tipo de identificacion fiscal *Datos bancarios (Bancos, cuentas, titulares) 1.2 Datos contables se actualizan a cada sociedad en la cual son utilizados, *condiciones y medios de pago *clave de ordenamiento en los...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert



La Verificación de Facturas Logísticas (MM-IV) en SAP MM avanzado (CVOsoft) consolida el proceso Procure-to-Pay. Se centra en la configuración del control de facturas mediante la correspondencia de tres vías (Pedido, Entrada de Mercancías y Factura). Configuraciones clave: Tipos de posición y límites de tolerancia: Desviaciones aceptables en precio y cantidad antes del bloqueo. Verificación de facturas dobles: Parámetros para evitar pagos duplicados basados en emisor, fecha y referencia. Cuentas puente (GIRL/IR): Parametrización contable y compensación automática. Reducción de facturas y liberación: Reglas para ...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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