📘Pedido de Venta

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Definición de Pedido de Venta

Comprende un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos.

En la gestión de pedidos, el sistema implementa varias funciones.

En el pedido de cliente, dispone de funciones como la determinación de precio y la impresión. El sistema verifica si el material está disponible para la fecha preferente de entrega y, si es necesario, transfiere los requisitos a la planificación de necesidades. En la programación de la expedición se especifican las fechas de expedición y los puestos de expedición.

Puede procesar los pedidos de cliente de diferentes formas en el sistema R/3 de SAP, en función de sus necesidades específicas. En el caso más sencillo, puede registrar un pedido de cliente con diferentes posiciones en una pantalla individual.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Pedido de Venta" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Junior

VF01: Crear factura VF02: Modificar factura VF03: Visualizar factura VA01: Crear pedido venta VA02: Modificar pedido venta VA03: Visualizar pedido venta ------------------------------------- SU3: actualizar valores prefijados propios SM04: sesiones de usuario en instancia ------------------------------------ /nxxxxx: es realmente practico, ya que el sistema no permite pasar por comandos (tcode) de una transaccion a otra sin previamente ir al menu SAP. Con /nxxxx se puede navegar de transaccion en transaccion. Me ha parecido de lo mas interesante. /oxxxx: tambien muy practico, y ahorra otras acciones.

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Creado y Compartido por: German Lisandro Inacio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura

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Creado y Compartido por: Orlando Palmi Valverde / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Lección 4: Listas de Facturas, Factura Proforma y Venta al Contado Objetivo: Analizar la liquidación centralizada de facturas, las facturas proforma y el proceso de venta al contado. Contenido: Listas de facturas: Permiten agrupar varios documentos de facturación para enviarlos a un responsable de pago de forma periódica. Factura proforma: Utilizada en procesos de exportación, no cierra el proceso de facturación y no se contabiliza en FI. Venta al contado: El pedido y la entrega se crean en un solo paso, y la factura se genera después de la contabilización de la salida de mercancías.

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Creado y Compartido por: Angel Alfredo Rivera Vásquez

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SAP SemiSenior

6.6 Las operaciones comerciales especiales La venta de contado es cuando la venta se efectúa directa al cliente como si fuera un cambaceo. El pago se efectúa directamente al realizar el pedido. La factura proforma: Es un trámite aduanero que requiere una factura. Para hacer una factura proforma es ingresar a la transacción VF01 y en el apartado de clase de documento de facturación y se selecciona la opción "Proforma para pedido". Cabe mencionar que lo anterior en base a un pedido y también existe para una entrega entonces en el apartado de clase de documento de facturación se selecciona en base a una entrega. Si nos vamos al flujo de documentos se visualiza que la entrega sigue...

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Creado y Compartido por: Juan Ramon Rodriguez Ortiz

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SAP SemiSenior

Las operaciones comerciales especiales Los pedidos urgentes y las ventas contados son clases de documentos de ventas que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro o cuando el cliente necesita recoger mercancía de inmediatamente del almacén cuando se graba un pedido urgente el sistema crea automáticamente una salida de mercancia Cuando la mercancía haya Sido retirada del almacén puede empezar el pickimg y la contabilización de salida de mercancia La particularidad que tiene la venta contado con respecto al pedido urgente es que al grabarse el pedido además de generarse la entrega se imprime un documento el cual puede ser entregado al cliente como factura

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Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

SAP SD - VENTAS Y DISTRIBUCION El módulo de ventas y distribución SD nos permite manejar las ventas y distribución de bienes y servicios, desde la entrega de un producto hasta un pedido de ventas, en común que las empresas integren el módulo de SAP SD con SAP MM (gestión de materiales) y SAP PP (planificación de la producción), para obtener una solución completa a sus necesidades. - Los procesos principales del ciclo de ventas y distribución son: Actividades de pre-venta, solicitudes y cotizaciones Procesamiento de pedidos de venta Tramitación de envíos y expediciones o despacho Facturación LOS SUN MODULOS DE SAP SD SON: datos maestros,...

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Creado y Compartido por: Geraldine Vanessa Cuan Florez / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Expert


Unidad 7. Lección 6. Las operaciones comerciales especiales La factura proforma y la venta de contado La factura al contado se aplica para el comercio directo al cliente. En la venta de costado el pago se efectúa directamente al realizar el pedido y en ese mismo momento se imprime la factura. Este proceso de ejecuta en SAP en una operación comercial de venta al contado, en donde las entregas se crean en un paso, pero se sigue teniendo un documento para cada operación. La salida de mercancía se contabiliza posteriormente con una operación separada, sin que el cliente tenga que esperar. Con esta acción, se puede imprimir una hoja de factura en base al pedido y la propia factura se puede crear...

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Creado y Compartido por: Claudia Margarita Naranjo Santaella / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

3.2 GESTION DE DEMANDA 1. Introduccion: >>Estrategias de planificacion: Es necesario para el abastecimiento y cumplimiento un resumen de calculos netos de necesidades para el MRP (se da en la compracion). El abastecimiento externo o fabricacion propia se da cuanto la situacion supera el stock. Se destaca que necesidades se incluyen y cuales afecta a otras al comparar. los volumenes dependen de las configuraciones realizadas a las estrategias de planificacion >>Motivos para usar estrategias de planificacion Planificacion = necesidades primarias + pedidos de venta. necesidades primarias planificadas = programas de produccion Una estrategia de planificacion especifica el procedimiento para planificacion del material. se permiten...

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Creado y Compartido por: Guillermo Kirk Guanira Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

1.- La creación de pedidos de venta. En SAP S/4HANA simple logistics Sales and Distribution, la gestión de los pedidos o documentos de ventas se realiza de una forma más amigable, utilizando el front-end de SAP Fiori. Para crear un pedido mediante SAP Fiori debemos buscar la app de Create Sales Order en la SAP Fiori Launchpad. La App Fiori de creación de pedidos es similar al del tradicional ECC, es importante destacar que ahora el destinatario de mercancías, solicitante y todas las funciones de interlocutor serán ahora gestionados a través de la BP. Una vez creado el pedido en la fiori, el mismo puede ser visualizado mediante las transacciones habitualies de SAP ECC, como son la VA03y/o VA05....

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Creado y Compartido por: Rodolfo Cardoso Alcaraz

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SAP SemiSenior

1 Imputacion de documentos- Generalidades los tipos de imputacion es asignar el gasto que incurre con la compra, el centro de costos, proyecto, venta a cliente, ordenes de fabricacion o mantenimiento. si omitimos indicar algun tipo de asignacion, afecta a los imputados al valor del stock al momento de ingresar la mercaderia. ***Cuando un material es ingresado al stock y se ve incrementada la cantidad de este, es aumentado simultaneamente en el mismo importe el valor total del stock o el llamado inventario*** la lista disponible de imputaciones, A-Inmovilizado B- fabrcntstk/liqKDAUF C- pedido- cliente D- Indivclte s/CO PdClt N- Grafo O P- Proyecto Q- Fabric.indiv.proyec T- todos nuevos costlnd U- Desconocido X- Todas imput-auxiliar 2 Tipos de...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime


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