📘Facturación Periódica

Selector Alummnos / Empresas

Definición de Facturación Periódica

Las facturación periódica es un método del plan de facturación por el cual las fechas de facturación se fijan por períodos, por ejemplo mensual en alquileres.

Es un plan de facturación, aquél que tiene determinadas fechas para una posición en un documento de ventas. Puede definir un plan de facturación en la cabecera que será válido para todas las posiciones que se le asignen.

Según el tipo de proceso empresarial que esté ejecutando, el sistema puede proponer automáticamente una de las dos clases del plan de facturación: Facturación parcial o facturación periódica.

  • La facturación periódica supone facturar un importe total para cada fecha de factura del plan. Por ejemplo, si se está creando un contrato de alquiler, el sistema puede proponer un plan de fechas de pagos mensuales de alquiler, según la duración y las condiciones del contrato.
  • La facturación parcial supone distribuir el importe total a facturar entre múltiples fechas de factura del plan de facturación. Por ejemplo, se puede utilizar un plan de facturación para facturar una posición sobre pedido que esté asignada a un proyecto en el sistema de proyectos de SAP.

 

Cuando se registra la posición sobre pedido relacionada con el proyecto en el pedido de cliente (u orden de montaje), el sistema propone un plan de facturación basado en hitos definidos para grafos en el proyecto. A medida que cada hito se alcanza con éxito, se factura al cliente un porcentaje de los costes totales del proyecto o simplemente un importe predefinido.

 

 

 

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Facturación Periódica" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

Planes de facturacion Cuando se procesa un pedido, es posible almacenar el docomento comercial en el nuvel de posicion un plan de facturacion detallado con varias fechas de facturacion en lugar de hacerlo con una unica fecha de facturacion. En la gestion de alquiler y servicios se utilizan la facturacion periodicas en las que la factura el valor total a facturar para cada fecha de modo periodico. Facturacion Periodica Las fechas de inicio y de finalizacion determinan la duracion del plan de facturacion, Siempre que sea posible, se tomaran los datos contractuales. En cieras circuntancias no se fija ninguna fecha final, ya que habra estipulado un periodo de validez ilimitado. Facturacion Periodica Las fechas de Inicio y de finalizacion determinan...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Facturacion de Forma explicita Los documentos que deben facturarse puede especificarse de gorma explisita, mediante la introduccion manual de los numero de estos documenos (numero de pedidos o numero de entrega) Transaccion VF01 se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega Si no se ha podido crear ningun documento de facturacion, porque hay bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. Se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posicion para facturarlas al realozar la facturacion de pedidos o entregas. El poll de facturacion Transaccion VF02 La herramienta de pool de facturacion se gestiona a traves de la transaccion Vf04 Normalmente, no...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Procesos Basicos Grandes areas comerciales Ventas Expedicion Facturacion En el caso de las notas de credito o debito a una facturacion erronea ya sea por diferencia de precios o por facturar a una cantidad a la diferente ya entregada. Creacion con referencia Cuando se genera un documento, el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia de otro ya existente. Para poder crear un documento con referencia a otro ya existente, es necesario parametrizar en el sistema el control de copias correspondiente. A partir de la entrega se puede generar el documento de remito luego de haber contabilizado la salida de mercaderia, se puede generar el documento de facturacion y su contabilizacion para finanzas. SE copian los circuitos y se...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Tratamiento de reclamo Se crean devoluciones Creado un pedido de cliente Entregando la mercancia al cliente y facrurando al cliente por la mercancia. Pueden crear devoluciones o una solicitud de cargo (nota de debito ) o abono( nota de credito) cimo referencia a un cliente. La solicitud de correccion de factura o abono/cargo ( sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturacion Las solicitudes de abono y cargo Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear Sin referencia a una operacion Haciendo referencia a un docuemnto de facturacion o Haciendo referencia a un pedido. La solicitud de abono contiene un bloque de factura que impide la facturacion inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Ayudas y tecnicas de entrada seleccionadas El resumen de ventas la informacion se agrupa en bloques de informacion sobre varios temas. Transaccion VA05 Modificacion en masa Los bloqueos pueden bloquearse por las siguientes operaciones La expedicion La facturacion El bloqueo de facturacion en la cabecera del documento y las posiciones individiales: puede personalizarse por el bloqueo de entrega Rechazo pueden introducirse razones para el rechazo de una o mas posiciones. Redeterminarcion de datos al ingresar Puede ser beneficioso empezaer a introducir posiciones individuales antes de entrar el solicitante, especificamentecuando intervienen ventas por telefono. Dado que un solicitante siempre debe crear un documento de ventas puede fijarse...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Las formas de liquidacion Como norma el sistema intenta agrupar en una unica facrua todas las operaciones compatibles. Particion de facturas Si los datos o interlocutores de las cabeceras son iguales en todos los campos de cabecera, se realizan automatizamente en una particion de factura. Todos los interlocutores y campos de cabeceras de documentos de facturacioon pueden dar lugar a una particion de facturas. Particion de facturas dependiente de la posicion Se pueden parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de particion adiciones para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facuracion. Docimentos de facturacion individuales Tambien es posible configurar el sistema para que cree un...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Los contratos marcos 2 principales son los planes de entrega y pedidos abiertos Plan de entrega es válido por un periodo de tiempo determinado. El plan de entrega contiene fechas y cantidades de entregas fijadas Transacción va 31 Pedidos Abiertos de cantidad es un contrato marco entre la empresa y el solicitante. El mismo es válido por un periodo de tiempo determinado. A diferencia del plan de entregas, no contiene fechas repartos cantidades ni fecha de entrega. Las ordenes de entregan pueden crearse de las siguientes maneras Seleccione Crear con referencia En el menu de comentos de Ventas Asiganr posicion de pedido Utilice el sistema automatico para buscar contratos marco Transaccion Va41 Crean los pedidoa abierto...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

La Interfase entre comercial y gestion Financiera. El sistema traspasa los datos que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a GEstion Financiera FI y las contabilidad con las cuentas correspondientes. Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de facturas siguientes Fecha de factura Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de Mensajes Bloqueo de contabilizacion La tranferencia de los datos de contabilidad a gestion ginanciera se efectual automaticamente. El sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturacion. Transaccion VFX3 se puede tratar el bloque de los documentos de la facturacion para pasarlos a contabilidad financiera...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Planificacion de costes del producto: En SAP los materiales se valoran con un precio que puede establecerse con un calculo de costes plan. Su objetivos es analizar: calcular el costo de produccion y precio e coste determinacion de precio analisis de la productividad comparacion de alternativas origen de costes mejora continua} comparacion de centros valoracion de inventario influencia de costes primarios cuando no existe el producto o dato maestro se puede realizar el calculo de coste creando un componente y usando el calculo de coste de referencia con simulacion Cuando ya se posee dato maestro pero sin lista de material ni hoja de ruta se una el calculo de coste de material sin estructura cuantitativa...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Vivianny Jose Este Rodriguez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


El cierre mensual de Ordenes Internas de CO Una orden interna puede sufrir acreditaciones desde uno o varios receptores cuando actua como objeto de CO emisor. Tambien puede recibir debitos mediante la distribucion periodica de costos cuando actua como objeto de CO receptor. La liquidacion de una orden tiene lugar cuando ya la orden cumplio su funcion de recolector de costos, planificacion, analisis y reporte. Es entonces cuando los costos contenidos en esta orden se pasan a los objetos de CO (receptores) correspondientes. En este proceso la acreditacion en la orden ocurre de manera automatica. Se puede liquidar de forma individual para una orden o de forma colectiva para un grupo de ordenes. Este proceso no es obligatorio pero es mas versatil...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Vivianny Jose Este Rodriguez


👉Bueno, estos fueron los últimos artículos de más de 99.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.