
PROCESOS ESTANDARES :
LAS 3 ÁREAS COMERCIALES SON:
- VENTAS
- EXPEDICIÓN (DESPACHO)
- FACTURACIÓN
CIRCUITO DE VENTAS BÁSICO comienza con
- creación de pedidi de ventas
- entrega de mercancia
- facturación de la entrega
nota de credito o debito : se genera por
- facturación erronea
- diferencia de precios
- cantidad diferente a la entregada
si se devuelve la mercaderia se hace una solicitud de N/C y ésta premite generar entrega de devolución para el ingreso de la mercancia gererando una N/C.
LA CREACIÓN CON REFERENCIA: SIEMPRE QUE SE GENERA UN DOC. el sistema da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existente. es necesario parametrizar en el sistema con " el control de copia" correspondiente.
CIRCUITO STANDAR: NACE CON CREACIÓN DEL PEDIDO DE VENTAS. en referencia a este pedido se genera el documento de entrega con detalle de los materiales y cantidad que están entregados. A partir de la entrega se realiza el picking de la mercaderia
picking : proceso de selección del producto en almacen confirmando que las cantidades a proveer son existentes.
CIRCUITO DE EXPORTACIÓN: Tiene 2 particularidades,
- la factura se realiza con referencia al pedido y no a la entrega
- a partir del pedido, el sistema permite emitir una factura proforma para entregar al despachante de aduana
CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN : LA FACTURA SE GENERA EN REFERENCIA AL PEDIDO y no a la entrega. Apartir del pedido de devolución, se genera una entrega entrante, al realizar la contabilización de mercancia se realiza la entrada de mercancia.
ENTREGA SIN CARGO se usa para entregar muestra al cliente, no se factura y no se cobra.
NOTA DE CRÉDITO NOTA DE DEBITO: puede crearse con referencia al pedido de ventas o documento de facturación, según como se haya definido en sistema.
nota de crédito se realiza c/ referencia al pedido
nota de débito se realiza c/ referencia a la factura