
CIRCUITO ESTANDAR:
Pedido, Entrega y Factura
Menu/Log/Com/Ven/PEdido/Crear VA01
Se ingresa con PS,
En el No, de Pedido Cliente es recomendable escribir el numero de pedido del cliente interno.
Se ingresa toda la información del pedido, cantidad, seleccionar posición y luego se visualiza para revisar que todo quede ok.
Para suministrar el pedido ir a la trans VL01N, se ingresa la cantidad de picking.
Para Modificar la entrega de salida, / Modi/Contb SM, allí se modifica el stock.
Para crear la factura vamos a /NVF01, el sistema nos trae el doc. que hemos venido trabajando de estar bien damos aceptar.
Para la solicitud de N/C ref. a factura por diferencia de precio, /NVA01, cambiamos de PS a G2, vamos al botón de posición y corregimos precio.
PAra el Doc. de Factura N/C, vamos a V23, quitamos el bloqueo de V/r.
El sistema trae el No, solicitante de N/C si esta ok, visualizamos en la NC.