
Para dar de alta a un Circuito estándar para generando un pedido, entrega y factura
LOGISTA>>COMERCIAL>>VENTAS>>PEDIDO>>VA01 CREAR(DOBLE CLIP)
Aquí se da de alta a un pedido estándar
CONTINUAR>>SE INGRESA SOLICITANTE>>NUMERO DE PEDIDO DE CLIENTE >> CODIGO DE MATERIAL>>CANTIDAD>>POSICION>>SE VISUALIZA ICONO (VISUALIZAR DETALLES DE POSICION)>>SELECCIONAMOS LAS SOLAPAS.
SUMINISTRAR PEDIDO.
Documento de venta>>suministrar o desde el comando digitamos código de transacción VL01N si los datos son correctos >> continuar >> ingresamos la cantidad de picking y guardar
MODIFICAR ENTREGA DE SALIDA
Modificar>> contabilizar salida de mercadería>>
FACTURA PARA ENTREGA /N junto con el código de transacción VF01 y presionamos
El sistema trae automáticamente el número de documento con el que veníamos trabajando asi que presionamos guardar
DAR DE ALTA UNA SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO CON REFERENCIA A LA FACTURA
Ingresamos /NVA01 en el campo de comandos y presionamos enter>> match code del campo clase de pedido >> seleccionamos clase de pedido >>G2 SOLICITUD DE ABONO>> como es pedido con referencia de documento anterior se visualiza el POP UP “CREAR REFERENCIA” en este caso se ingresa número de factura o el documento con el cual este asociado y hacemos clic en el botón tomar