✒️SAP SD / Los circuitos comerciales Por Carlos Ahumada Castro

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SAP SD Los circuitos comerciales

SAP SD Los circuitos comerciales

Se dara de alta un circuito estandar con pedido entrega y factura luego se realiza una solicitud nota credito con referencia a la factura y por ultimo visualizaremos el flujo de documentos del circuito completo

SAP EASY ACCESS

menu sap

logistica

comercial

ventas

pedido

VA01 crear o cargar el mismo en el campo de comandos

Se abre CREAR PEDIDO DE CLIENTE: ACCESO

Cargamos la clase de pedido en este caso pedido estandar (ps) y los datos organizativos del area de ventas

  • organizacion de ventas
  • canal de distribucion
  • y sector

precionamos continuar

Se despliega CREAR PEDIDO ESTANDAR: RESUMEN

  • Ingresamos el solicitante
  • luego numero de pedido de cliente
  • precionamos enter
  • cargamos los datos del material
  • cantidad y confirmamos
  • nos ubicamos en la posicion seleccionando los detalles de la posicion
  • alli podemos ver las distintas solapas de los datos de ventas, en los datos de expedicion ver el centro y el puesto de expedicion que se determinaron en los datos de factura las condiciones de pago o el incoterm los precios en las condiciones en los repartos las fechas confirmadas de entrega y sus cantidades precionamos volver
  • registramos el pedido dando guardar
  • se crea pedido

Alli mismo en el menu principal buscamos DOC VENTA y seleccionamos SUMINISTRAR tomara el ultimo pedido creado y lo llevera a entrega o desde el campo de comandos VL01N y enter

  • se despliega CREAR ENTREGA DE SALIDA SEGUN PEDIDO precionamos continuar
  • se despliega ENTREGA CREAR: RESUMEN abrimos la solapa picking y colocamos la cantidad a entregar y damos enter y grabamos
  • se crea una entrega

se despliega de nuevo CREAR ENTREGA DE SALIDA SEGUN PEDIDO y en el menu principal buscamos ENTREGA DE SALIDA y elegimos MODIFICAR

  • se despliega MODIFICAR ENTREGA DE SALIDA alli buscamos CONTABILIZAR SM y damos click esto arrastra producto solicitado del stock
  • Para facturar esta entrega vamos a la barra de comandos y digitamos VF01
  • Se despliega crear factura con la ultima entrega generada seleccionemos continuar despliega FACTURA (F2) CREAR RESUMEN POSICIONES DE FACTURA y guardamos
  • se crea la factura

Ahora crearemos una nota de credito asi en campo comandos digitamos /NVA01 esto por diferencia de precio pactado con el cliente

Se despliega CREAR PEDIDO DE CLIENTE:ACCESO

  • En clase de pedido seleccionamos G2 (sol. abono Nta cred.) aceptar
  • creamos con referencia en vez de crear directamente la solicitud y colocamos el numero de factura confirmamos el numero de factura y damos click en TOMAR
  • Se despliegan los datos de la factura en la solapa de ventas podemos colocar un motivo por la creacion de este documento se puede desplegar el menu de motivos en este caso "diferencia de precio"
  • Seleccionamos la pocision osea el item a cambiar
  • Vamos a pos. condiciones (condiciones de la posicion) el menu abajo de los items de la factura)
  • digitamos la diferencia de valor que se pacto con el cliente en el dato importe relacionado con el precio
  • y guardamos se genera una nota credito

OJO generalmente para realizar estas transacciones necesitaremos permisos por que generalmente presentan bloqueos

  • Para quitar estos bloqueos de la notas credito y debito el sistema proporciona un comando V23
  • ingresamos por comandos a la V23 se colocaran todos los parametros en este caso numero cliente los datos de organizacion de ventas y damos ejecutar icono debajo de DOC. VENTAS BLOQUEADOS P. FACTURACION un relojito
  • y mostrara en forma de lista todos los documentos bloqueados del cliente y muestra la solicitud de abono
  • ingresamos a la misma y dejamos en blanco el campo de bloqueo de facturas guardamos en este momento la solicitud de abono se podra facturar para crear el abono correspondiente
  • desea terminar la lista damos si
  • vamos a VF01 presionamos continuar verificamos que sea la nota credito que se creo y damos guardar se genera un documento grabado

Aqui solicitamos un flujo de documentos


 

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Sobre el autor

Publicación académica de Carlos Fernando Ahumada Castro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.

SAP Senior

Carlos Fernando Ahumada Castro

Profesión: Administrador Logistico - Colombia - Legajo: HX43D

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy una persona responsable honesta y cumplidora con las labores que se me asignan, colaborador y ágil para realizar cualquier tipo de tarea se me facilita mucho aprender ya que sin importarme hago la

Certificación Académica de Carlos Ahumada

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los circuitos comerciales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


Los circuitos comerciales En SAP el circuito estándar comercial está formado por: Creación de pedido de venta: por la siguiente ruta o haciendo uso de la transacción VA01 se crean los pedidos de los clientes. Menú SAP > Logística > Comercial > Ventas > Pedido > VA01 – Crear Para ello se debe introducir los siguientes datos: Clase o tipo de pedido de venta Datos claves organizativos tales como: Organización de ventas, Canal de distribución, Sector, Oficina de ventas y grupo de vendedores. Datos del cliente, con su respectivo código en el “encabezado” del pedido Materiales solicitados, en el “detalle del pedido” con los...

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Creado y Compartido por: Claudia Margarita Naranjo Santaella / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Creación Pedido Transacción VA01 Clase de pedido estandar y cargar los datos organizativos. Se ingresa el solicitante y el número de pedido del cliente. Se configura el material: Datos de venta, datos de facturación, etc Suministrar el pedido Doc. De Venta --> Suministrar El sistema dará el puesto de expedición y el ultimo pedido que registramos. O con la transacción VL01N Al dar continuar, se debe colocar la cantidad picking. Se da continuar y se crea una entrega. Contabilizar pedido Entrega de Salida -> Modificar Presionar Contabilizar SM (salida de mercaderías) Facturación: /NVF01 para abrir la transacción en otro modulo El sistema propone el documento de entrega...

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Creado y Compartido por: Luis Roberto Martínez Córdoba

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Circuitos comerciales: Logistica, comercial, ventas, Pedido (VA01). Pedido Estándar y área de ventas Se ingresa el # de solicitante y PO number Se ingresa material y unidades Se selecciona visualizar detalles de posición Se da click en Suministrar (VL01N) Esto genera la entrega del pedido Para generar la factura se ingresa a la VF01. Hay una diferencia de precios y el cliente pide una NC, vamos a la VA01 creamos un pedido tipo Nota de Credito, creamos con referencia y colocamos el número de factura que creamos para que se relacione a dicha factura, se selecciona la razón del pedido. Se selecciona la posición y se va a las condiciones, allí se coloca la diferencia de precios y se solicita...

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Creado y Compartido por: Diego Fernando Acevedo Alvarez

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SAP Master

CIRCUITOS COMERCIALES CIRCUITO ESTANDAR Pedido Entrega Crear Factura Nota De Crédito Con Referencia A La Factura Visualización Flujo Documento. Clase de pedido Creación de pedido comercial estándar: VA01 – Crear Pedido Datos organizativos: Áreas de Ventas - Organización ventas / Canal distribución / Sector > Continuar / Enter Ingresar solicitante – Numero datos clientes Material - Cantidad de pedido < detalles de la posición (para visualizar detalles pedido) > Guardar > Documento de pedido generado Crear entrega de salida con referencia al pedido: VL01N VL01N - Suministro / Desde VA01 >...

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Creado y Compartido por: Ana Isabel Sanchez Rodriguez

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CIRCUITOS COMERCIALES Circuito básico: Se realiza pedido, entrega y factura. CREAR PEDIDO: VA01 -Clase pedido: son datos organización de ventas, rellenar, datos de material y cantidad, detalles de posición/ visualizar detalles de posición, gestionar grabar y guardar. CREAR ENTREGA DE SALIDA SEGÚN PEDIDO: VL01N Documento de ventas – suministrar, colocar cantidad de piking, grabar, genera un número, contabilizar entrega de salida: asignar el número asignado anteriormente -modificar CONTABILIZAR SM CREAR FACTURA: /NVF01 Traer último registró guardar, se contabiliza factura como documento de facturación SOLICITUD NOTA DE CREDITO: VA01 Clase de pedido: solicitud de...

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Creado y Compartido por: Oriana Onasis Parra Orozco / Disponibilidad Laboral: FullTime

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VA01 - Pedido de ventas Se indican algunos datos como: Clase de Pedido Organización de ventas Canal de distribución Sector Se indica el cliente, datos del material, cantidad. En detalles de la posición se visualizan algunos datos como: Pestaña Expedición: Centro y puesto de expedición Pestaña Factura: Condiciones de pago, incoterm Pestaña condiciones: precios. Pestaña Repartos: cantidades a entregar en las fechas indicadas Desde el Menú del Pedido, Doc. venta, se toma la opción Suministrar, esto nos lleva a la transacción VL01N para realizar la entrega. Aquí se indica la cantidad de picking y se graba. Se debe ir a modificar...

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Creado y Compartido por: Aldana Soledad Lemos / Disponibilidad Laboral: FullTime

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CIRCUITOS COMERCIALES circuito básico : pedido , entrega y factura. 1- CREAR PADIDO : VA01 Clase pedido: (ps): son datos organización de ventas. rellenar: solicitante... n- pedido.... circuito comercial datos de material y cantidad detalles de posición/ visualizar detalles de posición ver solapas: ventas/expedición/facturación/repartos/precios volver gestionar grabar (GUARDAR) y TOMAR NOTA DEL NÚMERO DE PEDIDO CREAR ENTREGA DE SALIDA SEGÚN PEDIDO : VL01N Doc. de ventas - suministrar : se trae por defecto el último pedido registrado. colocar cantidad de piking - enter - grabar - genera un número contabilizar entrega de salida: asignar...

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Creado y Compartido por: Ana Lucilia Dias Mateo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Los Circuitos comerciales Los pasos de un circuito comercial completo son: Creación de Pedido de Venta Creación de entrega de salida Creación de un documento de facturación * Con la transacción VA01, creamos un pedido de venta * Con la transacción VF01, creamos un documento de facturación Los pasos para realizar un circuito de ventas estándar son: 1- Creamos un pedido estándar con los siguientes datos Ej: Solicitante: 100070 Material: MAT-01 (Cantidad: 10 unidades) Número de pedido de cliente: ##-U2-L8 Fecha preferente de entrega: mañana Área de ventas: 7500/10/00 Accedemos con la transacción: Logística →...

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Creado y Compartido por: Giovana Samela / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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CIRCUITO COMERCIAL Pedido Creamos pedido con VA01 con tipo de pedido PS (pedido Standard) y rellenamos con los datos necesarios. En posición podemos ver: pestaña Expedición: centro y puesto de expedición pestaña Factura: condiciones de pago definidas + Incoterm pestaña Condiciones: precios y descuentos pestaña Repartos: cantidades en cada fecha confirmada (depende del estoc) Entrega Se puede suministrar directamente desde el menú del PV una vez grabado (en vez de ir a la transacción VL01N) SAP propone pedido y puesto expedición del último pedido grabado indicar la cantidad de picking y grabar -->...

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Creado y Compartido por: Aixa Romeu

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Apunte Creado OK - Iniciar Edición PASOS DE UN CIRCUITO ESTANDAR DE VENTAS VA01 - Pedido de ventas Se ingresan datos: Clase de Pedido Organización de ventas Canal de distribución Sector Enter Luego Se ingresan los datos (cliente, datos, material, cantidad) En detalles de la posición se visualizan algunos datos como: Pestaña Expedición: Centro y puesto de expedición Pestaña Factura: Condiciones de pago, incoterm Pestaña condiciones: precios. Pestaña Repartos: cantidades a entregar en las fechas indicadas Desde el Menú del Pedido, Doc. venta, se toma la opción Suministrar, esto nos lleva a la Transacción...

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Creado y Compartido por: Diana Marcela Buendia Ramirez

 


 

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