✒️SAP MM / Descripción y ejemplos de Documentos de compra Por Silvina Almaraz
SAP MM Descripción y ejemplos de Documentos de compra

Descripción y ejemplos de Documentos de compra
1- Documentos de Compra - Ejemplos de visualización
1.1: Documentos de Compra - Solicitud de Pedido -Solped (NE53N): es el documento del 1er proceso de compra. Lo genera cualquier Sector que le solicita al departamento de Compras la adquisición de bienes o contratación de servicios. Los documentos de las Solped tiene 8 nros. Desde el botón: Otra solicitud de pedido, se ingresa el nro de Solped a visualizar. El encabezado del documento visualizamos: nro del documento, tipo del documento y texto descriptivo.
1.2 - Documentos de Compra - Solicitud de cotización (ME43): este documento se envía al proveedor para recibir la correspondiente cotización y condiciones de oferta de los productos y/o servicios requeridos. Esta petición tiene algunos datos en la cabecera del documento y de las posiciones o ítems. No tiene solapas. El documento del la Petición de Oferta tiene 10 nros.
1.3 - Documentos de Compra - Registro de Cotización (ME48): en la Oferta: Resumen de posiciones, se visualiza la Petición de oferta a la cual se le han agregado las condiciones ofrecidas por el proveedor. Este documento posee 10 nros.
1.4 - Documentos de Compra - Comparación de Cotizaciones (ME49): los responsables de compras tiene una herramienta muy útil que le permite realizar la Comparación de cotizaciones recibidas por distintos proveedores. Se ejecuta la TRX = ME49 y este reporte permite una buena gestión de compras. Se carga dos o más cotizaciones. Tiene 7 nros.
1.5 - Documentos de Compra - Pedido (ME23N): es un documento que formaliza legalmente la compra con su envío al proveedor seleccionado. Tiene a la vista, los datos de la cabecera del pdido, la información de las posiciones o ítems y más abajo el detalle de uno de ellos. Esto se visualiza en la solapa: Historial del Pedido. El documento del Pedido tiene 10 nros.
1.6 - Documentos de Compra - Entrada de Mercadería (MIGO): el documento que se genera en este punto del proceso es como resultado de un Pedido a un proveedor. Se visualizan los datos de: Cabecera, las posiciones y al pie de la pantalla el detalle del ítem seleccionado. Tiene 8 nros.
1.7 - Documentos de Compras - Verificación de Factura (MIR4): esta transacción permite verificar y registra en SAP el documento provisto por el proveedor para generar la obligación de pago.Tiene 10 nros.
Al pulsar el botón: 'Docs.subsiguientes', sera el documento contable generado automáticamente a partir del ingreso de la factura del proveedor en el sistema. Este se visualiza con la TRX =FB03.
Hasta aquí se detallo los documentos del proceso de compras.
Reporte stock de materiales (MMBE): en esta transacción se visualiza el stock de un material determinado.
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: José Reyes Alarcón.
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: José Reyes Alarcón.
Sobre el autor
Publicación académica de Silvina Del Valle Almaraz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
Silvina Del Valle Almaraz
Profesión: Ingeniera en Sistema de Información - Argentina - Legajo: OJ34D
✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en sistemas de información egresada de la u.t.n con experiencia en proyectos de gran envergadura. mi objetivo es integrarme a un equipo de consultores sap mm para seguir creciendo profesionalment
Certificación Académica de Silvina Almaraz
























