
La creación del documento en SAP MM (Gestión de Materiales) es el núcleo del ciclo "Procure-to-Pay".
Inicia con la Solicitud de Pedido (SolPed), un documento interno donde un área requiere bienes o servicios.
Tras validar stock, se genera el Pedido de Compras (Purchase Order), un contrato legal con el proveedor que detalla precios, cantidades y fechas de entrega.
Este flujo exige datos maestros precisos: registros info, maestros de materiales y proveedores.
Al recibir la mercancía, se registra el Movimiento de Mercancías (MIGO), afectando el inventario y la contabilidad.
Finalmente, se realiza la Verificación de Factura (MIRO) para asegurar la concordancia entre lo pedido, lo recibido y lo cobrado, cerrando así el proceso operativo de abastecimiento.